Ответить в теме: Переплата в счет задолженности
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Antoninka25 Доказывать, что они ошиблись да
Доказывать, что они ошиблись и я должна больше?
Сообщение от Antoninka25 Идти разбираться
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации с задолженностью. Я ИП на ОСНО. Заплатила НДС только 11 мая (письмо с требованием об уплате не пришло на тот момент, т.е.добровольное погашение) около 38 тыс. и остатки НДФЛ (по декларации с корректировкой) около 4000. Пени не платила пока. Сегодня пришло письмо из налоговой, в котором указано, что общая задолженность на 7 мая по НДС 12811р. и пени 38 р. Откуда могут быть такие цифры у них, если декларацию я сдала вовремя и там сумма 38тыс. к уплате. Ошибка? и как быть теперь с этим письмом? Идти разбираться или не обращать внимания?
skull, это возврат переплаты, для этого надо, чтобы налоговая переплату признала
Сообщение от skull как зачесть эти 7 р. в счет переплаты и как вернуть оставшиеся 2 р.? может акт нормативный есть какой нибудь, которым можно руководствоваться, что бы знать наверняка?
а как же: Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления. Возврат налогоплательщику суммы излишне уплаченного налога при наличии у него недоимки по иным налогам соответствующего вида или задолженности по соответствующим пеням, а также штрафам, подлежащим взысканию в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, производится только после зачета суммы излишне уплаченного налога в счет погашения недоимки (задолженности). в обоих случаях один и тот же налог (НДФЛ). Сообщение от Над.К Они считают, что нельзя предпринимательские убытки закрывать непредпринимательскими доходами в таком случае для чего это предусмотрено в декларации 3-НДФЛ?
Сообщение от skull - я не понял, к чему это К тому, что вычет не может быть больше налогооблагаемой базы. Вы ведь упоминали убыток Я Вас предупреждаю, налоговая не даст Вам так просто это сделать. Они считают, что нельзя предпринимательские убытки закрывать непредпринимательскими доходами
Сообщение от skull ИП на ОСНО Сообщение от skull он ушел в убыток - расходы превысили доходы Сообщение от Над.К налог не бывает с минусом. И по НДФЛ убытка не бывает - я не понял, к чему это... 3-НДФЛ: раздел 1, стр 030: 200 р., стр 040: 187 р., стр 050: 13 р., стр 060: 2 р., стр 070: 11 р., стр 110: 9 р. стр 110 подлежит возврату из бюджета, то есть 9 р. задолженность перед налоговой 7 р. как зачесть эти 7 р. в счет переплаты и как вернуть оставшиеся 2 р.?
skull, налог не бывает с минусом. И по НДФЛ убытка не бывает ИП на ОСНО у Вас?
ни о каком возврате речь не может идти
А вот еще вопрос созрел) Данный ИП в 2011 году работал в организации по трудовому договору и получал белую зарплату. Организация в течении года как положено удерживала НДФЛ. У ИП как у предпринимателя 2011 год был плохим и он ушел в убыток. То есть сумма налога, подлежащая уплате НДФЛ от осуществления предпринимательской деятельности 0 рублей. Заполняя 3-НДФЛ выходит, что у данного ФЛ в 2011 году прибыли очень мало. НДФЛ к возврату из бюджета почти 10 т.р. Вопросы: 1) Можно ли данную переплату учесть в погашение задолженности: а) по налогу; б) по пеням? 2) Как получить остаток суммы подлежащей возврату из бюджета? 3) Что нужно предоставить в ФНС для учета суммы подлежащей возврату из бюджета в счет задолженности и получения оставшейся суммы "на руки"?
Спасибо огромное Над.К! наивный просто. предполагал что можно, т.к. и там и там получатель налоговая. Спасибо)
Никогда нельзя было зачесть взносы в счет налогов. Причем тут 182 и уплата в налоговую?
Над.К, а вы согласны с мнением Storm по поводу не возможности учета данной переплаты в счет задолженности? Просто как я понимаю КБК 182 это налоговая, значит и платили в налоговую. Почему бы один платеж в налоговую не учесть как другой в ту же инстанцию (может мы ошиблись просто и не туда кинули)? Заранее спасибо!
Ну кто ж знает, откуда она могла взяться? Может просто больше заплатил
Сообщение от skull есть переплата по страховым взносам блин, ну откуда она могла взяться?
Сообщение от Storn ИП за себя ни когда не платил ЕСН Да здрасьте! ИП на ОСНО еще как платил!
Спасибо! а: Сообщение от skull Возникает вопрос откуда взялась переплата и как это можно проследить?
1. ИП за себя ни когда не платил ЕСН....сначала был ПФ...потом прибавили ОМС Сообщение от skull 2) Можно ли данную переплату учесть в погашение части задолженности: а) по налогу; б) по пеням? нет, разные администраторы Сообщение от skull 3) Можно ли данную переплату учесть как оплату все тех же страховых взносов, но уже за 2012 год можно
Здравствуйте! ИП на ОСНО решил прекратить предпринимательскую деятельность. Заказали сверку расчетов с налоговой. В налоговой дали Баланс расчетов на такую-то дату. В нем есть задолженность по НДФЛ (18210102020010000110) налог 3 т.р. пеня тоже около 3 т.р., также есть переплата по страховым взносам на страховую (18210202010060000160) 1500 р., и на накопительную (18210202020060000160) 750 р. 1) На сколько я знаю, данный ИП платил до 2009 ЕСН, а не страховые взносы... Сам он точно не помнит. Возникает вопрос откуда взялась переплата и как это можно проследить? 2) Можно ли данную переплату учесть в погашение части задолженности: а) по налогу; б) по пеням? 3) Можно ли данную переплату учесть как оплату все тех же страховых взносов, но уже за 2012 год? Заранее огромное спасибо!
Правила форума