×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: начисление амортизации

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 22.07.2011, 19:11
    МариАнт
    А в каком именно документе, в решении?
  • 22.07.2011, 18:24
    Январь
    А в учредительных документах что написано про форму внесения УК?
  • 22.07.2011, 18:03
    МариАнт
    Как вы думаете, может лучше оформить так:
    10.01.11 учредитель вносит денежными средствами УК в кассу организации (ПКО), далее в этот же день выдаем сотруднику подотчет (РКО) на приобретение ОС и тогда не нужна экспертиза оценщика, да и вроде, это ни как не отразится на данных отчетности за 1-ый квартал, только нужно будет добавить задним числом документы по кассе
  • 22.07.2011, 17:56
    МариАнт
    50 000 руб. - без НДС (в документах - чеке и ТН не выделен НДС).
    Учредитель купил за 50 000 руб. 10.01.11, а внес как вклад в УК - 11.01.11
  • 22.07.2011, 17:41
    Январь
    Эта манипуляция будет отражаться только в Декларации по налогу на прибыль?
    Да
    если по внесенному имуществу (ОС - как вклад в УК) учредителем-ФЛ, нет экспертизы оценщика
    А какая стоимость? Если меньше 20000, то оцензик не нужен
    Для НУ условие:
    Статья 277
    При внесении (вкладе) имущества (имущественных прав) физическими лицами и иностранными организациями его стоимостью (остаточной стоимостью) признаются документально подтвержденные расходы на его приобретение (создание) с учетом амортизации (износа), начисленной в целях налогообложения прибыли (дохода) в государстве, налоговым резидентом которого является передающая сторона, но не выше рыночной стоимости этого имущества (имущественных прав), подтвержденной независимым оценщиком, действующим в соответствии с законодательством указанного государства.
  • 22.07.2011, 17:28
    МариАнт
    Эта манипуляция будет отражаться только в Декларации по налогу на прибыль?
    И ещё вопрос, если по внесенному имуществу (ОС - как вклад в УК) учредителем-ФЛ, нет экспертизы оценщика (только ТН, чек, решение учредителя и акт приема-передачи), какие нюансы в БУ и НУ???
    По НУ не амортизируем, что ещё???
  • 22.07.2011, 17:08
    Январь
    Да, проводку в НУ сторнируйте, в полугодии уже не будет этого расхода.
  • 22.07.2011, 17:03
    МариАнт
    Конечно, в НУ
    Уточненку не хотят, корректируем в отчетности за полугодие.
  • 22.07.2011, 16:55
    Январь
    А как лучше это оформить:
    А вы что решили то?
    И сторнировать, я надеюсь, вы только в НУ собираетесь?
  • 22.07.2011, 16:50
    МариАнт
    А как лучше это оформить:
    - 01.04.11 сторнировать ошибочно начисленную в первом квартале амортизацию;
    - что-то другое???
  • 21.07.2011, 23:47
    Январь
    Правильнее, конечно, сдать уточненку, и нет в этом ничего страшного, уточненка не влечет автоматически за собой проверку, тем более, что налог у вас увеличится
    Но с учетом размера суммы можно и не сдавать, а отразить в полугодовой декларации.
  • 21.07.2011, 22:24
    МариАнт
    Может кто-то поможет советом: мне завтра утром нужно будет руководству предоставить готовую отчетность.
  • 21.07.2011, 20:03
    МариАнт
    Сейчас составляю отчетность за полугодие 2011 года.
    И думаю, по поводу не правомерно начисленной амортизации с ОС - как вклад в УК (при отсутствии документального подтверждения расхода учредителя - ФЛ) в НУ (4000 руб.) в 1 квартале 2011 года.
    Как вы считаете, что менее травматично:
    - сдать уточненку за 1 квартал (что моё руководство не рекомендует делать);
    - скорректировать в отчетности за полугодие???
  • 28.04.2011, 20:27
    МариАнт
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    А документы есть у него, подтверждающе стоимость? А то если нет, то для НУ стоимость этого имущества = 0
    Нет документов, а декларация по НП я уже сдала;
  • 28.04.2011, 15:51
    ЕмИН
    Подскажите, купили здание 1953года постройки (те ему 58лет), амортизацию надо начислять? или уже износ произошел?
    Извините, за может глупые вопросы
  • 28.04.2011, 08:26
    Январь
    от единственного учредителя-директора-физ.лица
    А документы есть у него, подтверждающе стоимость? А то если нет, то для НУ стоимость этого имущества = 0
  • 28.04.2011, 07:01
    dreemy_girl
    Можно..
  • 28.04.2011, 02:26
    МариАнт
    Цитата Сообщение от МариАнт Посмотреть сообщение
    Только вот специальный коэффициент стоит 0, правильно ли?
    Ура!
    Исправила коэффициент на 1 и всё пошло как надо
  • 28.04.2011, 01:10
    МариАнт
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    МариАнт, еще раз спрашиваю: размер вклада в рублях какой и от кого вклад, от физ.лица?
    50000 руб. от единственного учредителя-директора-физ.лица
  • 28.04.2011, 01:07
    Январь
    МариАнт, еще раз спрашиваю: размер вклада в рублях какой и от кого вклад, от физ.лица?
  • 28.04.2011, 01:05
    МариАнт
    Только вот специальный коэффициент стоит 0, правильно ли?
  • 28.04.2011, 01:03
    МариАнт
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    МариАнт, на закладке про НУ всё заполнено?
    И вообще должна ли быть амортизация в НУ? От кого вклад и сколько это в рублях?
    Вклад от учредителя в УК основным средством, да и, вроде всё в НУ заполнено.
  • 28.04.2011, 00:54
    Январь
    МариАнт, на закладке про НУ всё заполнено?
    И вообще должна ли быть амортизация в НУ? От кого вклад и сколько это в рублях?
  • 28.04.2011, 00:45
    МариАнт
    ОС поступило в качестве вклада в уставный капитал и введено в эксплуатацию 11.01.11, в 1С 7.70.523 стоят галочки подлежит амортизации и начислять амортизацию, линейный способ в БУ и НУ, который также закреплен в учетной политике.
    Но почему-то не начисляется амортизация в НУ...
    Что делать?
  • 28.04.2011, 00:08
    Январь
    Можно изменить
  • 27.04.2011, 20:59
    Татьяна_Г
    можно ли изменить проводки по начислению амортизации?, в связи с изменениями в УПО(учет.пол-ке)
    если ранее мы использовали 44 счет, то с 2011года все косвенные расходы стали отражать на 26 счете..и у нас были ОС , купленные и введенные в эксплуатацию до 2011 года, проводки по начислению
    были Д44 К02
    а теперь хотим начислять Д26 К02?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •