Ответить в теме: Что делать со счетом-фактурой?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Спасибо Вам большое
А каким образом я потом смогу покрыть убыток, если я его в декларации не покажу? - подать уточненку - или показать этот расход в какой-то очередной декларации по прибыли (с этого года ст. 54 НК это позволяет) - или возможно, этот расход все-таки относится к будущему периоду (в этот будущем периоде и отразить)
Спасибо. А каким образом я потом смогу покрыть убыток, если я его в декларации не покажу? И сумму эту я на 91 счет списываю, а потом на 84? Т.е. в БУ у меня убыток, а в НУ нет?
Т.е. эти расходы не будут приниматься для целей НУ и покрыть этот убыток я уже не смогу ? Если потом выяснится, что расходы обоснованные, то сможете А в налоговой не могут придраться, то в балансе и ф.2 -убыток, а в дек-ции по прибыли-пусто? Скорее они придерутся, если убыток покажете по прибыли
Спасибо Вам большое за ответ. Т.е. эти расходы не будут приниматься для целей НУ и покрыть этот убыток я уже не смогу ? А в налоговой не могут придраться, то в балансе и ф.2 -убыток, а в дек-ции по прибыли-пусто?
Я бы декларацию по прибыли пустую сдала. А потом бы спокойно выясняла, что это за расход и как его тракторвать в целях НК
Ну Вы в такой спорной ситуации как бы поступили? Сдали бы пустую декларацию по прибыли? Или с расходами? И то мне грозит в том и другом случае, если это окажется не правильным? Ну помогите пожалуйста. Времени совсем мало осталось, а посоветываться не с кем.
Так что мне сейчас сделать? Каким образом декларацию по прибыли заполнить? В балансе и ф.2 все понтно-там убыток в любом случае.
Аноним, никто не знает, что у вас предполагается. Из того, что вы пока пишете эти расходы или вообще не должны учитываться по налогу на прибыль или должны учитыаться потом (когда аренда случится или еще какой-то проект вы поминали)
Никто не знает?
Вы понимаете, я не совсем в курсе, но предполагаю, что на этом участке будет строиться какой-нибудь объект. А затраты направлены на то, чтобы эту землю выдели в аренду.
Платили в архитектурное упр-ние за выдачу материалов к проекту с консультацией. Вы считаете эти расходы экономически обоснованными и направленными на получение дохода? По поводу аренды зем.участка ( я так предполагаю). С какой целью арендуете?
Ну помогите пожалуйста!
Платили в архитектурное упр-ние за выдачу материалов к проекту с консультацией. По поводу аренды зем.участка ( я так предполагаю).
А за "выброс" счета-фактуры ничего не будет? Ничего не будет И как Вы считаете, к каким затратам относяться консультации? Что за консультации и какая их экономическая обоснованность применительно к извлечению дохода?
Да ждать лучших времен, боюсь, долго придется. Реализации в ближайшее время не предвидиться. Тем более, что на нем и на акте дата стоит(август прошлого года). А за "выброс" счета-фактуры ничего не будет? Т.е. сч.-факт. нет-НДСа к зачету нет? И как Вы считаете, к каким затратам относяться консультации? Это даже не по основному виду детельности. Куда их "пихнуть"?
Т.е. если у меня общая сумма по договору 10000,а НДС-1500 (приблизительно), то в декларации по прибыли в строке внереал.расходы указываю сумму-8500? Сумма расходов 8500, только вот внереализационные ли они? (список внереализаонных в ст. 265 НК) А что со счетом-фактурой делать? Так написала же. Или выбросить, или ждать лучших времен.
Т.е. если у меня общая сумма по договору 10000,а НДС-1500 (приблизительно), то в декларации по прибыли в строке внереал.расходы указываю сумму-8500? Правильно? А что со счетом-фактурой делать?
НДС в расходы по налогу на прибыль не входит Можете или списать через 91 (не учитывая для налога на прибыль) Или подождать, пока выручка будет, и показать "получение" счет-фактуры в периоде выручки.
Подскажите пожалуйста. Имеется организация на ОСНО. Деятельность практически не ведется. Реализации нет. В 3 квартале 2009 года были оплачены консультационные услуги одной организации по счету. Так как не было док-тов (договора, акта о вып.работах) сумма висела на 76 счете. Сегодня мне наконец-то были переданы договор, акт и счет-фактура. Т.к. нет реализации, эту сумму планировала отнести на 91 счет и по году получить убыток. А что делать с суммой НДС? В январе была сдана пустая декларация, а теперь получается, что у меня НДС к зачету. Может, чтобы не возиться сделать вид, что счета-фактуры у меня нет? Тогда я на 91 счет отнесу общую оплаченную сумму по договору. И что показывать в декларации по прибыли: общую сумму по договору или за вычетом НДС, т.к. он не принимается для целей налогообложения?
Правила форума