Ответить в теме: Проводки по расчету с подочетными лицами?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от POMPT# Plesen, помогите, пжст, висит пеня на (2.201.11/2.205.21 арендаторы по договору это не по теме ветке, и если честно я не поняла о чем речь...
Plesen, помогите, пжст, висит пеня на (2.201.11/2.205.21 арендаторы по договору с БУ оплачивали, есть акты сверок с Росимуществом). Возможно ли ее спрятать, или все же оплатить в бюджет.
Сообщение от arsinyuk Наши коллеги (подведомственные нашему министерству), кто в 2011 году перешел на субсидию, уже в отчете за 2011 год 030406000 закрывали на фин.результат это по операциям по изменению типа- по переносу остатков, на мой взгляд нельзя закрывать 30406000 весь.. там могут быть остатки прочих расчетов, если рассматривать операции : "п.146. привлечение в пределах остатка средств на лицевом счете бюджетного учреждения (кассе учреждения) в рамках одного вида финансового обеспечения (деятельности) средств на исполнение обязательства, принятого бюджетным учреждением в рамках иного вида финансового обеспечения (деятельности), отражается на основании Справки (ф.0504833) по дебету счетов 020111510 «Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства», 020134510 «Поступления средств в кассу учреждения» и кредиту счета 030406730 «Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с прочими кредиторами», " то как раз вот эти расчеты и могут остаться на начало года, а иначе в чем вообще смысл этого внутреннего заимствования? Жизнь не заканчивается же 31 декабря...
Наши коллеги (подведомственные нашему министерству), кто в 2011 году перешел на субсидию, уже в отчете за 2011 год 030406000 закрывали на фин.результат
Сообщение от Arhimed0 На что-нибудь можно сослаться? пока не на что.. так я потому и ответила на вопрос, что он как раз из разряда "интересненько", а не "лень самому в первоисточник лезть"...
Сообщение от Arhimed0 в 174 в проекте изменений пока только: 147.3. Списание оборотов по счету 030406000 «Расчеты с прочими кредиторами» на финансовый результат прошлых отчетных периодов отражается по дебету (кредиту) счета 040130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов» и кредиту (дебету) счета 030406000 «Расчеты с прочими кредиторами».»;
Сообщение от arsinyuk Спасибо за быстрый ответ, я так понимаю запрос нужно учредителю отправлять?(министерство образования Кр.кр.) или выше? ну можете,конечно их спросить, но это же субъект? А отчет принимает в конечном итоге ФК, Минфин надо спрашивать.. такие "пенки" это их вотчина, они просто должны принять решение- как ситуация то нормальная,жизненная на самом деле, если есть право удержать из заработной платы, то должен быть и способ отразить сей факт хозяйственной жизни в учете и отчетности
Сообщение от Plesen~ на 40130000 заключительными оборотами в конце года На что-нибудь можно сослаться? А то в инструкциях такой записи нет ни в 157, ни в 162, ни в 174 (или не нашёл)
Сообщение от Arhimed0 А как закрываются 4.304.06 и 2.304.06 ? на 40130000 заключительными оборотами в конце года
Сообщение от Plesen~ Дт 4 30403830 Кт 4 30406730 Сообщение от Plesen~ Дт 2 30406830 Кт 2 208 34 660 А как закрываются 4.304.06 и 2.304.06 ?
Спасибо за быстрый ответ, я так понимаю запрос нужно учредителю отправлять?(министерство образования Кр.кр.) или выше?
хороший вопрос прелесть какая.. потому как это чистой воды некассовая операция, да еще между балансами, в разные формы 0503737 попадет... я бы сделала Дт 4 30211830 Кт 4 30403730 Дт 4 30403830 Кт 4 30406730 в форме 0503737 стр. 161 гр.8 (некассовые операции) Дт 2 30406830 Кт 2 208 34 660 в форме 0503737 стр. 264 (КОСГУ 340) с минусом удержанную сумму (потому как исполнение по 340 КОСГУ уменьшаем) но вот доказывать принимающему отчет скорее всего будет очень сложно, запрос не успеете написать??
Уважаемые форумчане, подскажите как правильно отразить проводками следующую ситуацию: Были выделены в подотчет денежные средства (2000.00) на хоз нужды КОСГУ 340 по "2", к сожалению МОЛ скончался, при расчете зп удержали эту сумму ("4" КОСГУ 211). Как правильно закрыть эти расходы? А по "4" получаются доходы?
Правила форума