Ответить в теме: не УСН, а ОСНО. ошибка
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
soneika, берете все ваши приходники, формируете к ним счета-фактуры на ту сумму, которая в них указана, НДС в т.ч. -Это будет к начислению. Берете счета-фактуры, полученные вами, там есть сумма НДС - она идет к вычету. Общая сумма по счету фактуре вас не интересует, в этом случае. Ваш пример, продажа 1271,19 (цена) + 228,81 (НДС) = 1500 покупка 300 (цена) + 54 (НДС) = 354 Декларация - 229 (начислено) - 54 (вычет) = 175 (к уплате)
Сообщение от AZ 2 Lenik, да нет у нее счетов-фактур на отгрузку я думала, она входящие документы приходниками зовет
Lenik, да нет у нее счетов-фактур на отгрузку, они на УСНО были.
Сообщение от soneika в приходниках нигде нет ндс вы какие приходники смотрите? Для расчета НДС нужно смотреть счета-фактуры.
Сообщение от soneika Входящая сумма в счет-фактуре сумма с учетом налога (ее отнимать) или сумму налога? в сч\ф есть графа "Сумма НДС". что непонятного?
Сообщение от saigak НУ если вы НДС считаете, то почему вы что-то другое к вычету хотите поставить? От куда у вас такие цифры взялись? 1145,354? Продала 1500 (НДС в т.ч.(1500/118*18)=228-81). Купили на 300 (НДС в том числе или вы его сверху берете? Посмотрите в конце концов входящую счет-фактуру. что там написано? НДС не платили с 2009 года, нужно теперь платить и подавать баланс и все остальное, в приходниках нигде нет ндс, как теперь посчитать, в том числе? Входящая сумма в счет-фактуре сумма с учетом налога (ее отнимать) или сумму налога?
НУ если вы НДС считаете, то почему вы что-то другое к вычету хотите поставить? От куда у вас такие цифры взялись? 1145,354? Продала 1500 (НДС в т.ч.(1500/118*18)=228-81). Купили на 300 (НДС в том числе или вы его сверху берете? Посмотрите в конце концов входящую счет-фактуру. что там написано?
Сообщение от saigak Что значит "не идет вычетом"? ГДе не идет? ПОставите в покупки-пойдет. Поставлю, а к вычету сумму, включая ндс или сам ндс? Продала 1500,00 руб. (в том числе ндс), купила 300 руб.(ндс 54), 1500-354=1146 или 1500-54=1446руб.?
Сообщение от saigak СОставляете книги продаж и покупок. В продажи вносите счета-фактуры на продажу с выделенным НДС. Аналогично входящие в книгу покупок. По ним заполняете декларацию. Разница между итогами и будет платеж в бюджет (возврат из бюджета). Скажите в продажу у нас предоставление инф. услуг, ндс не выделяли, счет-фактур нет, есть приходники их нужно в книгу продаж?
Сообщение от soneika Если я покупаю рекламу у фирмы и у них НДС, то эта сумма не идет вычетом, когда я считаю сумму налога по НДС? Что значит "не идет вычетом"? ГДе не идет? ПОставите в покупки-пойдет.
СОставляете книги продаж и покупок. В продажи вносите счета-фактуры на продажу с выделенным НДС. Аналогично входящие в книгу покупок. По ним заполняете декларацию. Разница между итогами и будет платеж в бюджет (возврат из бюджета).
Если я покупаю рекламу у фирмы и у них НДС, то эта сумма не идет вычетом, когда я считаю сумму налога по НДС?
Сообщение от saigak Это как? НДС исходящий уменьшаете на НДС из входящих сч-ф. Подскажите как вы считаете? Как уменьшаете сумму? "Вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров..."
Сообщение от soneika , у нас есть в расход счет-фактуры, их можно вычесть, или вычесть только сумму НДС в них, указанную? Это как? НДС исходящий уменьшаете на НДС из входящих сч-ф.
Сообщение от AZ 2 сдать, со всеми вытекающими последствиями переделывать не надо, просто считаете НДС в том числе. а как можно уменьшить, у нас есть в расход счет-фактуры, их можно вычесть, или вычесть только сумму НДС в них, указанную?
Подскажите, как уменьшить эту сумму,т.к. очень большая получается? С чего начать считать, завести книгу покупок и продаж?
Сообщение от soneika Как решить проблему с отчетами, если мы ОСН? сдать, со всеми вытекающими последствиями Сообщение от soneika переделать приходники, что НДС включен переделывать не надо, просто считаете НДС в том числе.
Здравствуйте! Мы были с 2007 года УСН 6%, в июне 2009 продали долю в уставном капитале(50%). Налоговая прислала письмо, чтоб мы подтвердили применение УСН. Я почитала, действительно не можем применять УСН. Как решить проблему с отчетами, если мы ОСН? Как за эти годы посчитать НДС, переделать приходники, что НДС включен? Можно ли избежать пересчета за прошлые годы?
Правила форума