Ответить в теме: 152н и ЕСН
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
А как понимать статью Сивец? ,,....."Согласно осуществленным изменениям в назначении счетов бюджетного учета все показатели расчетов по ЕСН (отмененному с 1 января 2010 г.) и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование (как в части выплат на страховую часть трудовой пенсии, так и на накопительную часть трудовой пенсии), сформированные по состоянию на 1 января 2010 г. (за расчетные периоды до 2009 г. включительно) и числящиеся по данным главной книги за 2009 г. на счете 0 303 02 000 "Расчеты по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации", подлежат переносу в межотчетный период в главную книгу 2010 г. по состоянию на 1 января 2010 г. на следующие счета (табл. 2): - по отмененному с 1 января 2010 г. ЕСН - на счет 0 303 05 000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет"; - по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в части выплат на страховую часть трудовой пенсии - на новый счет бюджетного учета 0 303 10 000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии"; - по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в части выплат на накопительную часть трудовой пенсии - на новый счет бюджетного учета 0 303 11 000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии".
да. п.1.1 письма
Сальдо на 01.01.2010 по сету 30302 нулевой? Все переносим на сччет 30305?
Сообщение от Аноним Нам в 2010 году возвращают на бюджетный л/с в казначействе переплату по ЕСН ФСС. Казначейство проводит как возмещение кассовых расходов по статье 213. Правильно ли казначейство выбирает статью? Может это 290, так как возврат отмененных налогов? Далее сумму возврата ЕСН ФСС отправляем в доход бюджета. А нам всю переплату вернули на в/б... всю бюджетную и внебюджетную...
Сообщение от Аноним методические рекомендации по переходу на сайте минфина Спасибо!
методические рекомендации по переходу на сайте минфина Письмо Минфина России от 01 апреля 2010 года № 02-06-07/1169
Я разработчиков не хвалю, а говорить Вам мне даже ничего и не хочется. Если вам приятно хаять людей, которые разрабатывают что-то (может не всегда это нам понятно, но киньте в меня камнем тот кто никогда в жизни не ошибался и родился сразу профессором!), то можете дальше этим заниматься - я вас переубеждать не стану.
Лена, о чём ты говоришь? Твои хвалёные разрабочики в прошлом году сами себе противоречили. И когда последние методуказания вышли? Правильно! 10 апреля. Сегодня 2 апреля и что? Ничего. Как хочешь, так и понимай инструкцию. И нечего говорить о самоуправстве, если толком сказать нечего.
Это хотя-бы статья разработчика инструкции, а вот действия некоторых ГРБСов точно не руководство к действию, а всего лишь самоуправство!
Это всего лишь статья в журнале, а не руководство к действию. Некоторые ГРБСы пошли по другому пути, переносили остатки на начало года в соответствии с новым ПС, например ФФОМС 130302 на 130307.
Сообщение от desna если кому актуально, то посмотрите статью Сивец в Бюджетном учете №2 2010 г. Она там разъяснение дает как остатки по ЕСН переносить и как оформлять. эта статья есть в СПС Консультант
Спросила у своего ГРБСа, говорят, что ЛБО выделены по 213 и оплачиваем по 213. Но вот теперь сама сомневаюсь. А где написано, что отмененные налоги - 290? В 152н не вижу.
Т.е. получается, что кредиторку по ЕСН в 2010 году надо погашать по КОСГУ 290? А кто как делал: по 290 или по 213 и почему?
Пени, штрафы, отмененные налоги - КОСГУ 290.
куда ее в балансе девать? Прятать? Нам приходится прятать
Сообщение от Аноним >А интересно как вы в балансе переплату по ЕСН показывали? Красным сальдо по 303.02 - задолженность за ФСС. В 2010 году при переходе на 152н в межотчетный период это сальдо перенесли на счет 303.05. Разве движение по счету 303.05 по отмененным налогам не должно происходить по 290? Логика такая, если бы мы решили в 2010 году погасить задолженность, например по ЕСН ТФОМС, разве кассовый расход прошел бы по 213? Мне кажется по 290. Поэтому, как мне кажется, если расходы в 2010 году по этим налогам по 290, то и возврат должен быть по 290. Кредиторская задолженность по ЕСН в ФОМС у нас была погашена в январе 2010 года по статье 213. А откуда Вы взяли про 290 статью? Может мы чего-то не знаем?
>У нас с таким остатком баланс не принимают Что не может быть задолженности за ФСС? У нас постоянно ФСС нам должен, так как размер больничных превышает взносы ФСС. Пусть на 1.01.2010 расчеты надо было закрывать (но не закрыли), но на 01.01.2009 за ФСС числилась задолженность, куда ее в балансе девать? Прятать? >восстановление кассовых расходов прошлого года > казначеи зачисляют как доход бюджета У нас возврат ФСС сначала поступает на наш л/с в казначействе, а затем мы сами перечисляем в доход бюджета.
Красным сальдо по 303.02 - задолженность за ФСС. У нас с таким остатком баланс не принимают Логика такая, если бы мы решили в 2010 году погасить задолженность, например по ЕСН ТФОМС, разве кассовый расход прошел бы по 213? Мне кажется по 290. Поэтому, как мне кажется, если расходы в 2010 году по этим налогам по 290, то и возврат должен быть по 290. Дело в том, что расход то прошел по 213 ст а не по 290. А вообще то насколько позволяет память восстановление кассовых расходов прошлого года казначеи зачисляют как доход бюджета
Сообщение от M{}T хоть Сивец и написала в журнале... ) А вот в феврале сделал всё согласно 152н. Я не пойму, что делать с основными средствами до 3000 руб. Из статьи Сивец: "В случае когда такие объекты, согласно положениям по бюджетному учету, действующим до 1 января 2010 года, были списаны с балансового учета и в целях обеспечения их сохранности учитывались за балансом, такие объекты необходимо в 2010 году восстановить на балансовом учете учреждения с одновременным начислением 100 %-й амортизации, с отражением на основании Справки (ф. 0504833) следующих бух. записей: Дт 110102310 Кт 140101180 Дт 140101180 Кт 110402410" А приказ 152н говорит, что "данный документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010г." Так нужно ли восстанавливать в учете основные средства до 3000 руб., для того чтобы начислить амортизацию?
>А интересно как вы в балансе переплату по ЕСН показывали? Красным сальдо по 303.02 - задолженность за ФСС. В 2010 году при переходе на 152н в межотчетный период это сальдо перенесли на счет 303.05. Разве движение по счету 303.05 по отмененным налогам не должно происходить по 290? Логика такая, если бы мы решили в 2010 году погасить задолженность, например по ЕСН ТФОМС, разве кассовый расход прошел бы по 213? Мне кажется по 290. Поэтому, как мне кажется, если расходы в 2010 году по этим налогам по 290, то и возврат должен быть по 290.
Сообщение от Аноним Нам в 2010 году возвращают на бюджетный л/с в казначействе переплату по ЕСН ФСС. Казначейство проводит как возмещение кассовых расходов по статье 213. Правильно ли казначейство выбирает статью? Может это 290, так как возврат отмененных налогов? Далее сумму возврата ЕСН ФСС отправляем в доход бюджета. У Вас в прошлом году эта переплата образовалась по 213 статье, по 303 счету с аналитикой 213 на начало года дебиторка. Следовательно и возврат по 213.
Сообщение от Аноним Нам в 2010 году возвращают на бюджетный л/с в казначействе переплату по ЕСН ФСС. Казначейство проводит как возмещение кассовых расходов по статье 213. Правильно ли казначейство выбирает статью? Может это 290, так как возврат отмененных налогов? Далее сумму возврата ЕСН ФСС отправляем в доход бюджета. Если возмещением кассовых расходов, то по какой статье отправляли по такой и возместят, у нас требуют номер заявки по какой был произведен расход. А интересно как вы в балансе переплату по ЕСН показывали?
Нам в 2010 году возвращают на бюджетный л/с в казначействе переплату по ЕСН ФСС. Казначейство проводит как возмещение кассовых расходов по статье 213. Правильно ли казначейство выбирает статью? Может это 290, так как возврат отмененных налогов? Далее сумму возврата ЕСН ФСС отправляем в доход бюджета.
на 01 января
Помогите пожалуйста! Я совсем запуталась у меня на 1 января по счету 303 02 имеется кредиторка (в связи с тем, что выплата за декабрь произведена 12 января), после выплаты в январе остатки там копейки. Вот что делать, какие остатки переносить: на первое января или только то что осталось после уплаты?
И я присоединяюсь "СПАСИБО!!" Одно удивляет - сколько часов в Ваших сутках?
Plesen~, Давно хочу сказать Вам спасибо за ту помощь которую Вы оказываете своими знаниями и советами!
Вложение 42201 а вот вам и статья
Мне тоже актуальна эта тема. Если не затруднит можно поподробнее, что она советует в статье. А вообще, коллеги, как думаете официальные рекомендации МинФина по переходу на 152н будут? как всегда не раньше апреля?
Plesen~ повезло Вам,что у Вас есть такая возможность общения,как любит говорить Светлана Викторовна "Явочным порядком".Но не у всех есть такая возможность,а жаль....
Правила форума