×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Основные средства по иным субсидиям (4 или 5)

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
Визуальный редактор текста
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 12.12.2012, 17:49
    Аноним
    Цитата Сообщение от Plesen~ Посмотреть сообщение
    а вы один и тот же аноним?? Вот это:


    Ваше???

    Если да, то мне не понятно, на каком основании вы будете уменьшать у себя доход от субсидии на иные цели, и на каком основании увеличивать доход по субсидии, предоставленной на возмещение нормативных затрат на выполнение гос.задания, и после того, как в конце года вы сделаете Дт 4 401 10 180 Кт 4 10960200 у вас что в остатке на 4 40110180 останется???? Остаток неиспользованной субсидии на выполнение гос.задания???
    Аноним разный. Проводки в августе были сделаны на основании разъяснений из финоргана, еще до выхода письма минфина от 18.09.2012.
  • 12.12.2012, 15:01
    Plesen~
    думаете в прошлом году просто так Минфин письма по отражению в учете переноса остатков при изменении типа сделал через 30406000?? Нет, потому что как не перекладывай из кармана в карман, а фин.результат от этого меняться не должен, в том числе в рамках определенного вида деятельности...
  • 12.12.2012, 14:25
    Plesen~
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    4. Списание сумм вложений в ОС после принятия объектов ОС к учету - Д540110180 К5106ХХ410

    5. Начислена целевая субсидия на основании отчета - Д520581560 К540110180

    7. Принятие к учету объекта, приобретенного за счет целевых ср-в, выделенных учредителем - иное движим.им.- Д41013Х310 К440110180.
    а вы один и тот же аноним?? Вот это:
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Мы по этому письму начнем работать с 2013 года. В части проводок по поступлению ОЦИ.
    Ваше???

    Если да, то мне не понятно, на каком основании вы будете уменьшать у себя доход от субсидии на иные цели, и на каком основании увеличивать доход по субсидии, предоставленной на возмещение нормативных затрат на выполнение гос.задания, и после того, как в конце года вы сделаете Дт 4 401 10 180 Кт 4 10960200 у вас что в остатке на 4 40110180 останется???? Остаток неиспользованной субсидии на выполнение гос.задания???
  • 12.12.2012, 14:18
    Plesen~
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    получает субсидии по КВД 4.?
    КВД это что?
  • 12.12.2012, 14:17
    Plesen~
    шли бы вы отсюда с 1С...
    меня эта тема в принципе интересует,но почему я должна читать про ваши проблемы с неведомой мне программой? это раздел учета????
  • 12.12.2012, 12:00
    Nina V
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вот такая ситуация!!!
    Учреждение занимается образовательными услугами и по основной деятельности получает субсидии по КВД 4. Но еще на ряду с основной деятельности выделяется финансирование и по 5-ке "Субсидии на иные цели" по которым так же производится приобретение особо ценного имущества . Вроде бы как надо это приобретенное имущество поставить в последствии на учет по 4-ке. Как это сделать в 1С?
    В 1с в последнем релизе есть документ по переносу КФО
  • 11.12.2012, 15:37
    Аноним
    Вот такая ситуация!!!
    Учреждение занимается образовательными услугами и по основной деятельности получает субсидии по КВД 4. Но еще на ряду с основной деятельности выделяется финансирование и по 5-ке "Субсидии на иные цели" по которым так же производится приобретение особо ценного имущества . Вроде бы как надо это приобретенное имущество поставить в последствии на учет по 4-ке. Как это сделать в 1С?
  • 28.11.2012, 17:00
    Napa
  • 16.11.2012, 14:17
    Аноним
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я вот тоже уже намучилась с ОС в этом году. Поскольку работаю в ЦБ Здрава и обслуживаем боле 18 Учреждений. Сейчас привожу все в порядок согласно письма Минфина от 18ю09ю12 № 02-06-07/3798.
    Мы по этому письму начнем работать с 2013 года. В части проводок по поступлению ОЦИ.
  • 16.11.2012, 10:25
    Аноним
    Я вот тоже уже намучилась с ОС в этом году. Поскольку работаю в ЦБ Здрава и обслуживаем боле 18 Учреждений. Сейчас привожу все в порядок согласно письма Минфина от 18ю09ю12 № 02-06-07/3798.
  • 30.10.2012, 14:53
    Аноним
    Существует много комментариев и рекомендаций по переносу ОС приобретенных по КФО 5 на КФО 4. И через счет 401.10 и 304.06 . В инструкциях по бухгалтерскому учету 157н, 174н, 183н этого не отражено. Программисты считают что письма и рекомендации не являются основанием для дорабатывания программы. "Внесут изменения в Инструкции по БУ - тогда ДА!" И что остается делать? Перенносить операциями вручную? - Чушь. Сколько проблем возникает при принятии ОС к учету с помощью опереции введенной вручную? МНОГО!!!! Особенно если количество приобретенных ОС по КФО 5 за сотню каждый месяц!
  • 30.10.2012, 00:26
    goltz
    Извиняюсь конечно, но есть ссылочка на закон или письмо в котором официально прописан этот порядок или как всегда долгими январскими ночами придется разбираться в этих вопросах
  • 07.08.2012, 15:10
    Аноним
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Так как все-таки правильно сделать проводки? Деньги выделены по 5 на приобретение компьютера. Приобрели.Оприходовали по 5. Учредитель требует, чтобы это имущество было на 4. Как это будет выглядеть в бухгалтерском учете? Это же формы по исполнению ФХД, и 721...
    1. Получена целевая субсидия на приобретение оборудования - Д520111510 К520581660
    2. Приобретение объектов ОС - Д5106ХХ310 К530231730
    3. Оплачено поставщикам за ОС - Д530231830 К520111610
    4. Списание сумм вложений в ОС после принятия объектов ОС к учету - Д540110180 К5106ХХ410
    5. Начислена целевая субсидия на основании отчета - Д520581560 К540110180
    6. Принятие к учету объекта, приобретенного за счет целевых ср-в, выделенных учредителем - ОЦДИ - Д41012Х310 К421006660
    7. Принятие к учету объекта, приобретенного за счет целевых ср-в, выделенных учредителем - иное движим.им.- Д41013Х310 К440110180.
  • 26.07.2012, 09:50
    Аноним
    Если по 5ке не для гос.задания ОС приобретаются, то для чего?? По сути по 5ку можно заменить учредителем, который дает вам ОС в оперативное управление.
  • 26.07.2012, 09:48
    Аноним
    Цитата Сообщение от Rat1972 Посмотреть сообщение
    В ФХД у нас заложена 310 сатья (знаю, что в форуме не раз высказывалось мнение, что по 4-ке основные средства нельзя приобретать).
    План ФХД вы согласуете с учредителем, на сколько я понимаю. Учредитель против 310 статьи по 4ке в вашем плане ничего не имеет, поэтому и пользуйтесь на здоровье. Все зависит от учредителя.
  • 25.07.2012, 22:18
    Аноним
    Цитата Сообщение от Rat1972 Посмотреть сообщение
    А откуда тогда возьмутся вообще основные средства, на которых мы будем выполнять госзадание???
    От верблюда...

    Цитата Сообщение от Rat1972 Посмотреть сообщение
    Если по 4-ке покупать ОС нельзя (как говорят), а по 5-ке приобретаются ОС НЕ для выполнения госзадания???
    Если серьезно, то гомударство дало достаточно свободы по трате ФО_4 куда угодно (при выполнении ГЗ), в том числе и на программу развития...
    PS Очепятку уыидел, но исправлять не стал...
  • 25.07.2012, 18:23
    Rat1972
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    компенсация затрат на выполнение затрат осуществляется по 4ке "субсидия на выполнение задания". по 5ке выделяется субсидия на иные цели не связанные с выполнением задания
    Допустим.
    А откуда тогда возьмутся вообще основные средства, на которых мы будем выполнять госзадание???
    Если по 4-ке покупать ОС нельзя (как говорят), а по 5-ке приобретаются ОС НЕ для выполнения госзадания???
  • 25.07.2012, 18:21
    Rat1972
    Мы выполняем госзадание конкретно для учредителя (фактически обслуживаем его - учредителя - деятельность). В рамках ГЗ мы должны проектировать и поддерживать сеть учредителя, в связи с чем приобретаем нереальное количество точек доступа дляобеспечения беспроводной связи.
    В ФХД у нас заложена 310 сатья (знаю, что в форуме не раз высказывалось мнение, что по 4-ке основные средства нельзя приобретать).
    И вот что-то я зависла - вообще-то я собралась покупать точки доступа по 310 и учитывать как ос (учитывая, как переданные в безвозмездное пользование учредителю), а а а потом задумалась - нормально ли это вообще - то, что у нас теперь всю оставшуюся жизнь будут на балансе учитываться основные средства, которыми мы не пользуемся и не собираемся сами пользоваться.
    Или, может, к этим точкам доступа надо было бы подходить, как к спецоборудованию для НИР, приобретать по 340 и сразу списывать на расходы??
  • 03.07.2012, 08:36
    Evgeniy_L
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И как вы закроете КОСГУ 180 в 721 форме?
    Не вижу проблем!
  • 02.07.2012, 20:36
    margo46
    Посмотрите здесь cb6edu.ru. размещенны в "Нормативных документах" рекомендации департамента финансов Москвы при работе с субсидиями. Но это только для Москвы, как указания учредителя для всех гос.учреждений.
  • 02.07.2012, 11:13
    Аноним
    И как вы закроете КОСГУ 180 в 721 форме?
  • 02.07.2012, 09:05
    Evgeniy_L
    Цитата Сообщение от Алексей_тоб Посмотреть сообщение
    я начало пропустил, потому что оно очевидно
    1. получена субсидия на ОС Дт5.201.11.000 (я АУ и косгу в данном счете не использую) Кт 5.205.80.660
    2. перечислили поставщику за ОС Дт5.302.31.830 Кт5.201.11.000
    3. Получено ОС от поставщика Дт5.106.00.310 Кт5.302.31.730
    4. Начислен доход от субсидии Дт5.205.80.560 Кт5.401.10.180
    5. Передача вложений с 5 на 4й источник Дт5.401.20.241(тут сомневаюсь) Кт5.106.00.410
    Дт.4.106.00.310 Кт4.401.10.180
    5 проводка - по дебету надо 4 401 10 180
    Последняя проводка - по кредиту надо 4 210 06 660
  • 28.06.2012, 09:17
    мосбюджетник
    Цитата Сообщение от Алексей_тоб Посмотреть сообщение
    я начало пропустил, потому что оно очевидно
    1. получена субсидия на ОС Дт5.201.11.000 (я АУ и косгу в данном счете не использую) Кт 5.205.80.660
    2. перечислили поставщику за ОС Дт5.302.31.830 Кт5.201.11.000
    3. Получено ОС от поставщика Дт5.106.00.310 Кт5.302.31.730
    4. Начислен доход от субсидии Дт5.205.80.560 Кт5.401.10.180
    5. Передача вложений с 5 на 4й источник Дт5.401.20.241(тут сомневаюсь) Кт5.106.00.410
    Дт.4.106.00.310 Кт4.401.10.180
    Передача вложений через 401.20? А может через 401.10?
  • 28.06.2012, 07:26
    Алексей_тоб
    я начало пропустил, потому что оно очевидно
    1. получена субсидия на ОС Дт5.201.11.000 (я АУ и косгу в данном счете не использую) Кт 5.205.80.660
    2. перечислили поставщику за ОС Дт5.302.31.830 Кт5.201.11.000
    3. Получено ОС от поставщика Дт5.106.00.310 Кт5.302.31.730
    4. Начислен доход от субсидии Дт5.205.80.560 Кт5.401.10.180
    5. Передача вложений с 5 на 4й источник Дт5.401.20.241(тут сомневаюсь) Кт5.106.00.410
    Дт.4.106.00.310 Кт4.401.10.180
  • 27.06.2012, 22:37
    margo46
    Цитата Сообщение от Алексей_тоб Посмотреть сообщение
    Можно попробовать так. Но что будет с отчетностью не знаю
    1. Начислен доход в сумме отчета об использовании иной субсидии Дт5.205.80 Кт5.401.10
    2. Переданы вложения с 5 источника в 4-ый. Дт5.401.20 Кт5.106.00
    Дт.4.106.00 Кт4.401.10
    Передача с 5 на 4 осуществляется с распоряжения о принятии в опер.управление(у меня комитет по имуществу)
    Интересны концовки (КОСГУ) Ваших корреспонденций...
  • 26.06.2012, 12:16
    Алексей_тоб
    Можно попробовать так. Но что будет с отчетностью не знаю
    1. Начислен доход в сумме отчета об использовании иной субсидии Дт5.205.80 Кт5.401.10
    2. Переданы вложения с 5 источника в 4-ый. Дт5.401.20 Кт5.106.00
    Дт.4.106.00 Кт4.401.10
    Передача с 5 на 4 осуществляется с распоряжения о принятии в опер.управление(у меня комитет по имуществу)
  • 25.06.2012, 05:08
    iramir
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Так как все-таки правильно сделать проводки? Деньги выделены по 5 на приобретение компьютера. Приобрели.Оприходовали по 5. Учредитель требует, чтобы это имущество было на 4. Как это будет выглядеть в бухгалтерском учете? Это же формы по исполнению ФХД, и 721...
    Присоединяюсь к вопросу...
  • 24.06.2012, 05:48
    Аноним
    Так как все-таки правильно сделать проводки? Деньги выделены по 5 на приобретение компьютера. Приобрели.Оприходовали по 5. Учредитель требует, чтобы это имущество было на 4. Как это будет выглядеть в бухгалтерском учете? Это же формы по исполнению ФХД, и 721...
  • 20.06.2012, 09:26
    мосбюджетник
    Цитата Сообщение от Rat1972 Посмотреть сообщение
    То етсь, иными словами, ремонт не-ОЦДИ вы считаете расходами на выполнение государственного задания, я правильно понимаю?
    Да, другого вывода я пока не сделала. Не за счет же внебюджета содержать? У бюджетных орг-ций его может и не быть пока.
  • 20.06.2012, 09:14
    Rat1972
    Цитата Сообщение от мосбюджетник Посмотреть сообщение
    Те расходы, которые относятся непосредственно к выполнению госзадания я отношу на 109, остальные на 401
    То етсь, иными словами, ремонт не-ОЦДИ вы считаете расходами на выполнение государственного задания, я правильно понимаю?
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •