×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Переплата НДФЛ УСН

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 06.02.2013, 22:57
    saigak
    Цитата Сообщение от Tereza Посмотреть сообщение
    как быть,чтобы правильно сдать отчет
    начислено=удержано=перечислено.
  • 06.02.2013, 21:09
    Tereza
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    да


    если не привязываться к программе. то все получится.а если сдадите "не равно перечислено", то есть риск что налоговая снимет это инкассо.
    Я формирую отчет в 1Сv8 и что указать сумму платежки на сумму переплаты больше? Просто,я за свою многолетнюю бухпрактику с таким впервые столкнулась и в растерянности.У меня эта фирма недавно на обслуживании,как быть,чтобы правильно сдать отчет. А если в ИФНС счета обнуляются,как вы говорите,то что и зачесть будет нельзя,если например,написать письмо в ИФНС с указанием всех платежей и начислений по-месячно за 2009 г.и чтобы зачли в счет будущих платежей?
  • 06.02.2013, 20:43
    saigak
    Цитата Сообщение от Tereza Посмотреть сообщение
    Я на всякий случай сделала сейчас платежку на доплату по налогу,вот могу-ли я её включить в этот отчет?
    да
    Цитата Сообщение от Tereza Посмотреть сообщение
    премия начислена в декабре,а выплачена в январе и НДФЛ оплачен в январе,то мы эти платежки включаем в отчет?
    да


    Цитата Сообщение от Tereza Посмотреть сообщение
    Я сделала уже начислено=удержано,но = перечислено ведь не получится
    если не привязываться к программе. то все получится.а если сдадите "не равно перечислено", то есть риск что налоговая снимет это инкассо.
  • 06.02.2013, 20:26
    Tereza
    Да,вы правы,в сверке налоговая отказала(я её через Такском запрашивала) и уже пришел ответ,что "по указанным КБК,ОКАТО отсутствуют данные по КРСБ за запрашиваемый период".
    Я сделала уже начислено=удержано,но = перечислено ведь не получится,т.к мы формируем данные с привязкой к платежкам,а документ"Перечисление НДФЛ в бюджет" не проводится,если сумма в платежке и сумма по сотрудникам не совпадает.Как быть в этом случае?Получается,что по некоторым сотрудникам будет недоплата,хотя всё уплачено? Я на всякий случай сделала сейчас платежку на доплату по налогу,вот могу-ли я её включить в этот отчет?Вообще,если например,премия начислена в декабре,а выплачена в январе и НДФЛ оплачен в январе,то мы эти платежки включаем в отчет?
  • 06.02.2013, 19:27
    saigak
    Цитата Сообщение от Tereza Посмотреть сообщение
    Заказала сверку в ИФНС по налогу,но если она и будет в нашу пользу,т.е появится переплата по налогу
    не будет. НДФЛ на конец года в карточке обнуляется, а не как по другим налогам (начислен, уплачено)

    Цитата Сообщение от Tereza Посмотреть сообщение
    А как теперь сдавать отчет по НДФЛ?
    так и сдавать начислено=удержано=перечислено.
  • 06.02.2013, 17:56
    Tereza
    Вот у нас такая же ситуация,в 2009 году образовалась переплата(заплатили 2 раза), а в январе 2012 года заплатили меньше.А как теперь сдавать отчет по НДФЛ? Заказала сверку в ИФНС по налогу,но если она и будет в нашу пользу,т.е появится переплата по налогу,то только тогда я смогу её зачесть,но и то наверное,нужно будет писать письмо в ИФНС о зачете, а так просто не получится. Кто - бы нам ответил на этот вопрос со ссылкой на закон,сама не смогла найти пока ничего.
  • 05.02.2013, 00:07
    saigak
    просить вернуть как ошибочно перечисленное.ну или на свой страх и риск в след.периоде перечислить меньше на эту сумму.(что в принципе не верно)
  • 04.02.2013, 15:27
    Аноним
    Что делать при переплате НДФЛ? Переплата не связана с излишним удержанием НДФЛ у сотрудника, по ошибке предприятие перечислило в бюджет больше, чем должно было...

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •