×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Забыл перечислить взносы в ПФР и ФСС, что делать?

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 11.10.2012, 15:30
    Marian
    Цитата Сообщение от sirhc Посмотреть сообщение
    Или разницы нет? Просто боюсь что-то не так сделать...
    не бойтесь. Повторюсь, если КБК правильный (а также р/с и наименование получателя), то ПФ и ФСС в любом случае ваши деньги увидят, и не важно, какой там месяц будет указан и какой тип платежа
  • 11.10.2012, 15:27
    Marian
    раз решили отдельной платежкой - пишите ЗД
  • 11.10.2012, 15:00
    sirhc
    Понятно)) Думаю первый вариант подойдёт. Только вот ещё один момент (последний) - в платёжке, там где реквизиты для перечисления средств указать как обычно - ТП - платежи текущего года? Или ЗД - добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам?

    Или разницы нет? Просто боюсь что-то не так сделать...
  • 11.10.2012, 14:48
    Marian
    Цитата Сообщение от sirhc Посмотреть сообщение
    В платёжке писать какой месяц? Тот самый, за который не доплатил?
    Вы можете либо отдельной платежкой отправить именно доплату, и тогда вы в ней укажете месяц, за который доплачиваете (скажем, июль). Либо можете, перечисляя сейчас взносы за сентябрь включить в эту платежку и ваши недостающие взносы. В назначении платежа напишите - взносы за сентябрь и доплата за июль. Хотя можете и не уточнять. Главное, это сумма и пральный КБК, а остальное - уже мелочи.
    Цитата Сообщение от sirhc Посмотреть сообщение
    При проведении этих сумм с доплатой мне вид платежа какой ставить в 1С?

    Налог (взносы): начислено / уплачено или Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно)
    Это уж как вам удобнее с точки зрения вашего учета. Я бы не стала как-то отдельно эти суммы выделять, пусть, как и остальные платежи будут - начислено/уплачено. ИМХО, разницы особой нет
  • 11.10.2012, 14:34
    sirhc
    Так, понятно Доплатим. Огромная просьба, можете уточнить такие моменты:

    1. В платёжке писать какой месяц? Тот самый, за который не доплатил?

    2. При проведении этих сумм с доплатой мне вид платежа какой ставить в 1С?

    Налог (взносы): начислено / уплачено или Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно)

    Буду благодарен за пояснения!
  • 11.10.2012, 14:17
    Marian
    Цитата Сообщение от sirhc Посмотреть сообщение
    Что делать в такой ситуации? Просто доплатить недостающую сумму?


    Цитата Сообщение от sirhc Посмотреть сообщение
    Какие проблемы и санкции могут возникнуть в данном случае?
    ой, ну разве это проблемы Доплачиваете то, что недоплачено в ПФ и ФСС. За просроченный платеж из санкций - только пени. И здесь есть 2 варианта решения - либо рассчиваете и уплачиваете самостоятельно (на сайте есть калькулятор пеней), либо ждете, когда в ПФ и ФСС раасчитают вам эти пени и пришлют требование об их уплате.
  • 11.10.2012, 14:04
    sirhc
    Добрый день!

    Проблема следующая - один из работников уходил в отпуск в августе. Платёжку с отпускными выплачивал в конце июля, также сразу же перечислил НДФЛ, а ПФР и ФСС не уплатил...

    Обнаружил это только сейчас, при подготовке отчетов за 3 квартал.

    Вопросы:

    1. Что делать в такой ситуации? Просто доплатить недостающую сумму?

    2. Какие проблемы и санкции могут возникнуть в данном случае?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •