×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Исправление в счет фактуру- как оформить?

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 26.11.2009, 16:57
    Andyko
    так какая вам разница, сколько ндс вы включили в стоимость?
    или общая сумма поменялась?
  • 26.11.2009, 15:40
    Аноним
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    Аноним, и в чем тогда у вас проблема вообще?
    В том, чтобы сделать правильно- ситуация сложилась спорная- вот и усомнилась- может я что-то не понимаю.
  • 23.11.2009, 10:39
    Andyko
    Аноним, и в чем тогда у вас проблема вообще?
  • 23.11.2009, 10:36
    Аноним
    Цитата Сообщение от Делечка Посмотреть сообщение
    Как же вы не увидили, что сумма НДС не верна.
    У нас НДС входящий включается в стоимость товара-поэтому нам все равно- с НДС или без НДС мы сч/фактуру получили. а они вдруг вспомнили, что ндс с этого года сменился
  • 20.11.2009, 09:50
    Делечка
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я про счет-фактуру спрашивала.

    Полностью ситуация выглядит: мы купили в апреле.
    Сч/фактура есть.
    В августе продавец уидел ошибку в расчете НДС, решили исправить.
    И вот прислали нам новый счет-фактуру с новым номером с правильным НДС и датой августа.
    Я принять такой отказалась. считаю, что сч/ф должен быть апрелем, но уже с внесенными записями об исправлении его в августе.
    Как же вы не увидили, что сумма НДС не верна, не проверяете или ставка изменена?
    Правильно делаете что не принимаете, по правилам сч-ф должен быть выписан в течение 5-ти дней после поставки, и августовская сч-ф естественно не действительна. Они хоть представляют что у них в учете-то получается?
    Попросите исправить апрельский сч-ф.
  • 19.11.2009, 16:38
    Лихой
    Минфин России считает, что исправленный в установленном порядке счет-фактура подлежит регистрации в журнале учета полученных счетов-фактур и книге покупок в том налоговом периоде, в котором он получен (письмо Минфина России от 03.11.2009 № 03-07-09/53).

    http://www.nds-ks.ru/nview.php?id=2097
  • 19.11.2009, 14:53
    Лихой
    Продавец хоть через четыре месяца ошибку увидел. А покупатель не увидел вообще. С накладной хоть сверяли?
  • 19.11.2009, 14:31
    Аноним
    Цитата Сообщение от Делечка Посмотреть сообщение
    оформляете Доп. лист к книге продаж (его подшиваете к книге)и на его основании вносите уточнения в декларацию.
    Я про счет-фактуру спрашивала.

    Полностью ситуация выглядит: мы купили в апреле.
    Сч/фактура есть.
    В августе продавец уидел ошибку в расчете НДС, решили исправить.
    И вот прислали нам новый счет-фактуру с новым номером с правильным НДС и датой августа.
    Я принять такой отказалась. считаю, что сч/ф должен быть апрелем, но уже с внесенными записями об исправлении его в августе.
  • 17.11.2009, 10:33
    Делечка
    оформляете Доп. лист к книге продаж (его подшиваете к книге)и на его основании вносите уточнения в декларацию.
  • 16.11.2009, 14:01
    Аноним
    спасибо. про записи по бухучету - я согласна и даже не спорю с этим-именно в оформлении документов спорный вопрос был.
  • 16.11.2009, 13:06
    Andyko
    правильно, но в бухучете записи будут текущим периодом тем не менее.
  • 16.11.2009, 12:26
    Аноним
    Вопрос такой: во втором квартале 2009 года был ошибочно выставлен счет-фактура (ошибка в сумме НДС). В третьем квартале ошибка обнаружена, и необходимо внести исправления. Правильно ли я понимаю, что исправление вносится в существующий счет-фактуру датой третьего квартала- с подачей уточненки по НДС за 2 квартал, а не выпиской новых документов в 3 квартале взамене тех, что были во втором?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •