Ответить в теме: Исправление в счет фактуру- как оформить?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
так какая вам разница, сколько ндс вы включили в стоимость? или общая сумма поменялась?
Сообщение от Andyko Аноним, и в чем тогда у вас проблема вообще? В том, чтобы сделать правильно- ситуация сложилась спорная- вот и усомнилась- может я что-то не понимаю.
Аноним, и в чем тогда у вас проблема вообще?
Сообщение от Делечка Как же вы не увидили, что сумма НДС не верна. У нас НДС входящий включается в стоимость товара-поэтому нам все равно- с НДС или без НДС мы сч/фактуру получили. а они вдруг вспомнили, что ндс с этого года сменился
Сообщение от Аноним Я про счет-фактуру спрашивала. Полностью ситуация выглядит: мы купили в апреле. Сч/фактура есть. В августе продавец уидел ошибку в расчете НДС, решили исправить. И вот прислали нам новый счет-фактуру с новым номером с правильным НДС и датой августа. Я принять такой отказалась. считаю, что сч/ф должен быть апрелем, но уже с внесенными записями об исправлении его в августе. Как же вы не увидили, что сумма НДС не верна, не проверяете или ставка изменена? Правильно делаете что не принимаете, по правилам сч-ф должен быть выписан в течение 5-ти дней после поставки, и августовская сч-ф естественно не действительна. Они хоть представляют что у них в учете-то получается? Попросите исправить апрельский сч-ф.
Минфин России считает, что исправленный в установленном порядке счет-фактура подлежит регистрации в журнале учета полученных счетов-фактур и книге покупок в том налоговом периоде, в котором он получен (письмо Минфина России от 03.11.2009 № 03-07-09/53). http://www.nds-ks.ru/nview.php?id=2097
Продавец хоть через четыре месяца ошибку увидел. А покупатель не увидел вообще. С накладной хоть сверяли?
Сообщение от Делечка оформляете Доп. лист к книге продаж (его подшиваете к книге)и на его основании вносите уточнения в декларацию. Я про счет-фактуру спрашивала. Полностью ситуация выглядит: мы купили в апреле. Сч/фактура есть. В августе продавец уидел ошибку в расчете НДС, решили исправить. И вот прислали нам новый счет-фактуру с новым номером с правильным НДС и датой августа. Я принять такой отказалась. считаю, что сч/ф должен быть апрелем, но уже с внесенными записями об исправлении его в августе.
оформляете Доп. лист к книге продаж (его подшиваете к книге)и на его основании вносите уточнения в декларацию.
спасибо. про записи по бухучету - я согласна и даже не спорю с этим-именно в оформлении документов спорный вопрос был.
правильно, но в бухучете записи будут текущим периодом тем не менее.
Вопрос такой: во втором квартале 2009 года был ошибочно выставлен счет-фактура (ошибка в сумме НДС). В третьем квартале ошибка обнаружена, и необходимо внести исправления. Правильно ли я понимаю, что исправление вносится в существующий счет-фактуру датой третьего квартала- с подачей уточненки по НДС за 2 квартал, а не выпиской новых документов в 3 квартале взамене тех, что были во втором?
Правила форума