Ответить в теме: списание авансов с 60
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от ZZZhanna Всё равно. Но логичнее, что гена председатель, а бух. - член. Спасибки .
Всё равно. Но логичнее, что гена председатель, а бух. - член.
1. Создать комиссию для проведения инвентаризации... в составе - председатель - гл.бух... члены... А если нас два человека Ген и я , то кто председатель а кто член комисс.
Приказ 1. Создать комиссию для проведения инвентаризации... в составе - председатель - гл.бух... члены... 2. Списать выявленную задолженность... 3. Ответственным за списание назначить гл.бух.... За баланс - также операцией вручную.
=ZZZhanna;52951000]1.Составить приказ может кто угодно, а подписывает все приказы в любом случае ген.дир. Я имею ввиду два варианта приказа 1) Ген дир ООО Ромашка приказываю Глав. бух. Ивановой списать и т.д. 2) Глав. бух Иванова на основании инвентаризации приказываю списать и т.д. Как правеьнее? 2.В 1С, например, операция вручную=бух.справка Да 1С 8 91-62-списание -это поняла. А как затем на забаланс-какие мои действия????
1.Составить приказ может кто угодно, а подписывает все приказы в любом случае ген.дир. 2.В 1С, например, операция вручную=бух.справка. 3.Смотрите перечень, я его наизусть не знаю. По ОСНО в расходы включается.
Сообщение от ZZZhanna Если за эти три года сверок с поставщиком, подтверждающим наличие задолженности не было, то составляется приказ на инвентаризацию задолженности с истекшим сроком исковой давности и списание её. Сама задолженность относится после списания на забалансовый счет. Д 91 К 60 списана задолж. Д007 забаланс 1)А кто составляет приказ ген или бух? 2)Нужно ли затем составлять бух. справку? 3) Должна ли эта сумма включаться в расходы УСН- 15%
Если за эти три года сверок с поставщиком, подтверждающим наличие задолженности не было, то составляется приказ на инвентаризацию задолженности с истекшим сроком исковой давности и списание её. Сама задолженность относится после списания на забалансовый счет. Д 91 К 60 списана задолж. Д007 забаланс
Подскажите пжл. Прошло 3 года после невозврата денег от поставщика 1)Как мне нужно списать эти деньги? 2)Какой хоз операцией это делается? 3) И какие проводки при этом будут ? У нас УСН.
Правила форума