Ответить в теме: Продажа материала, как товар.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от BorisG План счетов не догма. +1000
Сообщение от RitaR ну где-то: 30% (производство-сборка) / 70% (торговля) На самом деле это совершенно неважно. Тут суть в том, что из товара в материалы проводка в рекомендованном плане счетов есть, а обратно - нет. И не более того. Т.е. хотите придерживаться рекомендаций - приходуйте ТМЦ, которые могут быть проданы, сначала, как товары. Но, строго говоря, никто не запрещает и перевести материалы в товар. План счетов не догма.
BorisG, не стоит провоцировать перепалку.
ну где-то: 30% (производство-сборка) / 70% (торговля)
дайте пропорцию в выручке: сколько у Вас по торговле в чистом виде, и сколько по "производству" (по собранным объектам)?
Сообщение от ПоднимательПингвинов если Вы по результатам инвентаризации Какая тут инвентаризация? Сообщение от Andyko если вы занимаетесь торговлей, то для чего используете производственную схему учета? В принципе многие "якобы сборку" проводят через производство. Хотя, если основная деятельность - торговля, я бы во-первых, рекомендовал делать это через комплектацию, что на самом деле так и есть, и во-вторых, комплектующие приходовал, как товар, и только в необходимых случаях переводил их в материалы.
Мы иногда закупаем комплектующие и сами собираем стеллажи (тогда проводим их по сч. 43) - производство.. Но торговля у нас основной вид деятельности.......
если вы занимаетесь торговлей, то для чего используете производственную схему учета?
Спасибо за ответ!!! То-то и оно, что типично!! кроме стеллажей продаются и всякие там панели, разделители и прочее.... Поэтому так не хочется по 91 сч гонять)))
Сообщение от RitaR добрый день! Мы занимаемся торговлей складского оборудования (стеллажи, шкафы и т.д.. . Иногда мы закупаем полки (на сч.10), которыми комплектуем стеллажи... А вот недавно нам понадобилось продать именно эти полки, которые у нас уже давно висят на сч 10! Теперь у нас ряд вопросов: 1) обязательно-ли эту продажу проводить через 91 счет?? 2) если обязательно - можно -ли такую продажу накладной ТОРГ-12 или только М-15? 3) Можно-ли перевести материалы на счет 41 (товар), чтобы вся выручка проходила на сч. 90?? насколько такой перевод "правомерен"??) Заранее, спасибо если Вы по результатам инвентаризации на 31 дек - переведете их с 10-ки на 41й, потому что на отчетную дату владеете информацией, что их собираются продать, а не использовать в производстве - то делайте. С точки зрения бух учета- это будет ок. А с точки зрения налогов это никого не интересует. Т.е. рисков нет, а в балансе на 31 дек информация о том, что Вы планируете делать с этими полками будет более достоверна. _________ Если же это разовая продажа материалов, аналогичных ТМЦ на 41м у Вас нет и для Вас это нетипично - продавать эти полки -и никаких инвентаризаций нету, то делайте через 91.
добрый день! Мы занимаемся торговлей складского оборудования (стеллажи, шкафы и т.д.. . Иногда мы закупаем полки (на сч.10), которыми комплектуем стеллажи... А вот недавно нам понадобилось продать именно эти полки, которые у нас уже давно висят на сч 10! Теперь у нас ряд вопросов: 1) обязательно-ли эту продажу проводить через 91 счет?? 2) если обязательно - можно -ли такую продажу накладной ТОРГ-12 или только М-15? 3) Можно-ли перевести материалы на счет 41 (товар), чтобы вся выручка проходила на сч. 90?? насколько такой перевод "правомерен"??) Заранее, спасибо
Правила форума