Онлайн-курсы с сертификатами
Официальное повышение квалификации прямо на «Клерке»
Обучение, консультации,
сервисы в одной подписке
Ответить в теме: НДС только входящий
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Пасиб
Сообщение от Птичка2006 будет ошибкой если НДС останется на 19 счете , без корреспонденции с 68,02? не будет.
согласна, что это право, таким образом при принятии к учету сч-ф. будет ошибкой если НДС останется на 19 счете , без корреспонденции с 68,02? т.к. налоговики берут сведения из декларации, потом уже поздно будет утверждать, что возмещение из бюджета мне не нужно а тем более камералка!
Птичка2006, заявление НДС к вычету право, а не обязанность. Никто не может заставить Вас эти вычеты заявлять И никаких заявлений в налоговую о приостановлении деятельности законами не предусмотрено.
декларации были поданы "0", операций по реализации не было, из сотрудников 1 директор /без зарплаты/, было ли заявление в налоговую о приостановлении деятельности, не знаю.
Сообщение от Птичка2006 теперь уже не важно кто включал, нужно разобраться с тем, что есть и Сообщение от Птичка2006 Организация деятельность не вела, не вела деятельность и отсутствие реализации - разные вещи
Письмо ФНС от 28.02.12 N ЕД-3-3/631@.
Сообщение от Птичка2006 применения вычета без наличия реализации.... Сообщение от Птичка2006 Организация деятельность не вела Разницу чувствуете?
Сообщение от Птичка2006 Есть письма Минфина о неправомерности применения вычета без наличия реализации.. вот этого, как грязи, например от 14.12.2011 N 03-07-14/124. Сообщение от Птичка2006 нужно разобраться с тем, что есть и с наименьшими потерями, естественно не привлекая налоговую. 1. Можно списать НДС на 91.02 на непринимаемые в целях налогообложения прибыли и забыть об этом НДС. 2. Можно показать, что получены сч.ф. в следующем квартале и принять НДС к вычету. Подтвердить получение в след. квартале можно, например, конвертом с почтовым штемпелем.
мы заполняли декларацию по всем правилам, ставили сумму к возмещению. далее налоговая проводила камеральную проверку и просила нас прислать копии счетов-фактур и книжки. сумму ндс мы попросили не возвращать, а оставить в счет будущих платежей.
Сообщение от Andyko полить их серной кислотой наверно это смЭшно теперь уже не важно кто включал, нужно разобраться с тем, что есть и с наименьшими потерями, естественно не привлекая налоговую. Есть письма Минфина о неправомерности применения вычета без наличия реализации.... как вариант может кто сталкивался с такой ситуацией подскажите
Сообщение от Птичка2006 деятельность не вела, а платежи за свет и мусор есть с НДС. а свет кто включал?
Птичка2006, замазать сумму/ставку НДС
полить их серной кислотой
Организация деятельность не вела, а платежи за свет и мусор есть с НДС. Каким образом оформить доки, чтоб НДС к вычету не показывать? Подскажите ПЖЛ.
Правила форума