×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Обнаружена ошибка по НДС 3 квартал. Как исправить?

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 13.02.2012, 09:01
    Na28ta
    Лёнка, ну да. Спасибо.
  • 13.02.2012, 08:56
    Лёнка
    Цитата Сообщение от Na28ta Посмотреть сообщение
    Значит получается мне это небольшое расхождение по НДС нужно будет отнести на убытки (Д99 К68.2)?
    я бы на 91.2 непринимаемые...
  • 13.02.2012, 06:29
    Na28ta
    Лёнка, в процессе работы возник вопрос...
    У меня же получится расхождение в реальном НДС к уплате и НДС к уплате по декларации (это и понятно). Но ведь это расхождение я уже не смогу принять к вычету... Значит получается мне это небольшое расхождение по НДС нужно будет отнести на убытки (Д99 К68.2)?
  • 12.02.2012, 22:53
    Na28ta
    Лёнка, спасибо Вам огромное!
  • 12.02.2012, 22:46
    Лёнка
    Na28ta, ваше право,но и в 4 кв можно поступить так же-перенести с\ф на этот год...
    .
  • 12.02.2012, 22:38
    Na28ta
    Лёнка, спасибо, так и поняла. И еще... вы правы... в 4 квартале тоже загвоздка. Обнаружили неверную раскидку по договорам еще в 4 квартале, но перепровели всё верно в базе тогда же... Т.е. 4 квартал я делала уже с верной раскидкой по договорам... Вот у меня и получился 4 квартал верный, а 3 квартал по базе верный, а в декларации отражены те суммы, которые были изначально . Можно было бы что-то подкорректировать в 4 квартале, но только сейчас я заметила, что в базе у меня 3 квартал расходится с декларацией...

    Конечно, уточненка к уменьшению проще всего и без путаницы...
  • 12.02.2012, 22:33
    Лёнка
    Цитата Сообщение от Na28ta Посмотреть сообщение
    Лёнка, вы имеете ввиду убрать несколь сч-ф так, чтобы сумма получилась всё-таки к уменьшению
    я предлагаю убрать столько с\ф,чтобы сумма к уплате в декларации оказалась чуть меньше,чем вы показали за 3 кв...
    остается вопрос...а что вы показали в 4 кв?
  • 12.02.2012, 22:29
    Na28ta
    Лёнка, вы имеете ввиду убрать несколь сч-ф так, чтобы сумма получилась всё-таки к уменьшению и оставить своё право на выбор подавать/не подавать уточненку?
  • 12.02.2012, 22:26
    Лёнка
    Цитата Сообщение от Na28ta Посмотреть сообщение
    Сделаю уточненку с доплатой небольшой...
    зачем?перенеси все "лишние" с/ф в следующий квартал...в итоге получится,ошиблась ты в заполнении деклы на 500 руб в большую сторону-сдать уточненку-твоё право,а не обязанность
  • 12.02.2012, 22:22
    Na28ta
    Ну рубь в рубь не получится... Но с разницей рублей в 500 вполне реально... Сделаю уточненку с доплатой небольшой...
  • 12.02.2012, 22:20
    Лёнка
    Цитата Сообщение от Na28ta Посмотреть сообщение
    из вычетов уберу пару счетов-фактур
    а убрать так,чтобы уточненку не сдавать?
  • 12.02.2012, 22:11
    Na28ta
    Лёнка, по тем договорам закрыто уже...
    saigak, да умом понимаю, что проще всего уточненку подать, ведь и левака по этой фирме никакого, и ошибка несложная... Но боязно... ведь к уменьшению декларация будет, причём, к приличному уменьшению. Прежде чем прокамералят, мозги могут повыносить прилично...

    Я уже в соседней ветке написала, к какому решению склоняюсь:
    из вычетов уберу пару счетов-фактур так, чтобы сумма по уточненке к уплате немного получилась... Сопроводит. письмо напишу, что с ошибками декларацию заполнила из-за сбоя в программе, а те счета-фактуры, которые уберу в квартале с ошибкой, приму к вычету в следующем...
  • 12.02.2012, 22:04
    saigak
    Цитата Сообщение от Na28ta Посмотреть сообщение
    подавать уточненку, то НДС будет к уменьшению
    да. лчше подать, иначе вы с периодами запутаетесь.


    Цитата Сообщение от Na28ta Посмотреть сообщение
    оплатили НДС по нему.
    в след.раз заплатите меньше.
  • 12.02.2012, 22:02
    Лёнка
    Цитата Сообщение от Na28ta Посмотреть сообщение
    Вот работа с ними к концу подходит,
    а оставить всё как есть и отгрузками 4 квартала или 1 кв этого года закрыть "аванс" не получится?
  • 12.02.2012, 22:01
    Na28ta
    Упрощенно - да.

    А вообще, там всё сложнее... Мы с фирмой одной по пяти договорам одновременно работали. За всё время работы у нас постоянно путаницы были, что к какому договору отгрузили, что по какому они нам оплатили. Вот работа с ними к концу подходит, в очередной раз сверились и вылезло, что всё-таки в 3 квартале между тремя договорами суммы неверно раскиданы и получилось, что мы отразили аванс почти в пол миллиона зря и оплатили НДС по нему.
  • 12.02.2012, 21:53
    Лёнка
    Цитата Сообщение от Na28ta Посмотреть сообщение
    что заплатили в 3 квартале НДС с аванса, которого не было.
    ошибочно приняли платеж за аванс?
  • 12.02.2012, 21:45
    Аноним
    Подайте уточненку.
  • 12.02.2012, 18:17
    Na28ta
    Обнаружили, что заплатили в 3 квартале НДС с аванса, которого не было. В результате НДС переплатили на приличную сумму. Если подавать уточненку, то НДС будет к уменьшению. Насколько понимаю, т.к. ошибка не повлекла недоплаты НДС в бюджет, то я могу внести корректировки в текущем периоде и имею право уточненку не подавать. Но как правильно внести изменения, чтобы принять к вычету этот НДС с аванса в текущем периоде?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •