×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Переплата в счет задолженности

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 21.05.2012, 21:59
    saigak
    Цитата Сообщение от Antoninka25 Посмотреть сообщение
    Доказывать, что они ошиблись
    да
  • 21.05.2012, 16:14
    Antoninka25
    Доказывать, что они ошиблись и я должна больше?
  • 21.05.2012, 16:11
    Storn
    Цитата Сообщение от Antoninka25 Посмотреть сообщение
    Идти разбираться
  • 21.05.2012, 16:09
    Antoninka25
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации с задолженностью.
    Я ИП на ОСНО. Заплатила НДС только 11 мая (письмо с требованием об уплате не пришло на тот момент, т.е.добровольное погашение) около 38 тыс. и остатки НДФЛ (по декларации с корректировкой) около 4000. Пени не платила пока. Сегодня пришло письмо из налоговой, в котором указано, что общая задолженность на 7 мая по НДС 12811р. и пени 38 р. Откуда могут быть такие цифры у них, если декларацию я сдала вовремя и там сумма 38тыс. к уплате. Ошибка? и как быть теперь с этим письмом? Идти разбираться или не обращать внимания?
  • 09.04.2012, 12:07
    Над.К
    skull, это возврат переплаты, для этого надо, чтобы налоговая переплату признала
  • 09.04.2012, 07:40
    skull
    Цитата Сообщение от skull Посмотреть сообщение
    как зачесть эти 7 р. в счет переплаты и как вернуть оставшиеся 2 р.?
    может акт нормативный есть какой нибудь, которым можно руководствоваться, что бы знать наверняка?
  • 07.04.2012, 07:36
    skull
    а как же:
    Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления.
    Возврат налогоплательщику суммы излишне уплаченного налога при наличии у него недоимки по иным налогам соответствующего вида или задолженности по соответствующим пеням, а также штрафам, подлежащим взысканию в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, производится только после зачета суммы излишне уплаченного налога в счет погашения недоимки (задолженности).

    в обоих случаях один и тот же налог (НДФЛ).

    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Они считают, что нельзя предпринимательские убытки закрывать непредпринимательскими доходами
    в таком случае для чего это предусмотрено в декларации 3-НДФЛ?
  • 06.04.2012, 11:59
    Над.К
    Цитата Сообщение от skull Посмотреть сообщение
    - я не понял, к чему это
    К тому, что вычет не может быть больше налогооблагаемой базы. Вы ведь упоминали убыток
    Я Вас предупреждаю, налоговая не даст Вам так просто это сделать. Они считают, что нельзя предпринимательские убытки закрывать непредпринимательскими доходами
  • 06.04.2012, 06:33
    skull
    Цитата Сообщение от skull Посмотреть сообщение
    ИП на ОСНО
    Цитата Сообщение от skull Посмотреть сообщение
    он ушел в убыток
    - расходы превысили доходы
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    налог не бывает с минусом. И по НДФЛ убытка не бывает
    - я не понял, к чему это...
    3-НДФЛ: раздел 1, стр 030: 200 р., стр 040: 187 р., стр 050: 13 р., стр 060: 2 р., стр 070: 11 р., стр 110: 9 р.
    стр 110 подлежит возврату из бюджета, то есть 9 р. задолженность перед налоговой 7 р. как зачесть эти 7 р. в счет переплаты и как вернуть оставшиеся 2 р.?
  • 05.04.2012, 12:00
    Над.К
    skull, налог не бывает с минусом. И по НДФЛ убытка не бывает
    ИП на ОСНО у Вас?
  • 05.04.2012, 10:46
    Storn
    ни о каком возврате речь не может идти
  • 05.04.2012, 07:29
    skull
    А вот еще вопрос созрел)
    Данный ИП в 2011 году работал в организации по трудовому договору и получал белую зарплату. Организация в течении года как положено удерживала НДФЛ.
    У ИП как у предпринимателя 2011 год был плохим и он ушел в убыток. То есть сумма налога, подлежащая уплате НДФЛ от осуществления предпринимательской деятельности 0 рублей.
    Заполняя 3-НДФЛ выходит, что у данного ФЛ в 2011 году прибыли очень мало. НДФЛ к возврату из бюджета почти 10 т.р.
    Вопросы:
    1) Можно ли данную переплату учесть в погашение задолженности: а) по налогу; б) по пеням?
    2) Как получить остаток суммы подлежащей возврату из бюджета?
    3) Что нужно предоставить в ФНС для учета суммы подлежащей возврату из бюджета в счет задолженности и получения оставшейся суммы "на руки"?
  • 29.03.2012, 13:09
    skull
    Спасибо огромное Над.К!
    наивный просто. предполагал что можно, т.к. и там и там получатель налоговая.
    Спасибо)
  • 29.03.2012, 12:58
    Над.К
    Никогда нельзя было зачесть взносы в счет налогов. Причем тут 182 и уплата в налоговую?
  • 29.03.2012, 12:56
    skull
    Над.К, а вы согласны с мнением Storm по поводу не возможности учета данной переплаты в счет задолженности? Просто как я понимаю КБК 182 это налоговая, значит и платили в налоговую. Почему бы один платеж в налоговую не учесть как другой в ту же инстанцию (может мы ошиблись просто и не туда кинули)?
    Заранее спасибо!
  • 29.03.2012, 12:04
    Над.К
    Ну кто ж знает, откуда она могла взяться? Может просто больше заплатил
  • 29.03.2012, 11:23
    skull
    Цитата Сообщение от skull Посмотреть сообщение
    есть переплата по страховым взносам
    блин, ну откуда она могла взяться?
  • 28.03.2012, 13:56
    Над.К
    Цитата Сообщение от Storn Посмотреть сообщение
    ИП за себя ни когда не платил ЕСН
    Да здрасьте! ИП на ОСНО еще как платил!
  • 28.03.2012, 09:07
    skull
    Спасибо! а:
    Цитата Сообщение от skull Посмотреть сообщение
    Возникает вопрос откуда взялась переплата и как это можно проследить?
  • 27.03.2012, 14:57
    Storn
    1. ИП за себя ни когда не платил ЕСН....сначала был ПФ...потом прибавили ОМС
    Цитата Сообщение от skull Посмотреть сообщение
    2) Можно ли данную переплату учесть в погашение части задолженности: а) по налогу; б) по пеням?
    нет, разные администраторы
    Цитата Сообщение от skull Посмотреть сообщение
    3) Можно ли данную переплату учесть как оплату все тех же страховых взносов, но уже за 2012 год
    можно
  • 27.03.2012, 09:17
    skull
    Здравствуйте!

    ИП на ОСНО решил прекратить предпринимательскую деятельность. Заказали сверку расчетов с налоговой. В налоговой дали Баланс расчетов на такую-то дату. В нем есть задолженность по НДФЛ (18210102020010000110) налог 3 т.р. пеня тоже около 3 т.р., также есть переплата по страховым взносам на страховую (18210202010060000160) 1500 р., и на накопительную (18210202020060000160) 750 р.

    1) На сколько я знаю, данный ИП платил до 2009 ЕСН, а не страховые взносы... Сам он точно не помнит. Возникает вопрос откуда взялась переплата и как это можно проследить?

    2) Можно ли данную переплату учесть в погашение части задолженности: а) по налогу; б) по пеням?

    3) Можно ли данную переплату учесть как оплату все тех же страховых взносов, но уже за 2012 год?

    Заранее огромное спасибо!

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •