×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Купили товары, доработали, затем продали

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
Визуальный редактор текста
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 11.07.2012, 23:06
    ZZZhanna
    Имхо, нормально. Можно какую-нибудь бух.справку приложить. чтобы потом вспомнить, почему и для чего это было сделано.
  • 11.07.2012, 21:31
    Аноним
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Почему доп.расходы? Если это товар, проводите поступлением товаров на сч41
    Дело в том что, на это дорогостоящее обрудование кот. мы продали уже, были поставлены кой какие детали ещё, кот. пришли нам по Торг12. А почему нельзя на доп.расходы ? сейчас провела документ, у меня увеличилась стоимость товара кот. мы продали, т.е. я на основании поступления оборудования ввела эти доп. расходы.
  • 11.07.2012, 21:17
    Зета
    Почему доп.расходы? Если это товар, проводите поступлением товаров на сч41
  • 11.07.2012, 21:15
    Аноним
    Здравствуйте!
    Мы купили дорогостоящее оборудование (в нашем случае это-товар) кот. затем продали. Посоветуйте пожалуйста, правильно ли будет если я в 1С эти материалы введу документом "доп.расходы". Меня смущает то что в этом документе вводится только сумма этих самых доп.расходов и всё. Т.е. что конкретно мы вешаем на этот товар не видно. Это нормально ? Просто не хочу через 10-й проводить, т.к. это все таки не материалы для производства. У нас единственный вид деятельности-торговля. Всем откликнувшимся-спасибо !

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •