Ответить в теме: Аренда муниципального имущества
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Вы про какое возмещение? Кто кому чего возмещает?
Подскажите плизз! Как отразить аренду м.и и возмещения ндс в проводках. Попадает в книгу Д и Р
можете продолжать свою нумерацию.
Скажите, пожалуйста, если мы как налоговые агенты выписываем сами себе счет-фактуру, нумерация наша продолжается? Или по таким с-ф отдельные номера идут?
30.12.2008 N 307-ФЗ 3. Аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. 119-ФЗ 3. Целью аудита является выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. вот в новом законе нет про соответствие ведения бухгалтерского учета законодательству РФ а досоверность отчетности не пострадает.
Сильно ли неправильная проводка Дт19 кт68? Кто меня за неё может заругать практически никто, кроме аудиторов
Аренда госимущества отражение НДС в 1с77 Сильно ли неправильная проводка Дт19 кт68? Кто меня за неё может заругать в инструкции к плану счетов не нашел, хотя где-то советовали при СМР для собственных нужд её испльзовать. Хочу меньше ручных операций, бухсправок и.т.п получается у меня так. Начислена арендная плата "Услуги.стор.орг без НДС" Дт 20 Кт 60 Оплата арендной платы "Выписка" Дт 60 Кт 51 Начислен агентский ндс "Запись кн.прод" Дт 19 Кт68 В след налог периоде Принят к вычету агентский НДС "запись кн.пок" Дт 68 Кт19 Удобно и задоженность по аренде отдельно от НДС, книга покупок, продаж заполняется только декларацию немного подправить)
FM, вы подтверждаете мое личное мнение. Осталось только убедить ФНС, ну и наверное посчитать пени с 25.04.09 по настоящее время.
Ксан_ка, в вашей ситуации можно говорить о том, что перечисленные суммы тогда не могли быть арендной платой, т.к. договора аренды не существовало....
FM? спасибо. А с арендной платы, которая была перечислена в 2007г, но будет зачтена за 2-3кв.2009г. - срок уплаты НДС уже прошел? Налоговая насчитала пени за 1,5 года, при подаче нулевой уточненки пени обнулятся??? В ФНС утверждают, что не имеет значение дата регистрации договора, в окт. 2007 была перечислена арендная плата, значит срок уплаты НДС 21.01.08. Соответственно пени правомерны
Имеют ли они право отказать в приеме уточненки??? не имеют.... А если арендную плату в КУГИ за нас перечислит дружественная организация по письму, НДС заплатить должны ведь мы?
А если арендную плату в КУГИ за нас перечислит дружественная организация по письму, НДС заплатить должны ведь мы? Не могу сообразить по сроку Арендная плата за период с апреля по август - оплата в 2007г., срок уплаты НДС до 20.01.2010?
Пока на руках нет судебного решения - КУГИ с нами даже не разговаривает. Начисление арендной платы пойдет с 25.04.2009г, соответственно уплаченные в 2007г. средства пойдут в зачет ар.платы. На сумму начисленного НДС у нас заблокированы средства на р/сч, поэтому важно как можно скорее подать уточненку. Ну а в налоговой в заветном "окошке" не принимают без письма от КУГИ Имеют ли они право отказать в приеме уточненки???
а каким образом делается перерасчет арендной платы?
У нас УСН
За 4кв.2007г. нужно сдать уточненку по НДС нулевую? а что у вас других оборотов по НДС не было?
Добрый день! Помогите пожалуйста свести мысли к общему знаменателю. Мы заключили доп.соглашение с КУГИ (произошла смена арендатора) в сентябре 2007г., в октябре 2007г. оплатили аренду. Но выяснилось, что наш договор не зарегистрирован, т.к. здание - фед. собственность, произошла регистрация лишь в апреле 2009г. С 2007г. никаких оплат не производилось, декларацию по НДС подали 21.01.2008г., но НДС не платили. За этот период было несколько судебных решений, но вот только 14.12.09 в нашу пользу, т.е. договор действует с апр.2009г.. (а не с 2007) Соответственно делаем перерасчет ар.платы. За 4кв.2007г. нужно сдать уточненку по НДС нулевую? Должно ли быть какое-то сопроводительное письмо?
с копейками.
Подскажите, а НДС с муниципальной аренды платится с копейками или нужно округлять до целых рублей?
тогда вариантов не платить не вижу. Либо все официально - вы им оборудование для кабинета, а они вам - помещение в аренду за деньги.
FM, это просто нереально.... целый год и так делали, это ж через КУМи и рег.палату...
договор заключить с сентября.
FM, мы им в школе построили кабинет, они это нигде не отражали, вот типа решили так зачесть... А есть вариант, чтоб не платить? ну может акт какой-нибудь.....
лучше включить сумму в доход и заплатить налог.
FM, нам подождать пока заинтересуются? самим наверное не стоит лезть? или что сделать надо?
тогда налоговая даже очень может поинтересоваться и потребовать чтобы "безвозмездно" полученную аренду включить в доход.
FM, С момента подписания... это устное соглашение про бесплатный июль-август... Вот я думаю, НДС будет у них в книге продаж. А в декларации по НДС они ведь этот наш "агентский" не показывают. Расхождение чтоли будет? Как им объяснить, чтоб убедительно было....
а вступает договор в действие с какого момента? На какой договор подписан срок? Этот с/ф, который они нам выставят с НДС, должен у них попасть в книгу продаж. а как сумма НДС по книге будет одна, а платить будут другую? А если выставлять не будут, то этот арендный НДС вообще у них не показывается нигде? да х.з где у этих бюджетников НДС показывается в бухучете....Если выставят с НДС естественно должны отразить в книге продаж. Если эта школа является арендодателем, то она и должна выставлять с/ф с НДС.
FM, спасибо! а налоговая может поинтересоваться, почему акт приема-передачи и договор от 01 июля, а платить стали за сентябрь-октябрь-ноябрь? Дело в том, что в сентябре я аренду (операции в БУ, связанные с арендой)вообще не проводила (и арендодатель тоже). Может поэтому они сделали акт общей суммой на три месяца (но месяца не указывали).... Этот с/ф, который они нам выставят с НДС, должен у них попасть в книгу продаж. а как сумма НДС по книге будет одна, а платить будут другую? А если выставлять не будут, то этот арендный НДС вообще у них не показывается нигде?
ежемесячно либо ничего не должны, либо с/ф с НДС.
Правила форума