Ответить в теме: Программа странно относит к расходам
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Автору темы: Проверьте сальдо по 71.2 в разрезе видов расходов.
отправила
"Фотография" того, что у Вас на экране В данном случае меня проводки РКО интересовали. Жмете в 1С кнопочку "ДК", стоя на РКО № 26 в журнале. Потом жмете на кнопочку PrtScr на клавиатуре. Потом открываете любой графический редактор и жмете в нем Ctrl+V. Результат сохраняете и показываете, что получилось. Ладно, ну его. Шлите лучше архив. и правда быстрее будет.
извините, что такое скриншот ?
Тогда давайте смотреть, какие делает. 1. На всякий случай посмотрите, по какому виду расходов у Вас сальдо на 71.2 (2 субконто). 2. Сделайте скриншот операции, которую сформировал РКО и положите сюда.
нет, не делает
А РКО запись по Н.02 не делает?
по АО 36: в расход пошла сумма - 14128 р. т.е. Н.02.2 именно эта сумма
Ну хорошо. Давайте посмотрим Ваш А/О №36. на какую сумму он делает проводку по Н.02.2? Вернее, так: какую сумму в расход зачел РКО № 26, а потом А/О?
ваще ничего не изменилось
ок! сейчас попробую хотя перепроводила все, но только вот без снятия с проведения. сейчас попробую сделать как Вы пишите.
Ну, вряд ли это потусторонние силы, судя по карточке Все расходы - прочие принимаемые, никаких сложных вычислений. У Вас все-таки часто и густо дебетовое сальдо по 71.2 в наличии. А это значит, есть остаток аванса. Давайте так: сделайте предварительно архив (а лучше базу скопируйте для экспериментов). И в этой экспериментальной копии: 1. Снимите с проведения все документы, которыми в подотчет денежки выдавали и все авансовые отчеты. 2. Проведите их заново. Лучше - при помощи универсальной обработки документов из меню "Сервис". Думаю, после перепроведения все встанет на место.
мне тоже все очень странно вы на отчитывающ.лицо внимание не обращайте, я в начале изменила (так на всякий случай) а в карточке лень править, т.е. это одно и тоже лицо.
"Все страньше и страньше, все чудесатее и чудесатее" (С). А расшифруйте-ка 71.2 (карточку счета по контрагенту за тот же период )
вот
Нет, можно прикрепить к своему сообщению здесь, в теме.
мне это вам скинуть надо ?
Анализ субконто "Контрагенты" за месяц, в котором расходы неправильно принимаются, в студию. С отбором по "ошибочному" подотчетнику и детализацией по субсчетам.
Уважамые клерки, как хорошо что я нашла эту тему, и как плохо что никто не знает на неё ответ. у меня такая ситуация по однму единственному сотруднику - директору. Т.е. отчитываясь по аванс. отчету, а она все время покупает на свои деньги что-то для организации, деньги выдаем ей потом, программа сразу же относит на Н02.2. Неужели нет ответа на этот вопрос. Может как то связано, что это только по директору, может в настройках где стоит что мол директор если расходует , так сразу в КДиР относить можно ? Глупо конечно так думать, но я уже неделю ищу ошибку и незнаю что мне делать.
уважаемые модераторы, перенесите пожалуйста мою тему в раздел "1С" думаю там мне подскажут )
только долг этому сотруднику за организацией
при заполнении аванс. отчета по этому сотруднику (20.11.09) организация ему должна денег, и на 71.2 ничего не висит до этого?
в том то и дело,что нет ( при заполнении аванс. отчета по этому сотруднику (20.11.09) организация ему должна денег, и соот-но выдает их но, 25.11.09. А программа не ждет 25.11.09, а относит все к расходам именно 20.11.09. Я уж и договора везде проставила, и просмотрела все, что б все заполнено было. В чем причина, ума не приложу. Ладно если это все в одном месяце происходит, но вот в декабре та же ситуация, человек сначала отчитывается 30.12.09 а деньги ему выдают уже после нового года. А программа относит к расходам в 2009 году, что в принципе не правильно, нет же второго условия (опалты) что в книгу то занести, а она заносит. ((((((((
может за этим работником есть перерасход по а/о
Добрый вечер! У нас программа 1С 7.7 УСН странно относит к расходам суммы по одному сотруднику. Т.е. делаю по данному сотруднику авансов. отчет например 20.11.09 и программа именно этим числом списывает все на расходы, заносит сразу к КиДР, а деньги мы этому сотруднику выдаем наример 25.11.09 по этому аванс. отчету. Почему программа не относит к расходам именно 25.11.09 ? Ума не приложу. По другим же сотрудникам все делает верно. ((
Правила форума