Ответить в теме: начисление амортизации
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
А в каком именно документе, в решении?
А в учредительных документах что написано про форму внесения УК?
Как вы думаете, может лучше оформить так: 10.01.11 учредитель вносит денежными средствами УК в кассу организации (ПКО), далее в этот же день выдаем сотруднику подотчет (РКО) на приобретение ОС и тогда не нужна экспертиза оценщика, да и вроде, это ни как не отразится на данных отчетности за 1-ый квартал, только нужно будет добавить задним числом документы по кассе
50 000 руб. - без НДС (в документах - чеке и ТН не выделен НДС). Учредитель купил за 50 000 руб. 10.01.11, а внес как вклад в УК - 11.01.11
Эта манипуляция будет отражаться только в Декларации по налогу на прибыль? Да если по внесенному имуществу (ОС - как вклад в УК) учредителем-ФЛ, нет экспертизы оценщика А какая стоимость? Если меньше 20000, то оцензик не нужен Для НУ условие: Статья 277 При внесении (вкладе) имущества (имущественных прав) физическими лицами и иностранными организациями его стоимостью (остаточной стоимостью) признаются документально подтвержденные расходы на его приобретение (создание) с учетом амортизации (износа), начисленной в целях налогообложения прибыли (дохода) в государстве, налоговым резидентом которого является передающая сторона, но не выше рыночной стоимости этого имущества (имущественных прав), подтвержденной независимым оценщиком, действующим в соответствии с законодательством указанного государства.
Эта манипуляция будет отражаться только в Декларации по налогу на прибыль? И ещё вопрос, если по внесенному имуществу (ОС - как вклад в УК) учредителем-ФЛ, нет экспертизы оценщика (только ТН, чек, решение учредителя и акт приема-передачи), какие нюансы в БУ и НУ??? По НУ не амортизируем, что ещё???
Да, проводку в НУ сторнируйте, в полугодии уже не будет этого расхода.
Конечно, в НУ Уточненку не хотят, корректируем в отчетности за полугодие.
А как лучше это оформить: А вы что решили то? И сторнировать, я надеюсь, вы только в НУ собираетесь?
А как лучше это оформить: - 01.04.11 сторнировать ошибочно начисленную в первом квартале амортизацию; - что-то другое???
Правильнее, конечно, сдать уточненку, и нет в этом ничего страшного, уточненка не влечет автоматически за собой проверку, тем более, что налог у вас увеличится Но с учетом размера суммы можно и не сдавать, а отразить в полугодовой декларации.
Может кто-то поможет советом: мне завтра утром нужно будет руководству предоставить готовую отчетность.
Сейчас составляю отчетность за полугодие 2011 года. И думаю, по поводу не правомерно начисленной амортизации с ОС - как вклад в УК (при отсутствии документального подтверждения расхода учредителя - ФЛ) в НУ (4000 руб.) в 1 квартале 2011 года. Как вы считаете, что менее травматично: - сдать уточненку за 1 квартал (что моё руководство не рекомендует делать); - скорректировать в отчетности за полугодие???
Сообщение от Январь А документы есть у него, подтверждающе стоимость? А то если нет, то для НУ стоимость этого имущества = 0 Нет документов, а декларация по НП я уже сдала;
Подскажите, купили здание 1953года постройки (те ему 58лет), амортизацию надо начислять? или уже износ произошел? Извините, за может глупые вопросы
от единственного учредителя-директора-физ.лица А документы есть у него, подтверждающе стоимость? А то если нет, то для НУ стоимость этого имущества = 0
Можно..
Сообщение от МариАнт Только вот специальный коэффициент стоит 0, правильно ли? Ура! Исправила коэффициент на 1 и всё пошло как надо
Сообщение от Январь МариАнт, еще раз спрашиваю: размер вклада в рублях какой и от кого вклад, от физ.лица? 50000 руб. от единственного учредителя-директора-физ.лица
МариАнт, еще раз спрашиваю: размер вклада в рублях какой и от кого вклад, от физ.лица?
Только вот специальный коэффициент стоит 0, правильно ли?
Сообщение от Январь МариАнт, на закладке про НУ всё заполнено? И вообще должна ли быть амортизация в НУ? От кого вклад и сколько это в рублях? Вклад от учредителя в УК основным средством, да и, вроде всё в НУ заполнено.
МариАнт, на закладке про НУ всё заполнено? И вообще должна ли быть амортизация в НУ? От кого вклад и сколько это в рублях?
ОС поступило в качестве вклада в уставный капитал и введено в эксплуатацию 11.01.11, в 1С 7.70.523 стоят галочки подлежит амортизации и начислять амортизацию, линейный способ в БУ и НУ, который также закреплен в учетной политике. Но почему-то не начисляется амортизация в НУ... Что делать?
Можно изменить
можно ли изменить проводки по начислению амортизации?, в связи с изменениями в УПО(учет.пол-ке) если ранее мы использовали 44 счет, то с 2011года все косвенные расходы стали отражать на 26 счете..и у нас были ОС , купленные и введенные в эксплуатацию до 2011 года, проводки по начислению были Д44 К02 а теперь хотим начислять Д26 К02?
Правила форума