Ответить в теме: Отражение начисления налога на прибыль
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Что ж за организация-то такая, где и директор, и акционеры разбираются в оборотках Для акционеров обычно делают удобные управленческие отчёты, где собрана только нужная информация. Думаю, это Ваш вариант. Настаиваю на том, что не нужно извращать порядок, заложенный в 1С, ибо сильно рискуете получить неадекватную отчётность.
Сообщение от Наталья87 А есть какой-то документ, регламентирующий эти проводки? .... План счетов есть (Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н) Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым организацией, и налогам с работниками этой организации.
Сообщение от Январь На неправильную корреспонденцию счетов не может быть типового решения А есть какой-то документ, регламентирующий эти проводки? Может я ему покажу, что не правильно так, как он просит отражать начисления, и он успокоится?!
типовыми решениями не обойдемся? На неправильную корреспонденцию счетов не может быть типового решения
Сообщение от OlgaK любой каприз за ваши деньги - вам программиста надо нанимать... Это только менять конфигурацию? типовыми решениями не обойдемся?
любой каприз за ваши деньги - вам программиста надо нанимать...
Ну что, кто-нибудь знает, реально ли это всё сделать?
Нам по любому надо видеть текущую сумму налога, до окончания квартала, но не 68 счете.
Сообщение от Наталья87 Когда я делаю закрытие месяца каждый месяц, А частями (не все пункты выполнять) вам программа не дает закрытие делать?
Сообщение от Январь Зачем? У вас при поквартальной уплате вообще нет никакого налога к начислению за январь-февраль. По итогам квартала одна проводка должна быть, точнее две по бюджетам Когда я делаю закрытие месяца каждый месяц, то на 68 счете скапливается сумма этого налога, а нам этого не нужно.
Сообщение от Наталья87 Ну вот и надо, чтобы он эти ежемесячные суммы относил сначала на 76 счет Зачем? У вас при поквартальной уплате вообще нет никакого налога к начислению за январь-февраль. По итогам квартала одна проводка должна быть, точнее две по бюджетам
Ну вот и надо, чтобы он эти ежемесячные суммы относил сначала на 76 счет, а потом по итогам квартала, на 68.
Сообщение от Наталья87 в 1с он рассчитывается ежемесячно при закрытии месяца. А как-то не начиислять ежемесячно вообще?
Мы налог платим поквартально, а в 1с он рассчитывается ежемесячно при закрытии месяца.
Акционеров не интересует, что будет на 76 счете. Им важно, чтобы они посмотрели 68 счет, а там всё чисто-начислено и уплачено.
Наталья87, а может, проще словами акцинерам объяснить? От того, что вы что-то перекините на 76 задолженность никуда не денется. Или долги на 76 акционеров в принципе не волнуют? и за январь и февраль, уплаченную частично Это ежемесячные авансы вы начисляете и платите?
Сообщение от zhenya17 Начисленные суммы можно смотреть не по конечному сальдо, а по Дт68. Директор эти цифры показывает акционерам, которые в марте месяце видят сумму налога за 2011г и за январь и февраль, уплаченную частично, за 2011г., как долг. А акционеры не понимают, почему долг))) вот поэтому директор и просит отражать начисленные суммы на 76 счете.
Сообщение от Наталья87 Всё просто! Например, по итогам 2011г была ничеслена какая-то сумма налога, а обязанность по уплате возникает только в марте или апреле. А за январь и февраль 2012г на 68 счет попала еще какая-то сумма налога. И получается, что на конец марта 2012г. на этом счете вся сумма. А надо, чтобы была только за 2011г. А на конец 1 квартала только за 1 квартал. Вот! Начисленные суммы можно смотреть не по конечному сальдо, а по Дт68. И не стоит ради этого выдумывать ненужные проводки с 76 счётом.
Сообщение от OlgaK нужная кому? Всё просто! Например, по итогам 2011г была ничеслена какая-то сумма налога, а обязанность по уплате возникает только в марте или апреле. А за январь и февраль 2012г на 68 счет попала еще какая-то сумма налога. И получается, что на конец марта 2012г. на этом счете вся сумма. А надо, чтобы была только за 2011г. А на конец 1 квартала только за 1 квартал. Вот!
Такое только ручными проводками можно разрулить, наверное. При этом с большой долей вероятности Вы не получите корректную регламентированную отчётность, т.к. программа не обладает интеллектом и не поймёт выкрутасов. А вообще, "затея" вызывает самые нескромные вопросы. Например, какой ИНН у вашей организации?
Сообщение от Наталья87 а потом нужная сумма по итогам квартала нужная кому?
Здравствуйте! Директор поставил задачу по отражению в проводках начисления налога на прибыль. Просит, чтобы налог начислялся не на 68 счет, а сначала на 76, а потом нужная сумма по итогам квартала переходила на 68 счет и к уплате. Реально ли это сделать закрытием месяца или нужен отдельный механизм? Конфиг. КА ред.1.1.
Правила форума