×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Корректировка индивидуальных сведений в ПФР

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 06.03.2021, 08:16
    fishjoyhn522
    Hello. And Bye.
  • 25.05.2017, 14:40
    Tereza
    Мне вот тоже нужно корректировать 2016 год,а в ПФР только сейчас появились какие-то формы для корректировки,но ими пока пользоваться нельзя,т.к. у них не работает программное обеспечение.Только вчера звонила в ПФР и сказали,что нужно еще пару недель подождать,когда утвердят эти формы и все остальное.Вообщем,беспорядок полнейший по передаче взносов в ИФНС. Уже много времени выясняю все вопросы и не могу ни у кого добиться ясности,как сделать. ИФНС- обращайтесь в ПФР, ПФР ничего не знают.Вот нельзя было при передаче взносов в ИФНС сразу предусмотреть все вопросы.Корректировки,переплаты и недоплаты,с этими вопросами тоже проблемы,ни одной правильной цифры.
  • 25.05.2017, 08:28
    Джи Эль
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как сделать корректировку по стажу. Прошла проверка ПФР и нашли неточности в стаже некоторых работников. Корректировать надо 1 квартал 2014г, 1 квартал 2015г, год 2015, полугодие и 9 месяцев 2016г. Работаю в программе Камин. Пробовала каждый период отдельно. Но что то не выходит. Большое спасибо!
  • 01.12.2013, 01:43
    sapfire
    Доброй ночи. Или утра. Закопалась Подскажите, пожалуйста, очень срочно нужно.
    Только на прошлой неделе выяснилось, что по одному из сотрудников аж в 2010 году неверно указали сумму уплаченных взносов в АДВ-6-2. При этом в РСВ-1 за тот период указано всё верно. Как следует это всё корректировать? Учитывая, что в 2010 году работало только "две калеки, три чумы", отчеты сдавали по почте.
    1С 7 при заполнении отчеты АДВ-6-2 выдает с пустыми полями, при этом спрашивает включать ли обнаруженные корректировки в отчет. Или надо вручную в хмл-е поправить сумму доуплаченных взносов? И что нужно указать - полностью уплаченные суммы взносов или только разницу?
    Заранее спасибо за любую помощь.
  • 29.11.2013, 15:23
    Аноним
    Прошу помочь!
    Делаю корректировку по ИС с 2010 года. Я вношу коррекционные данные по тем сотрудникам, по которым надо, не трогая всех. Корректировочный СЗВ 6-2 выходит с данными по тем-кому делала корректировку. А Остальных она не затронет?
    Примут корректировочный СЗВ - 6-2, с данными по части людей, а часть людей, по которым не подаю данные - не потеряются???
    Может надо делать корректировку по всем=всем? и по кому нет ошибок, просто поставив старые данные?
    Кто сталкивался-очень прошу подсказать!
  • 22.08.2013, 16:56
    Алла Cm
    Добрый день. Прошу помощи. На предприятии работает временно пребывающий иностранец, на которого не начислялись взносы в ПФР, тк работал менее 6 мес. Сейчас вдруг узнается, что он временно проживающий с 2012г. Мне теперь надо переделывать базу, уплачивать налоги и сдавать корректирующую отчетность. Вопрос: Как сдавать ИС или КОРР? И как мне прикреплять к отчетному периоду?
  • 07.06.2013, 11:39
    Аноним
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ИС за 2012 и 1 кв 2013 сданы. Позвонили, что нашли превышение в уплате по уволенным сотрудникам. Надо сделать корректировку 9 мес 2012 года. Те итоговые суммы все верные и в РСВ ничего не изменится. Когда делаю корректировку в 1С Бух-ия ставлю текущий отчетный период 1 полуг 2013, добавляю новую АДВ, в графе РСВ пусто ... корректируемый период 9 мес 2012. При проверке ругается на полноту комплекта , что мол РСВ нету, при этом старый РСВ выбрать не получается (можно только за отчетный период).. В списке есть уволенный сотрудник по которому уплата стояла ошибочно, сейчас она с минусом - выдает ошибку что отсутсвуют суммы взносов у него. Провести документ не дает((( Что не так делаю?
    теперь другой вопрос: откорректировала полуго 2012, теперь надо 9 мес... можно это сделать в одной адв?
  • 06.06.2013, 13:09
    Аноним
    ИС за 2012 и 1 кв 2013 сданы. Позвонили, что нашли превышение в уплате по уволенным сотрудникам. Надо сделать корректировку 9 мес 2012 года. Те итоговые суммы все верные и в РСВ ничего не изменится. Когда делаю корректировку в 1С Бух-ия ставлю текущий отчетный период 1 полуг 2013, добавляю новую АДВ, в графе РСВ пусто ... корректируемый период 9 мес 2012. При проверке ругается на полноту комплекта , что мол РСВ нету, при этом старый РСВ выбрать не получается (можно только за отчетный период).. В списке есть уволенный сотрудник по которому уплата стояла ошибочно, сейчас она с минусом - выдает ошибку что отсутсвуют суммы взносов у него. Провести документ не дает((( Что не так делаю?
  • 01.04.2013, 15:16
    anoejka
    Я сдаю через Такском,у них сегодня неадекватные операторы,подсказать не могут. В ПФР дозвонилась, сказали РСВ корр за 6 мес, ИС исх за 9 мес, АДВ 6-2 за 9 мес и внутри корр за 6 мес и РСВ за 9 мес . У меня почему-то именно с периодами проблема,документы в 1с подбираются с учетом выбранного периода.Не пойму,что не так делаю.
  • 01.04.2013, 14:52
    Tereza
    Цитата Сообщение от anoejka Посмотреть сообщение
    при формировании сзв выдается сообщение,что отчетный период и корр не могут совпадать. А можно отправить РСВ корр за 6 месяцев одну без ИС?
    А вы что корректируете РСВ или ИС? Если РСВ,то ставите признак корректировки и сохраняете этот отчет за полугодие,а ИС прикрепляете,те,что были и отправляете.
  • 01.04.2013, 14:49
    Tereza
    Корректировку сдают полным комплектом всех форм.А вы как сдаете,не через электронку? Если через Контур,то у них очень хорошие консультанты,я вообще,все отчеты в ПФР,формирую прямо в программе Отчет ПФР и они там сохраняются,сколько обращалась,всегда подскажут,если что-то не так.
  • 01.04.2013, 14:34
    anoejka
    при формировании сзв выдается сообщение,что отчетный период и корр не могут совпадать. А можно отправить РСВ корр за 6 месяцев одну без ИС?
  • 01.04.2013, 14:17
    Tereza
    Цитата Сообщение от anoejka Посмотреть сообщение
    если ставить в АДВ отчетный период 2012,то РСВ корр за 6 месяцев не прицепляется
    Вы ставите дату везде одну.Если вы корректируете 6 месяцев,то вы собираете комплект из всех форм за 6 месяцев.Как вы можете к информации за 6 месяцев прикрепить отчет за год? У вас АДВ,РСВ,СЗВ всё за 6 м-в.
  • 01.04.2013, 13:42
    anoejka
    если ставить в АДВ отчетный период 2012,то РСВ корр за 6 месяцев не прицепляется
  • 01.04.2013, 12:07
    Tereza
    Вам нужно сделать сначала за полугодие(полностью весь комплект отправить),затем за 9 месяцев,затем за год.Во всех отчетах(РСВ и СЗВ) так и ставите,сначала полугодие и т.д
  • 01.04.2013, 12:01
    anoejka
    Добрый день! Надо сдать корректировку по перс учету за 6 месяцев 2012 года,изменились суммы начислений. Потому не принимают за 9 месяцев,и за 2012 год,уже и за 1 кв надо делать. Как заполнить корректировку? какие периоды ставить в рсв и сзв?
  • 21.02.2013, 10:37
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от milira Посмотреть сообщение
    надо сдать корр. СЗВ 6-2 за 9 мес.
    Вы в ПФР уточните, действительно они хотят корректирующие, или исходные исправленные.
  • 21.02.2013, 09:52
    milira
    Подскажите пожалуйста!
    Сдали отчетность за 9 мес . За год не приняли, из-за того, что надо сдать корр. СЗВ 6-2 за 9 мес. В ней от одного сотрудника отнять, а другому прибавить. Сделала, но этот файл надо в пакете сдавать наверное? Пробую его скомпоновать с Исх за 2012 год, выдает, что не соответствуют периоды с РСВ... и др. ошибки.
    Как лучше сделать?
  • 27.11.2012, 11:07
    h-r-elmira
    Уважаемые форумчане,добрый день. Помогите плиз. Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Получила письмо от пенсионного 23.11.12, что за 2 полугодие 2010г. отчет сдан с ошибками. начала разбиратся, да действительно в АДВшках не указали сотрудника, а в РСВ указали правильную сумму. Теперь сижу думаю, сдавать корректировку или исходные?Позвонила в пенсоинный сказали сдай исходную,т.к. 2-полугодие 2010г.не разнесен, но подружка моя говорит,они могут выставить пеню. Если корректировку то за какой период указать за 9 месяцев 2012? это,что получается мне надо сначала сделать исходную всех сотрудников за 2010г.,а потом сделать корректировку только у кого ошибки? т.к. начала считать суммы,то опять сумма не сходится(((( по моим данным и за 1 полугодие не так сумму у одной сотрудницы указала+ еще чела забыла((( другая бухгалтерша. Это все нужно сдать за 2 недели((((( Помогите, пожалуйста, запуталась да еще вообще не знаю что делать((((
  • 27.11.2012, 07:18
    Sun2010
    МарияТарараева,
    Добрый день!

    Сейчас Вы подаете корректировки на РСВ за все периоды. Затем когда будете сдавать персониф учет за 4 квартал 2012г сделаете корректирующие по людям. Причем текущий период у Вас будет 4 квартал 2012, а корректирующий период укажите именно тот, который будете корректировать. Затем РСВ за 2012г, персонифицированный учет за 4 квартал и корректирующие одним пакетом отправите в ПФ. Удачи.
  • 26.11.2012, 17:50
    МарияТарараева
    помогите пожалуйста! обнаружили ошибки в начислении взносов на ПФ за весь этот год. 3 квартал уже принят, как мне всё исправлять? корректировку по РСВ сделала (1кв), сцепила её с корректировкой перс учета (1 кв) и у меня ничего не получилось, ругается что "Корректируемый период должен предшествовать предыдущему". я запулась какие периоды ставить в РСВ и в перс учете!
    у меня 1С ЗУП и я очень прошу помощи!
  • 15.11.2012, 09:52
    Пустографка
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какие корректировки надо подать в ПФР, если в РСВ за 1 кв. 2012 и 2 кв. 2012 не верно указан код тарифа?
  • 15.11.2012, 08:20
    Аноним
    Цитата Сообщение от елника Посмотреть сообщение
    Если по вашему тарифу есть % взносов по превышению базы, то доначислите и уплатите солидарную часть с этой суммы.
    ИМХО, если ошибка и превышение базы в разных кварталах, то по ИС 2 корректировки. Там где ошибка - увеличить, там где превышение базы - уменьшить.
    Но это же 2010 и 2011гг, там еще не было солидарной части. Свыше предела страховые взносы не платились.
  • 15.11.2012, 08:17
    елника
    Цитата Сообщение от Sun2010 Посмотреть сообщение
    Но у этих сотрудников по результатам года уже превышена база для начисления страховых взносов. Как быть?
    Если по вашему тарифу есть % взносов по превышению базы, то доначислите и уплатите солидарную часть с этой суммы.
    ИМХО, если ошибка и превышение базы в разных кварталах, то по ИС 2 корректировки. Там где ошибка - увеличить, там где превышение базы - уменьшить.
  • 15.11.2012, 07:53
    Sun2010
    Очень необходима помощь!!! Согласно акту проверки ПФ необходимо доначислить нескольким сотрудникам страховые взносы за 2010 и 2011гг. и подать корректирующие сведения за эти периоды. Но у этих сотрудников по результатам года уже превышена база для начисления страховых взносов. Как быть?
  • 09.11.2012, 09:22
    булатова
    Цитата Сообщение от Nlogistic Посмотреть сообщение
    Прошу помочь. Обнаружила в 2009-2011 годах нерабочие дни по коду АДМИНИСТР. Отчеты сданы как за полностью отработанные дни. Что мне теперь делать? Надо сдавать КОРРЕКТИР. отчеты за все года и как? Заранее благодарна.
    Да, надо подать корректирующие ИС за предыдущие отчетные периоды.
    Корректирующие СЗВ-6-1 за 2010-2011 годы в комплекте с исходными ИС за отчетный период.
    И отдельно корректирующие СЗВ-4 за 2009 год.
  • 09.11.2012, 00:23
    Nlogistic
    Прошу помочь. Обнаружила в 2009-2011 годах нерабочие дни по коду АДМИНИСТР. Отчеты сданы как за полностью отработанные дни. Что мне теперь делать? Надо сдавать КОРРЕКТИР. отчеты за все года и как? Заранее благодарна.
  • 06.11.2012, 08:12
    елника
    Цитата Сообщение от Ната1 Посмотреть сообщение
    Как отправить РСВ-1 отдельно?
    Если ТКС, то просто отправляете одну корректирующую.
    Цитата Сообщение от Ната1 Посмотреть сообщение
    Если у меня корректировка за полугодие, то я в 9 мес должна сделать корректирующий отчет?
    Если на основании вашей корректировки полугодия изменились данные в РСВ-1 за 9 мес. и пакет уже отправлен , то да.
  • 02.11.2012, 10:08
    Ната1
    Как отправить РСВ-1 отдельно? Если у меня корректировка за полугодие, то я в 9 мес должна сделать корректирующий отчет?
  • 02.11.2012, 08:36
    елника
    Цитата Сообщение от Аспарагус Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста как сделать корректировку индивидуальных сведений. Мне нужно снять начисления за 2 квартал 2012г в 2 месяцах. Программа Spu_orb. Сделала корректирующие ИС период 3 квартал корректировка 2 квартал, РСВ корректирующая за 2 квартал, в выгрузке в сзв-6 одни нули.Что делаю не так?
    По правилам создания пакета в нем д.б.
    РСВ-1 исходная за расчетный квартал
    СЗВ-6 ИСХД
    СЗВ-6 КОРР
    АДВ-6-2 общая

    Все корректировки РСВ-1 за предыдущие кварталы д.б. сформированы и отправлены ОТДЕЛЬНО до основного расчета.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •