×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Как быть с НДС за прошлые периоды

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 16.04.2012, 19:23
    saigak
    Цитата Сообщение от katerina020383 Посмотреть сообщение
    Тогда плачу пени, сумму НДС доплачиваю и уточненку?
    да
  • 16.04.2012, 16:29
    katerina020383
    НДС согласна согласна...а вот с прибылью знаю бывают проблемы....
    И еще, я ошибочно взала к вычету сумму НДС (совсем небольшую). Сейчас исправила, если НДС буду проводить 1кв2012, то тогда у меня будет недоплата. Тогда плачу пени, сумму НДС доплачиваю и уточненку?Доплист в книгу покупок надо?
  • 16.04.2012, 16:19
    Aelen
    У меня такие ситуации регулярно происходят. Я провожу документы тем кварталом, в котором они поступили. Вроде проблем не было. В Вашем случае провела бы доки 1 кварталом 2012г.
  • 16.04.2012, 15:55
    katerina020383
    Подскажите. НДС за 4 кв. 2011 и прибыль. Документы пришли с опозданием. Теперь если буду их проводить 2011г. будет сумма НДС и прибыли уменьшаться.Как лучше сделать, чтобы избежать камералки.
    Если сдам уточненку по НДС, к возмещению ставить не буду, а сумму переплаты учту в 1 кв. 2012, письмо напишу и заплачу на разницу меньше.
    С прибылью также можно поступить?
  • 03.04.2012, 21:08
    saigak
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    будем подавать уточненки..
  • 03.04.2012, 18:41
    Нана085
    думаю, по той фирме, где письмо пришло, можно написать объяснительную...сослаться на технич.ошибу....сходить к исполнителю..объяснить, наверняка она скажет вам подать уточненку. Я бы подала, т.к. сумма налога у вас не меняется.
    А по др. фирме...смотрите сами. Если там все ровно, подайте уточненку...если есть, что скрывать, сидите ждите...может прокатит..а сл.декларации сдавайте правильные.
  • 03.04.2012, 18:00
    Аноним
    ИФНС прислала письмо, что данные не совпадают по НДС и прибыли. Сразу поняла, что ошиблась, и в строке 010 раздела 3 декларации НДС, указывала сумму от реализации полностью (а не как надо сначала без НДс, а потом сам НДС), почему то считала что делаю правильно Так как на авансы всегда по строке 30 указывала всю сумму с НДС.
    Вобщем как теперь быть? написать в письме что ошибочно была указана не та сумма по строке такой то? и будем подавать уточненки...или как?
    а главное по другой фирме года два наверное так сдавала но по ней тишина, может подать и по ней уточненки, по быстрому, пока не аукнулись?
    Сумма то налога не изменится.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •