Ответить в теме: Реализация товара
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Но это же не Ваш случай ? У нас есть раздельный учёт. Однако я говорила о приобретении материалов (канц.товаров)для собственных нужд, которые не подлежат реализации, т.к. сразу списываются на издержки. Но попробовать проделать эксперимент с "галочкой" очень было бы интересно. Спасибо за идею.
О, конечно. Ваш случай самый-самый особый У Вас нет раздельного учета НДС? Тогда зачем в учетной политике лишних галочек наставили? Возвращаемся к тому, что надо от царя Гороха, чтобы понятно было. Только зачем? Попробуйте последовательно ввести несколько поступлений с разными ставками НДС (НДС и без НДС) и разной стоимостью одного и того же товара, для простоты. Для наглядности - в разных периодах и не копейки, а так, чтобы суммы были сопоставимы с Вашими квартальными. Продайте его с НДС и без НДС несколькими реализациями. да пусть еще что-то останется на складе. Сформируйте регламентные документы по НДС. Сначала Поставьте галочку в "Ценах и валюте". Оцените результат (НДС к уплате). В соседней базе воспроизведите то же самое, но уже без галочки в "Ценах и валюте". Сильно удивитесь, насколько разный будет результат. Но это же не Ваш случай ?
Выбирать что важнее? В нашем случае без разницы какую ошибку предпочесть. Результат не изменится: НДС - нет.
Сообщение от Орнэла Мути Мы тоже убираем галочку в закладке "Цены и валюта", если приходуем материалы "без НДС" и при отсутствии сч/фактуры. А если галочку не снимать, поставить %НДС - "Без НДС", то потом "Экспресс-проверка ведения учёта" выдаёт отчёт об ошибках и указывает на то, что нет счета-фактуры. Какой отсюда вывод? В любом случае ошибка: Если убрать галочку - выдаёт замечание "Для целей учёта НДС не списано..." Если не убрать галочку - сообщает об ошибке "Нет счёт-фактуры" Как-то в этом вопросе нет ясности... Чтобы была полная ясность, надо переписать сюда описание подсистемы учета НДС, но кто будет читать? Поэтому постараюсь в 2 словах: отсутствие счет-фактуры к докумену без НДС ведет к последствиям в виде сообщения об ошибке в "экспресс-проверке ведения учета". Сообщение об ошибке при проведении документа по партиям в подсистеме НДС ведет к последствиям в виде невозможности организовать правильно раздельный учет по НДС. Вам что важнее? Выбирайте.
с какого перепугу Вы ранее эту галочку убирали? Мы тоже убираем галочку в закладке "Цены и валюта", если приходуем материалы "без НДС" и при отсутствии сч/фактуры. А если галочку не снимать, поставить %НДС - "Без НДС", то потом "Экспресс-проверка ведения учёта" выдаёт отчёт об ошибках и указывает на то, что нет счета-фактуры. Какой отсюда вывод? В любом случае ошибка: Если убрать галочку - выдаёт замечание "Для целей учёта НДС не списано..." Если не убрать галочку - сообщает об ошибке "Нет счёт-фактуры" Как-то в этом вопросе нет ясности...
Сообщение от Ночка а ответ на этот вопрос поможет в решении проблемы? Расскажу. У меня товар импортный. Там НДСа нет. А если галочку не убрать, то во всех строчечках нужно сидеть и перебивать НДС 18% на без НДС. Если это ошибочное решение, то я могу и обратно перебить все. Но хотелось бы знать точно Это ошибочное решение. Гораздо проще по умолчанию установить ставку Без НДС. Прежде чем принимать какое-то решение относительно методики учета, неплохо было бы представлять себе последствия. Но после драки кулаками не машут, поэтому: Меню "Сервис"--"Настройки пользователя" -- "Основные значения для подстановки в документы"--Основная ставка НДС - без НДС. Это на будущее, если вашего импортного товара больше, чем с НДС. Иначе смысл теряется. То, что уже есть, вручную придется отредактировать. ПС: и про регистры НДС все-таки поинтересуйтесь, пригодится...
с какого перепугу Вы ранее эту галочку убирали? а ответ на этот вопрос поможет в решении проблемы? Расскажу. У меня товар импортный. Там НДСа нет. А если галочку не убрать, то во всех строчечках нужно сидеть и перебивать НДС 18% на без НДС. Если это ошибочное решение, то я могу и обратно перебить все. Но хотелось бы знать точно
Сообщение от Ночка у меня везде эта галка снята. Потому что товар импортный. Нужно ее поставить и везде написать БЕЗ НДС? Хм.. Интересно только, с какого перепугу Вы ранее эту галочку убирали?
при поступлении товара был установлен флажок "Не учитывать НДС" (кнопка "Цены и валюта"). у меня везде эта галка снята. Потому что товар импортный. Нужно ее поставить и везде написать БЕЗ НДС?
Сообщение от Ночка И мне кажется, что в БП нет возможности партионный учет вести Вам неправильно кажется. Еще одна возможная причина - при поступлении товара был установлен флажок "Не учитывать НДС" (кнопка "Цены и валюта").
Ручки могут быть только мои. ничего не включала. И мне кажется, что в БП нет возможности партионный учет вести
Это значит, что у Вас включен партионный учет НДС. В 3 квартале чьи-то шаловливые ручки прошлись по настройкам учетной политики. Поищите по форуму, неоднократно здесь уже обсуждалось.
1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41) Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.19.3) Что означает служебное сообщение: "Для целей учета НДС не списано 2*000,000 товара Dexbond A 7100, 1х1000kg, счет учета 41.01, склад Основной склад" Как от него избавится? Почему то появилось только с 4 квартала. Реализация 3-го квартала проходит нормально
Правила форума