Онлайн-курсы с сертификатами
Официальное повышение квалификации прямо на «Клерке»
Обучение, консультации,
сервисы в одной подписке
Ответить в теме: Основные средства по иным субсидиям (4 или 5)
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Plesen~ а вы один и тот же аноним?? Вот это: Ваше??? Если да, то мне не понятно, на каком основании вы будете уменьшать у себя доход от субсидии на иные цели, и на каком основании увеличивать доход по субсидии, предоставленной на возмещение нормативных затрат на выполнение гос.задания, и после того, как в конце года вы сделаете Дт 4 401 10 180 Кт 4 10960200 у вас что в остатке на 4 40110180 останется???? Остаток неиспользованной субсидии на выполнение гос.задания??? Аноним разный. Проводки в августе были сделаны на основании разъяснений из финоргана, еще до выхода письма минфина от 18.09.2012.
думаете в прошлом году просто так Минфин письма по отражению в учете переноса остатков при изменении типа сделал через 30406000?? Нет, потому что как не перекладывай из кармана в карман, а фин.результат от этого меняться не должен, в том числе в рамках определенного вида деятельности...
Сообщение от Аноним 4. Списание сумм вложений в ОС после принятия объектов ОС к учету - Д540110180 К5106ХХ410 5. Начислена целевая субсидия на основании отчета - Д520581560 К540110180 7. Принятие к учету объекта, приобретенного за счет целевых ср-в, выделенных учредителем - иное движим.им.- Д41013Х310 К440110180. а вы один и тот же аноним?? Вот это: Сообщение от Аноним Мы по этому письму начнем работать с 2013 года. В части проводок по поступлению ОЦИ. Ваше??? Если да, то мне не понятно, на каком основании вы будете уменьшать у себя доход от субсидии на иные цели, и на каком основании увеличивать доход по субсидии, предоставленной на возмещение нормативных затрат на выполнение гос.задания, и после того, как в конце года вы сделаете Дт 4 401 10 180 Кт 4 10960200 у вас что в остатке на 4 40110180 останется???? Остаток неиспользованной субсидии на выполнение гос.задания???
Сообщение от Аноним получает субсидии по КВД 4.? КВД это что?
шли бы вы отсюда с 1С... меня эта тема в принципе интересует,но почему я должна читать про ваши проблемы с неведомой мне программой? это раздел учета????
Сообщение от Аноним Вот такая ситуация!!! Учреждение занимается образовательными услугами и по основной деятельности получает субсидии по КВД 4. Но еще на ряду с основной деятельности выделяется финансирование и по 5-ке "Субсидии на иные цели" по которым так же производится приобретение особо ценного имущества . Вроде бы как надо это приобретенное имущество поставить в последствии на учет по 4-ке. Как это сделать в 1С? В 1с в последнем релизе есть документ по переносу КФО
Вот такая ситуация!!! Учреждение занимается образовательными услугами и по основной деятельности получает субсидии по КВД 4. Но еще на ряду с основной деятельности выделяется финансирование и по 5-ке "Субсидии на иные цели" по которым так же производится приобретение особо ценного имущества . Вроде бы как надо это приобретенное имущество поставить в последствии на учет по 4-ке. Как это сделать в 1С?
http://www.audit-it.ru/articles/acco...a8/443806.html
Сообщение от Аноним Я вот тоже уже намучилась с ОС в этом году. Поскольку работаю в ЦБ Здрава и обслуживаем боле 18 Учреждений. Сейчас привожу все в порядок согласно письма Минфина от 18ю09ю12 № 02-06-07/3798. Мы по этому письму начнем работать с 2013 года. В части проводок по поступлению ОЦИ.
Я вот тоже уже намучилась с ОС в этом году. Поскольку работаю в ЦБ Здрава и обслуживаем боле 18 Учреждений. Сейчас привожу все в порядок согласно письма Минфина от 18ю09ю12 № 02-06-07/3798.
Существует много комментариев и рекомендаций по переносу ОС приобретенных по КФО 5 на КФО 4. И через счет 401.10 и 304.06 . В инструкциях по бухгалтерскому учету 157н, 174н, 183н этого не отражено. Программисты считают что письма и рекомендации не являются основанием для дорабатывания программы. "Внесут изменения в Инструкции по БУ - тогда ДА!" И что остается делать? Перенносить операциями вручную? - Чушь. Сколько проблем возникает при принятии ОС к учету с помощью опереции введенной вручную? МНОГО!!!! Особенно если количество приобретенных ОС по КФО 5 за сотню каждый месяц!
Извиняюсь конечно, но есть ссылочка на закон или письмо в котором официально прописан этот порядок или как всегда долгими январскими ночами придется разбираться в этих вопросах
Сообщение от Аноним Так как все-таки правильно сделать проводки? Деньги выделены по 5 на приобретение компьютера. Приобрели.Оприходовали по 5. Учредитель требует, чтобы это имущество было на 4. Как это будет выглядеть в бухгалтерском учете? Это же формы по исполнению ФХД, и 721... 1. Получена целевая субсидия на приобретение оборудования - Д520111510 К520581660 2. Приобретение объектов ОС - Д5106ХХ310 К530231730 3. Оплачено поставщикам за ОС - Д530231830 К520111610 4. Списание сумм вложений в ОС после принятия объектов ОС к учету - Д540110180 К5106ХХ410 5. Начислена целевая субсидия на основании отчета - Д520581560 К540110180 6. Принятие к учету объекта, приобретенного за счет целевых ср-в, выделенных учредителем - ОЦДИ - Д41012Х310 К421006660 7. Принятие к учету объекта, приобретенного за счет целевых ср-в, выделенных учредителем - иное движим.им.- Д41013Х310 К440110180.
Если по 5ке не для гос.задания ОС приобретаются, то для чего?? По сути по 5ку можно заменить учредителем, который дает вам ОС в оперативное управление.
Сообщение от Rat1972 В ФХД у нас заложена 310 сатья (знаю, что в форуме не раз высказывалось мнение, что по 4-ке основные средства нельзя приобретать). План ФХД вы согласуете с учредителем, на сколько я понимаю. Учредитель против 310 статьи по 4ке в вашем плане ничего не имеет, поэтому и пользуйтесь на здоровье. Все зависит от учредителя.
Сообщение от Rat1972 А откуда тогда возьмутся вообще основные средства, на которых мы будем выполнять госзадание??? От верблюда... Сообщение от Rat1972 Если по 4-ке покупать ОС нельзя (как говорят), а по 5-ке приобретаются ОС НЕ для выполнения госзадания??? Если серьезно, то гомударство дало достаточно свободы по трате ФО_4 куда угодно (при выполнении ГЗ), в том числе и на программу развития... PS Очепятку уыидел, но исправлять не стал...
Сообщение от Аноним компенсация затрат на выполнение затрат осуществляется по 4ке "субсидия на выполнение задания". по 5ке выделяется субсидия на иные цели не связанные с выполнением задания Допустим. А откуда тогда возьмутся вообще основные средства, на которых мы будем выполнять госзадание??? Если по 4-ке покупать ОС нельзя (как говорят), а по 5-ке приобретаются ОС НЕ для выполнения госзадания???
Мы выполняем госзадание конкретно для учредителя (фактически обслуживаем его - учредителя - деятельность). В рамках ГЗ мы должны проектировать и поддерживать сеть учредителя, в связи с чем приобретаем нереальное количество точек доступа дляобеспечения беспроводной связи. В ФХД у нас заложена 310 сатья (знаю, что в форуме не раз высказывалось мнение, что по 4-ке основные средства нельзя приобретать). И вот что-то я зависла - вообще-то я собралась покупать точки доступа по 310 и учитывать как ос (учитывая, как переданные в безвозмездное пользование учредителю), а а а потом задумалась - нормально ли это вообще - то, что у нас теперь всю оставшуюся жизнь будут на балансе учитываться основные средства, которыми мы не пользуемся и не собираемся сами пользоваться. Или, может, к этим точкам доступа надо было бы подходить, как к спецоборудованию для НИР, приобретать по 340 и сразу списывать на расходы??
Сообщение от Аноним И как вы закроете КОСГУ 180 в 721 форме? Не вижу проблем!
Посмотрите здесь cb6edu.ru. размещенны в "Нормативных документах" рекомендации департамента финансов Москвы при работе с субсидиями. Но это только для Москвы, как указания учредителя для всех гос.учреждений.
И как вы закроете КОСГУ 180 в 721 форме?
Сообщение от Алексей_тоб я начало пропустил, потому что оно очевидно 1. получена субсидия на ОС Дт5.201.11.000 (я АУ и косгу в данном счете не использую) Кт 5.205.80.660 2. перечислили поставщику за ОС Дт5.302.31.830 Кт5.201.11.000 3. Получено ОС от поставщика Дт5.106.00.310 Кт5.302.31.730 4. Начислен доход от субсидии Дт5.205.80.560 Кт5.401.10.180 5. Передача вложений с 5 на 4й источник Дт5.401.20.241(тут сомневаюсь) Кт5.106.00.410 Дт.4.106.00.310 Кт4.401.10.180 5 проводка - по дебету надо 4 401 10 180 Последняя проводка - по кредиту надо 4 210 06 660
Сообщение от Алексей_тоб я начало пропустил, потому что оно очевидно 1. получена субсидия на ОС Дт5.201.11.000 (я АУ и косгу в данном счете не использую) Кт 5.205.80.660 2. перечислили поставщику за ОС Дт5.302.31.830 Кт5.201.11.000 3. Получено ОС от поставщика Дт5.106.00.310 Кт5.302.31.730 4. Начислен доход от субсидии Дт5.205.80.560 Кт5.401.10.180 5. Передача вложений с 5 на 4й источник Дт5.401.20.241(тут сомневаюсь) Кт5.106.00.410 Дт.4.106.00.310 Кт4.401.10.180 Передача вложений через 401.20? А может через 401.10?
я начало пропустил, потому что оно очевидно 1. получена субсидия на ОС Дт5.201.11.000 (я АУ и косгу в данном счете не использую) Кт 5.205.80.660 2. перечислили поставщику за ОС Дт5.302.31.830 Кт5.201.11.000 3. Получено ОС от поставщика Дт5.106.00.310 Кт5.302.31.730 4. Начислен доход от субсидии Дт5.205.80.560 Кт5.401.10.180 5. Передача вложений с 5 на 4й источник Дт5.401.20.241(тут сомневаюсь) Кт5.106.00.410 Дт.4.106.00.310 Кт4.401.10.180
Сообщение от Алексей_тоб Можно попробовать так. Но что будет с отчетностью не знаю 1. Начислен доход в сумме отчета об использовании иной субсидии Дт5.205.80 Кт5.401.10 2. Переданы вложения с 5 источника в 4-ый. Дт5.401.20 Кт5.106.00 Дт.4.106.00 Кт4.401.10 Передача с 5 на 4 осуществляется с распоряжения о принятии в опер.управление(у меня комитет по имуществу) Интересны концовки (КОСГУ) Ваших корреспонденций...
Можно попробовать так. Но что будет с отчетностью не знаю 1. Начислен доход в сумме отчета об использовании иной субсидии Дт5.205.80 Кт5.401.10 2. Переданы вложения с 5 источника в 4-ый. Дт5.401.20 Кт5.106.00 Дт.4.106.00 Кт4.401.10 Передача с 5 на 4 осуществляется с распоряжения о принятии в опер.управление(у меня комитет по имуществу)
Сообщение от Аноним Так как все-таки правильно сделать проводки? Деньги выделены по 5 на приобретение компьютера. Приобрели.Оприходовали по 5. Учредитель требует, чтобы это имущество было на 4. Как это будет выглядеть в бухгалтерском учете? Это же формы по исполнению ФХД, и 721... Присоединяюсь к вопросу...
Так как все-таки правильно сделать проводки? Деньги выделены по 5 на приобретение компьютера. Приобрели.Оприходовали по 5. Учредитель требует, чтобы это имущество было на 4. Как это будет выглядеть в бухгалтерском учете? Это же формы по исполнению ФХД, и 721...
Сообщение от Rat1972 То етсь, иными словами, ремонт не-ОЦДИ вы считаете расходами на выполнение государственного задания, я правильно понимаю? Да, другого вывода я пока не сделала. Не за счет же внебюджета содержать? У бюджетных орг-ций его может и не быть пока.
Сообщение от мосбюджетник Те расходы, которые относятся непосредственно к выполнению госзадания я отношу на 109, остальные на 401 То етсь, иными словами, ремонт не-ОЦДИ вы считаете расходами на выполнение государственного задания, я правильно понимаю?
Правила форума