×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Отражение начисления налога на прибыль

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 27.02.2012, 18:12
    zhenya17
    Что ж за организация-то такая, где и директор, и акционеры разбираются в оборотках
    Для акционеров обычно делают удобные управленческие отчёты, где собрана только нужная информация. Думаю, это Ваш вариант. Настаиваю на том, что не нужно извращать порядок, заложенный в 1С, ибо сильно рискуете получить неадекватную отчётность.
  • 27.02.2012, 12:55
    Январь
    Цитата Сообщение от Наталья87 Посмотреть сообщение
    А есть какой-то документ, регламентирующий эти проводки?
    .... План счетов есть (Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н)
    Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым организацией, и налогам с работниками этой организации.
  • 27.02.2012, 12:51
    Наталья87
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    На неправильную корреспонденцию счетов не может быть типового решения
    А есть какой-то документ, регламентирующий эти проводки? Может я ему покажу, что не правильно так, как он просит отражать начисления, и он успокоится?!
  • 27.02.2012, 12:18
    Январь
    типовыми решениями не обойдемся?
    На неправильную корреспонденцию счетов не может быть типового решения
  • 27.02.2012, 10:57
    Наталья87
    Цитата Сообщение от OlgaK Посмотреть сообщение
    любой каприз за ваши деньги - вам программиста надо нанимать...
    Это только менять конфигурацию? типовыми решениями не обойдемся?
  • 27.02.2012, 10:34
    OlgaK
    любой каприз за ваши деньги - вам программиста надо нанимать...
  • 27.02.2012, 09:39
    Наталья87
    Ну что, кто-нибудь знает, реально ли это всё сделать?
  • 26.02.2012, 14:50
    Наталья87
    Нам по любому надо видеть текущую сумму налога, до окончания квартала, но не 68 счете.
  • 26.02.2012, 14:44
    Январь
    Цитата Сообщение от Наталья87 Посмотреть сообщение
    Когда я делаю закрытие месяца каждый месяц,
    А частями (не все пункты выполнять) вам программа не дает закрытие делать?
  • 26.02.2012, 13:48
    Наталья87
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Зачем? У вас при поквартальной уплате вообще нет никакого налога к начислению за январь-февраль. По итогам квартала одна проводка должна быть, точнее две по бюджетам
    Когда я делаю закрытие месяца каждый месяц, то на 68 счете скапливается сумма этого налога, а нам этого не нужно.
  • 26.02.2012, 11:58
    Январь
    Цитата Сообщение от Наталья87 Посмотреть сообщение
    Ну вот и надо, чтобы он эти ежемесячные суммы относил сначала на 76 счет
    Зачем? У вас при поквартальной уплате вообще нет никакого налога к начислению за январь-февраль. По итогам квартала одна проводка должна быть, точнее две по бюджетам
  • 26.02.2012, 11:50
    Наталья87
    Ну вот и надо, чтобы он эти ежемесячные суммы относил сначала на 76 счет, а потом по итогам квартала, на 68.
  • 26.02.2012, 11:45
    Январь
    Цитата Сообщение от Наталья87 Посмотреть сообщение
    в 1с он рассчитывается ежемесячно при закрытии месяца.
    А как-то не начиислять ежемесячно вообще?
  • 26.02.2012, 11:41
    Наталья87
    Мы налог платим поквартально, а в 1с он рассчитывается ежемесячно при закрытии месяца.
  • 26.02.2012, 11:39
    Наталья87
    Акционеров не интересует, что будет на 76 счете. Им важно, чтобы они посмотрели 68 счет, а там всё чисто-начислено и уплачено.
  • 26.02.2012, 11:33
    Январь
    Наталья87, а может, проще словами акцинерам объяснить? От того, что вы что-то перекините на 76 задолженность никуда не денется. Или долги на 76 акционеров в принципе не волнуют?
    и за январь и февраль, уплаченную частично
    Это ежемесячные авансы вы начисляете и платите?
  • 26.02.2012, 11:23
    Наталья87
    Цитата Сообщение от zhenya17 Посмотреть сообщение
    Начисленные суммы можно смотреть не по конечному сальдо, а по Дт68.
    Директор эти цифры показывает акционерам, которые в марте месяце видят сумму налога за 2011г и за январь и февраль, уплаченную частично, за 2011г., как долг. А акционеры не понимают, почему долг))) вот поэтому директор и просит отражать начисленные суммы на 76 счете.
  • 26.02.2012, 06:25
    zhenya17
    Цитата Сообщение от Наталья87 Посмотреть сообщение
    Всё просто! Например, по итогам 2011г была ничеслена какая-то сумма налога, а обязанность по уплате возникает только в марте или апреле. А за январь и февраль 2012г на 68 счет попала еще какая-то сумма налога. И получается, что на конец марта 2012г. на этом счете вся сумма. А надо, чтобы была только за 2011г. А на конец 1 квартала только за 1 квартал. Вот!
    Начисленные суммы можно смотреть не по конечному сальдо, а по Дт68. И не стоит ради этого выдумывать ненужные проводки с 76 счётом.
  • 24.02.2012, 13:01
    Наталья87
    Цитата Сообщение от OlgaK Посмотреть сообщение
    нужная кому?
    Всё просто! Например, по итогам 2011г была ничеслена какая-то сумма налога, а обязанность по уплате возникает только в марте или апреле. А за январь и февраль 2012г на 68 счет попала еще какая-то сумма налога. И получается, что на конец марта 2012г. на этом счете вся сумма. А надо, чтобы была только за 2011г. А на конец 1 квартала только за 1 квартал. Вот!
  • 24.02.2012, 09:48
    zhenya17
    Такое только ручными проводками можно разрулить, наверное. При этом с большой долей вероятности Вы не получите корректную регламентированную отчётность, т.к. программа не обладает интеллектом и не поймёт выкрутасов.
    А вообще, "затея" вызывает самые нескромные вопросы. Например, какой ИНН у вашей организации?
  • 24.02.2012, 08:29
    OlgaK
    Цитата Сообщение от Наталья87 Посмотреть сообщение
    а потом нужная сумма по итогам квартала
    нужная кому?
  • 24.02.2012, 08:21
    Наталья87
    Здравствуйте! Директор поставил задачу по отражению в проводках начисления налога на прибыль. Просит, чтобы налог начислялся не на 68 счет, а сначала на 76, а потом нужная сумма по итогам квартала переходила на 68 счет и к уплате. Реально ли это сделать закрытием месяца или нужен отдельный механизм? Конфиг. КА ред.1.1.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •