×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Аренда муниципального имущества

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 13.02.2010, 00:06
    Над.К
    Вы про какое возмещение? Кто кому чего возмещает?
  • 13.02.2010, 00:02
    Аноним
    Подскажите плизз! Как отразить аренду м.и и возмещения ндс в проводках. Попадает в книгу Д и Р
  • 12.02.2010, 11:16
    FM
    можете продолжать свою нумерацию.
  • 12.02.2010, 10:06
    zyaka
    Скажите, пожалуйста, если мы как налоговые агенты выписываем сами себе счет-фактуру, нумерация наша продолжается? Или по таким с-ф отдельные номера идут?
  • 18.01.2010, 15:03
    Н и к
    30.12.2008 N 307-ФЗ

    3. Аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности.

    119-ФЗ
    3. Целью аудита является выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

    вот в новом законе нет про соответствие ведения бухгалтерского учета законодательству РФ
    а досоверность отчетности не пострадает.
  • 18.01.2010, 14:04
    FM
    Сильно ли неправильная проводка Дт19 кт68? Кто меня за неё может заругать
    практически никто, кроме аудиторов
  • 18.01.2010, 13:44
    Н и к
    Аренда госимущества отражение НДС в 1с77

    Сильно ли неправильная проводка Дт19 кт68? Кто меня за неё может заругать
    в инструкции к плану счетов не нашел, хотя где-то советовали при СМР для собственных нужд её испльзовать.

    Хочу меньше ручных операций, бухсправок и.т.п

    получается у меня так.
    Начислена арендная плата "Услуги.стор.орг без НДС" Дт 20 Кт 60
    Оплата арендной платы "Выписка" Дт 60 Кт 51
    Начислен агентский ндс "Запись кн.прод" Дт 19 Кт68
    В след налог периоде
    Принят к вычету агентский НДС "запись кн.пок" Дт 68 Кт19

    Удобно и задоженность по аренде отдельно от НДС, книга покупок, продаж заполняется только декларацию немного подправить)
  • 17.12.2009, 10:02
    Ксан_ка
    FM, вы подтверждаете мое личное мнение. Осталось только убедить ФНС, ну и наверное посчитать пени с 25.04.09 по настоящее время.
  • 17.12.2009, 09:49
    FM
    Ксан_ка, в вашей ситуации можно говорить о том, что перечисленные суммы тогда не могли быть арендной платой, т.к. договора аренды не существовало....
  • 16.12.2009, 21:43
    Ксан_ка
    FM? спасибо.
    А с арендной платы, которая была перечислена в 2007г, но будет зачтена за 2-3кв.2009г. - срок уплаты НДС уже прошел?
    Налоговая насчитала пени за 1,5 года, при подаче нулевой уточненки пени обнулятся???
    В ФНС утверждают, что не имеет значение дата регистрации договора, в окт. 2007 была перечислена арендная плата, значит срок уплаты НДС 21.01.08. Соответственно пени правомерны
  • 16.12.2009, 16:43
    FM
    Имеют ли они право отказать в приеме уточненки???
    не имеют....
    А если арендную плату в КУГИ за нас перечислит дружественная организация по письму, НДС заплатить должны ведь мы?
  • 16.12.2009, 14:55
    Ксан_ка
    А если арендную плату в КУГИ за нас перечислит дружественная организация по письму, НДС заплатить должны ведь мы?
    Не могу сообразить по сроку
    Арендная плата за период с апреля по август - оплата в 2007г., срок уплаты НДС до 20.01.2010?
  • 16.12.2009, 14:41
    Ксан_ка
    Пока на руках нет судебного решения - КУГИ с нами даже не разговаривает. Начисление арендной платы пойдет с 25.04.2009г, соответственно уплаченные в 2007г. средства пойдут в зачет ар.платы.
    На сумму начисленного НДС у нас заблокированы средства на р/сч, поэтому важно как можно скорее подать уточненку. Ну а в налоговой в заветном "окошке" не принимают без письма от КУГИ
    Имеют ли они право отказать в приеме уточненки???
  • 16.12.2009, 14:26
    FM
    а каким образом делается перерасчет арендной платы?
  • 16.12.2009, 14:20
    Ксан_ка
    У нас УСН
  • 16.12.2009, 14:18
    FM
    За 4кв.2007г. нужно сдать уточненку по НДС нулевую?
    а что у вас других оборотов по НДС не было?
  • 16.12.2009, 14:13
    Ксан_ка
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста свести мысли к общему знаменателю.
    Мы заключили доп.соглашение с КУГИ (произошла смена арендатора) в сентябре 2007г., в октябре 2007г. оплатили аренду. Но выяснилось, что наш договор не зарегистрирован, т.к. здание - фед. собственность, произошла регистрация лишь в апреле 2009г. С 2007г. никаких оплат не производилось, декларацию по НДС подали 21.01.2008г., но НДС не платили. За этот период было несколько судебных решений, но вот только 14.12.09 в нашу пользу, т.е. договор действует с апр.2009г.. (а не с 2007) Соответственно делаем перерасчет ар.платы.
    За 4кв.2007г. нужно сдать уточненку по НДС нулевую? Должно ли быть какое-то сопроводительное письмо?
  • 07.12.2009, 12:28
    FM
    с копейками.
  • 07.12.2009, 12:11
    Медицина+
    Подскажите, а НДС с муниципальной аренды платится с копейками или нужно округлять до целых рублей?
  • 02.12.2009, 16:04
    FM
    тогда вариантов не платить не вижу. Либо все официально - вы им оборудование для кабинета, а они вам - помещение в аренду за деньги.
  • 02.12.2009, 15:32
    zyaka
    FM, это просто нереально.... целый год и так делали, это ж через КУМи и рег.палату...
  • 02.12.2009, 14:27
    FM
    договор заключить с сентября.
  • 02.12.2009, 14:00
    zyaka
    FM, мы им в школе построили кабинет, они это нигде не отражали, вот типа решили так зачесть... А есть вариант, чтоб не платить? ну может акт какой-нибудь.....
  • 02.12.2009, 13:50
    FM
    лучше включить сумму в доход и заплатить налог.
  • 02.12.2009, 13:43
    zyaka
    FM, нам подождать пока заинтересуются? самим наверное не стоит лезть? или что сделать надо?
  • 02.12.2009, 12:59
    FM
    тогда налоговая даже очень может поинтересоваться и потребовать чтобы "безвозмездно" полученную аренду включить в доход.
  • 02.12.2009, 12:30
    zyaka
    FM, С момента подписания... это устное соглашение про бесплатный июль-август...
    Вот я думаю, НДС будет у них в книге продаж. А в декларации по НДС они ведь этот наш "агентский" не показывают. Расхождение чтоли будет? Как им объяснить, чтоб убедительно было....
  • 02.12.2009, 11:20
    FM
    а вступает договор в действие с какого момента? На какой договор подписан срок?
    Этот с/ф, который они нам выставят с НДС, должен у них попасть в книгу продаж. а как сумма НДС по книге будет одна, а платить будут другую? А если выставлять не будут, то этот арендный НДС вообще у них не показывается нигде?
    да х.з где у этих бюджетников НДС показывается в бухучете....Если выставят с НДС естественно должны отразить в книге продаж. Если эта школа является арендодателем, то она и должна выставлять с/ф с НДС.
  • 02.12.2009, 11:09
    zyaka
    FM, спасибо!
    а налоговая может поинтересоваться, почему акт приема-передачи и договор от 01 июля, а платить стали за сентябрь-октябрь-ноябрь?
    Дело в том, что в сентябре я аренду (операции в БУ, связанные с арендой)вообще не проводила (и арендодатель тоже). Может поэтому они сделали акт общей суммой на три месяца (но месяца не указывали)....
    Этот с/ф, который они нам выставят с НДС, должен у них попасть в книгу продаж. а как сумма НДС по книге будет одна, а платить будут другую? А если выставлять не будут, то этот арендный НДС вообще у них не показывается нигде?
  • 02.12.2009, 09:42
    FM
    ежемесячно либо ничего не должны, либо с/ф с НДС.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •