Ответить в теме: Оформлены счет-фактуры на аванс,а отгрузки не было
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
проходили мы это уже. Ничего у них не вышло.
И что? Налог мне не начислят. В акте напишут, что ООО нарушала статью НК РФ, не регистрировала счета-фактуры на авансы итд итп. И что дальше?[/QUOTE] ... ст.120 НК Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения Под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения для целей настоящей статьи понимается отсутствие первичных документов, или отсутствие счетов-фактур, или регистров бухгалтерского учета или налогового учета, систематическое (два раза и более в течение календарного года) несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета, в регистрах налогового учета и в отчетности хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых вложений налогоплательщика. - влечет взыскание штрафа в размере десяти тысяч рублей; - те же деяния, если они совершены в течение более одного налогового периода, влекут взыскание штрафа в размере тридцати тысяч рублей.
Согласен, но инспектор может прицепится при ВНП. Пускай цепляется. Чем больше времени он будет искать в этом косяки, тем меньше времени у него останется на другие нарушения, если они конечно имеются. До первой проверки И что? Налог мне не начислят. В акте напишут, что ООО нарушала статью НК РФ, не регистрировала счета-фактуры на авансы итд итп. И что дальше?
Сообщение от SidWilson мнение инспектора в таких вопросах не учитывается)))) До первой проверки
Сообщение от SidWilson Нужно уметь упрощать работу там, где можно. Согласен, но инспектор может прицепится при ВНП.
Я редко заморчаиваюсь. Если все произошло в одном периоде - то авансовый счет-фактуру не регистрирую. Налог не занижен, а остальные замороты - это для сильно дотошных. Нужно уметь упрощать работу там, где можно. Если в разных периодах, то здесь конечно регистрирую. Но,если поставить себя на место налоговика, то логика понятна. Так легче при проверке просто взять оборот по сч.62.2 и проверить выставленные счета-фактуры или же надо каждую отдельно проплату проверять мнение инспектора в таких вопросах не учитывается))))
Сообщение от Natali1976 Здравствуйте! На сегодняшний день деньги уже возвратили, но вот хоть "убейте" не понимаю, зачем все это : в одном квартале все действия совершены и на НДС не влияет(выставили-возместили). Для успокоения налоговых органов? Сама, как главбух, возмущаюсь данной ситуацией. Но,если поставить себя на место налоговика, то логика понятна. Так легче при проверке просто взять оборот по сч.62.2 и проверить выставленные счета-фактуры или же надо каждую отдельно проплату проверять была по ней реализация в этом квартале или нет.
А ели Вы бы аванс получили в одном квартале, а вернули в следующем? Бюджет должен деньги терять? Нееет. Поэтому получили аванс, ОБЯЗАНЫ начислить НДС и счет-фактуру покупателю. Тут как в армии, пусть безобразно, но единообразно.
Здравствуйте! На сегодняшний день деньги уже возвратили, но вот хоть "убейте" не понимаю, зачем все это : в одном квартале все действия совершены и на НДС не влияет(выставили-возместили). Для успокоения налоговых органов?
Сообщение от Natali1976 Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, как правильно поступить в следующей ситуации: покупатель внес аванс за материалы. Оформили счет-фактуры с регистрацией в книге продаж. Через две недели покупатель изьявил желание забрать деньги. Что делать с счет-фактурами? надо ли включать в книгу покупок? Если только изъявил желание, то включать рановато...
Спасибо!!!!
Надо.
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, как правильно поступить в следующей ситуации: покупатель внес аванс за материалы. Оформили счет-фактуры с регистрацией в книге продаж. Через две недели покупатель изьявил желание забрать деньги. Что делать с счет-фактурами? надо ли включать в книгу покупок?
Правила форума