Ответить в теме: Суммы НДС, подлежащие восстановлению при переходе с ОСН на УСН
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Все было закуплено по одной единственной накладной.
Сообщение от Или я Какие именно документы мне потребуется показать налоргу? А из каких документов у вас видно, как стоимость товара формировалась и что с НДС происходило? Накладные, регистры учета, книги покупок. Легкость не потому, что бумаг мало, а потому что это возможно однозначно показать.
Вот эту-то лёгкость доказательства я попрошу мне объяснить, пожалуйста. Какие именно документы мне потребуется показать налоргу? Оч. не хотелось бы весь ворох первички к ним тащить. Уж простите меня за непонятливость: дело для меня новое, незнакомое.
Сообщение от Или я как и в балансе показать и в остальной отчетности и в первичке В балансе никак. Но наверно раздельный учет этих товаров у вас как-то организован был и при необходимости вы легко докажете, что НДС к вычету по остаткам товара не предъявлялся
по проданным головной орг-цией - да, по остаткам для ЕНВД - нет
ндс по этим товарам к вычету предъявляли?
На 1-е января в головной орг-ции остатков не было - всё продали ещё в октябре. А в торг. точке в области (она на ЕНВД) остатки были. Мне как раз вот эта ситуация и интересна - как и в балансе показать и в остальной отчетности и в первичке, что по ОСН товаров нет, а в ЕНВД - есть? В сданном балансе были указаны торг. остатки, но оносятся только к реализации на ЕНВД.
На 1 января не было остатков товара, материалов, ОС?
Прошу помощи! Ситуация: ООО зарегистрировано в Москве на ОСН, деятельности не вело. Торговая точка под Москвой работает и стоит на учете в области, как плательщик ЕНВД (торговля а/зч). В октябре 2010 г. была открыта торг. точка в Москве. Всё, что купили для неё - продали в том же октябре. Заплатили все налоги. Не понравилось, закрыли. Тут же подали заявление о переходе на УСН. Перешли на УСН с янв. 2011г, но деятельности в Москве так и не ведут. В дек. 2011 налоговая попросила либо восстановить суммы НДС, либо дать пояснения, т.к. в сданном балансе за 4кв2011 не был показан раздельный учёт. А восстанавливать-то нечего. Помогите, пожалуйста, это правильно оформить. Заранее благодарен, Илья.
Правила форума