×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Авансовые платежи УСН

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
Визуальный редактор текста
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 14.10.2011, 20:05
    Аноним
    И что будет если в декларации укажем с разбивкой по кварталам, а оплатили 2 и 3 одной суммой с указанием 3квартал? и можем мы уменьшить на 50% за счет отчислений? Все оплачено полностью по итогом 9месяцев, а за полугодие частично.
  • 14.10.2011, 05:31
    Storn
    можно одной...увидят разбивку из декларации
  • 14.10.2011, 01:35
    Аноним
    ООО на УСН 6% за 2 квартал не заплатил авансовый платеж (доходы были). Можно ли заплатить за 3квартал одной суммой (доходы взять 2 и 3квартала) или необходимо заплатить с разбивкой по кварталам?
  • 13.10.2011, 23:48
    ВалерияZ
    Спасибо ВСЕМ!!! огромное!
    Цитата Сообщение от Ночной Г Посмотреть сообщение
    Ночной Г
    поняла.
  • 12.10.2011, 06:42
    Ночной Г
    А Ночной Г имел в виду, что тот декабрьский доход вы имели право включить не в доход 2010 года, а в доход 2011.
    Декабрьский доход обязаны включить не в доход 2010 года, а в доход 1-го квартала 2011 года и заплатить авансовый платеж.
    ЕН УСН за 2010 и 2011 годы имеют разное распределение по бюджетам различных уровней, автоматического зачета не произойдет. Поэтому либо заявление на зачет (не знаю на сколько это возможно для налогов зачисляемых в разные бюджеты) либо платить авансовый платеж (и пени) и заявление на возврат.
  • 12.10.2011, 00:36
    Зета
    ВалерияZ, если, как вы пишете, с того декабрьского дохода вы заплатили, и в 2011 доходов не было, то ничего больше платить не надо.
    А Ночной Г имел в виду, что тот декабрьский доход вы имели право включить не в доход 2010 года, а в доход 2011.
  • 11.10.2011, 20:54
    ВалерияZ
    Цитата Сообщение от Сильвада Посмотреть сообщение
    Ав. платежи платятся с доходов, а у вас их не было, поэтому напишите ответ как вам Галина1977 сказала.
    Я все это понимаю (доходов не было). Меня интересует, не должны ли мы платить из расчета возмещенного (25 декабря 2010года) расхода из ФБ (Это Федеральная программа развития малого бизнеса). Так как доходом мы его признали? А в связи с тем, что организация создана 02.12.2010г, и первым налоговым периодом для нас является ...с 1 декабря по 31 декабря, первым налоговым периодом для нее является период времени со дня создания до конца календарного года, следующего за годом создания.
    Сообщение от Ночной ГПосмотреть сообщение
    Цитата:При создании организации в день, попадающий в период времени с 1 декабря по 31 декабря, первым налоговым периодом для нее является период времени со дня создания до конца календарного года, следующего за годом создания.
  • 10.10.2011, 10:23
    Сильвада
    Ав. платежи платятся с доходов, а у вас их не было, поэтому напишите ответ как вам Галина1977 сказала.
  • 09.10.2011, 21:16
    ВалерияZ
    Storn, за 2010 год все оплатили.
    Дело в том, что мы открылись 02.12.2010 г., 25.12.2010 г, из ФБ нам компенсировали наши расходы в размере 250000-00, с этой суммы я заплатила 6% - 15000-00, тут все понятно платить надо, так как это не субсидия.

    Цитата Сообщение от Ночной Г Посмотреть сообщение
    Цитата:При создании организации в день, попадающий в период времени с 1 декабря по 31 декабря, первым налоговым периодом для нее является период времени со дня создания до конца календарного года, следующего за годом создания.
    Выходит, что все таки должны платить аванс? Деятельность начялась только с августа 2011г, до этого ремонтировались...
    Если платить, то в каком размере?? Может можно как-то обойти авановые платежи?
  • 09.10.2011, 18:56
    Ночной Г
    Цитата Сообщение от Storn Посмотреть сообщение
    напишите - "читайте внимательно Налоговый кодекс" (это касается 2011 года)
    а за 2010 уплатили и отчитались?
    абз. 2 п. 2 ст. 55 НК РФ
    При создании организации в день, попадающий в период времени с 1 декабря по 31 декабря, первым налоговым периодом для нее является период времени со дня создания до конца календарного года, следующего за годом создания.
  • 09.10.2011, 15:55
    Галина1977
    Цитата Сообщение от ВалерияZ Посмотреть сообщение
    Нулевки не сдавали
    Декларация сдаётся по итогам года )))
    Цитата Сообщение от ВалерияZ Посмотреть сообщение
    какое письмо предоставить в ИФНС.
    Так и напишите, хозяйственная деятельность не велась, доходов не получали. Можете приложить оборотки по 51, 50, 70 счетам.
  • 09.10.2011, 15:12
    Storn
    Цитата Сообщение от ВалерияZ Посмотреть сообщение
    какое письмо предоставить в ИФНС.
    напишите - "читайте внимательно Налоговый кодекс" (это касается 2011 года)
    а за 2010 уплатили и отчитались?
  • 09.10.2011, 14:35
    ВалерияZ
    Наша компания была открыта 25.12.2010 г., УСН доход. За 2010 года у нас был доход 250000-00, в 2011 году дохода за 6 месяцев не было. Нулевки не сдавали, авансовые платежи не платили. В октябре пришло требование об уплате авансовых платежей. Я так понимаю, что мы не должны платить ав.платежи. Подскажите, пожалуйста, какое письмо предоставить в ИФНС.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •