×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: списание авансов с 60

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 17.09.2010, 19:46
    Аноним
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Всё равно. Но логичнее, что гена председатель, а бух. - член.
    Спасибки .
  • 17.09.2010, 08:17
    ZZZhanna
    Всё равно. Но логичнее, что гена председатель, а бух. - член.
  • 16.09.2010, 23:30
    сотрудник73
    1. Создать комиссию для проведения инвентаризации... в составе - председатель - гл.бух... члены...
    А если нас два человека Ген и я , то кто председатель а кто член комисс.
  • 16.09.2010, 22:29
    ZZZhanna
    Приказ
    1. Создать комиссию для проведения инвентаризации... в составе - председатель - гл.бух... члены...
    2. Списать выявленную задолженность...
    3. Ответственным за списание назначить гл.бух....

    За баланс - также операцией вручную.
  • 16.09.2010, 21:11
    сотрудник73
    =ZZZhanna;52951000]1.Составить приказ может кто угодно, а подписывает все приказы в любом случае ген.дир.
    Я имею ввиду два варианта приказа

    1) Ген дир ООО Ромашка приказываю Глав. бух. Ивановой списать и т.д.
    2) Глав. бух Иванова на основании инвентаризации приказываю списать и т.д.
    Как правеьнее?

    2.В 1С, например, операция вручную=бух.справка
    Да 1С 8
    91-62-списание -это поняла.
    А как затем на забаланс-какие мои действия????
  • 16.09.2010, 20:36
    ZZZhanna
    1.Составить приказ может кто угодно, а подписывает все приказы в любом случае ген.дир.
    2.В 1С, например, операция вручную=бух.справка.
    3.Смотрите перечень, я его наизусть не знаю. По ОСНО в расходы включается.
  • 16.09.2010, 20:10
    Аноним
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Если за эти три года сверок с поставщиком, подтверждающим наличие задолженности не было, то составляется приказ на инвентаризацию задолженности с истекшим сроком исковой давности и списание её. Сама задолженность относится после списания на забалансовый счет.
    Д 91 К 60 списана задолж.
    Д007 забаланс
    1)А кто составляет приказ ген или бух?
    2)Нужно ли затем составлять бух. справку?
    3) Должна ли эта сумма включаться в расходы УСН- 15%
  • 16.09.2010, 09:41
    ZZZhanna
    Если за эти три года сверок с поставщиком, подтверждающим наличие задолженности не было, то составляется приказ на инвентаризацию задолженности с истекшим сроком исковой давности и списание её. Сама задолженность относится после списания на забалансовый счет.
    Д 91 К 60 списана задолж.
    Д007 забаланс
  • 15.09.2010, 19:47
    Аноним
    Подскажите пжл. Прошло 3 года после невозврата денег от поставщика
    1)Как мне нужно списать эти деньги?
    2)Какой хоз операцией это делается?
    3) И какие проводки при этом будут ? У нас УСН.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •