Онлайн-курсы с сертификатами
Официальное повышение квалификации прямо на «Клерке»
Обучение, консультации,
сервисы в одной подписке
Ответить в теме: Как сторнировать проводки по налогам на з.п
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от elochka114784 Я думала обязательно нужно сторнировать непарвильные суммы начислений и проводить правильные (не важно ниже или выше). надо знать теорию бухучета
вы же доплачиваете в июне, значит включаете в расчетную ведомость за июнь, независимо от того, что выплаты фактически относятся к марту.
Когда делать расчетную ведомость с исправлениями 31.03 (т.к. в этом месяце была ошибка) или 30.06 когда нашла ошибку?
Значит я нашла эту ошибку 31.06.11 ух ты, Вы из Пирадора? Неужто принцесса Мелисента?)))) Ее выкидывать или приложить к бухгалтерской справке о доначислении налогов? зачем выкидывать-то? У Вас же мартовские проводки на ее основании сделаны
Я думала обязательно нужно сторнировать непарвильные суммы начислений и проводить правильные (не важно ниже или выше). Значит я нашла эту ошибку 31.06.11 я должна допровести нехватающие суммы этим же числом. А что деалать с неправильно посчитанной расчетной ведомостью? Ее выкидывать или приложить к бухгалтерской справке о доначислении налогов?
Так если суммы увеличились, то зачем сторнировать? Допроведите разницы, чтоб общая сумма с начала года была верной. В бухгалтерском учете ошибки исправляем датой обнаружения
Это мы еще должны доплатить сотруднику за 1 день, увеличилась сумма начислений и поплыли все налоги начисленные на з.п. сотрудника. Как мне быть мне сторнировать все налоги сотрудника сегодняшним днем и писать правильные (сегодняшним днем или прошлым периодом)?
так это связано с вашим вопросом. Если работники не вернут излишне полученные деньги, то сторнировать ничего и не надо.
Ну не про рабтников идет речь я прошу помочь в проводках
Сообщение от elochka114784 уменьшила из-за этого ФОТ и работники будут возвращать?
Рассчитала з.п. за март, ошиблась в количестве отработанных дней и уменьшила из-за этого ФОТ. Сейчас я распечатала новую ведомость с правильными цифрами как мне это исправить в 1С? Сторнировать налоги и начисления сегодняшним днем, печатать бухгалтерскую справку о причинет сторно? Старую расчетную ведомость выкидывать или приложить к справке.
Правила форума