×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Комиссионная торговля, проводки

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 17.07.2009, 11:43
    Свифти
    Спасибо большое, стало понятно!
  • 16.07.2009, 09:34
    Январь
    У меня 1С:Произв+Усл+Бух 7.7 , не найду как поставить признак комиссионный?
    В справочнике товар "тип" есть какой-нибудь? А рядом "собственный" или "на комиссии". В Бухии есть...
    И все таки не ясно как быть со сч-фактурами, какие выписывать на аванс, какие на отгрузку и какую принять на вычет?
    На аванс покупателю - на 35065 (комитенту об этом не забыть сказать)
    На отгрузку покупателю - на 35065
    На вознаграждение комитенту - на 7013

    Вы вознаграждение удерживаете или вам отдельно перечисляют? Если удерживаете, что еще счет-фактуру на аванс на 7013, хотя и не считаю это обязательным, особенно если по итогам месяца этот аванс закроется.
    В книгах покупок/продаж только счета-фактуры по вашему вознаграждению могут быть
  • 16.07.2009, 09:27
    Свифти
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    1с? Поступление товара с признаком комиссионный чем не устраивает?

    Общей, делить потом

    Если с 004 продавать комиссонный товар накладной, то и эта проводка сформируется

    на 7013
    У меня 1С:Произв+Усл+Бух 7.7 , не найду как поставить признак комиссионный?
    И все таки не ясно как быть со сч-фактурами, какие выписывать на аванс, какие на отгрузку и какую принять на вычет?
  • 16.07.2009, 09:01
    Январь
    1. Д004 Получили товар на комиссию за 28052р. - бух.справкой?
    1с? Поступление товара с признаком комиссионный чем не устраивает?
    2. Д51/62.4. Получили деньги от покупателя 35065руб. Нужно ли приход денег оформлять как 28052 - 51/62.4, а 7013 - 51/62.1, или одной суммой?
    Общей, делить потом
    5. Получаем накл и с-ф от поставщика на сумму продажи - 35065, делаю 62.4/76 "Услуги стор.организаций" на 35065 между покупателем и постащиком.
    Если с 004 продавать комиссонный товар накладной, то и эта проводка сформируется
    На какую сумму нужно включить с-ф в книгу продаж?
    на 7013
  • 16.07.2009, 07:14
    Свифти
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    потом когда с/ф на вознаграждение комитенту выставите - свой с/ф на аванс, который также ему выставляли....
    То есть при получении оплаты от покупателя нужно выставить 2 СФ - одну покупателю на 35065 (ее в журнал выданных, в книгу продаж не надо), и вторую на сумму 7013 - на комитента (ее и в журнал, и в книгу)? что то еще больше запуталась... А потом в книгу покупок на 7013? так что ли?
  • 16.07.2009, 07:01
    FM
    Нет, только в журнал выданных счетов фактур регистрировать.
    а в книгу покупок что включать?
    потом когда с/ф на вознаграждение комитенту выставите - свой с/ф на аванс, который также ему выставляли....
  • 16.07.2009, 06:48
    Свифти
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    покупателю - на общую сумму полученной предоплаты...
    и при отгрузке затем покупателю тоже на общую сумму (35065)включать в книгу продаж?
    а в книгу покупок что включать?
  • 16.07.2009, 06:41
    FM
    3.Выставлять с-ф на аванс только с суммы вознаграждения - 7013руб?
    комитенту - да, покупателю - на общую сумму полученной предоплаты...
  • 16.07.2009, 05:53
    Свифти
    Вопросов много, заранее спасибо за помощь...
    Мы являемся комиссионером. Вознаграждение составляет 25% от стоимости. Вопросы по оформлению и проводкам:
    1. Д004 Получили товар на комиссию за 28052р. - бух.справкой?
    2. Д51/62.4. Получили деньги от покупателя 35065руб. Нужно ли приход денег оформлять как 28052 - 51/62.4, а 7013 - 51/62.1, или одной суммой?
    3.Выставлять с-ф на аванс только с суммы вознаграждения - 7013руб?
    4. 76/90 - "Реализация услуг" на 7013+ с-ф на эту же сумму на имя поставщика.
    5. Получаем накл и с-ф от поставщика на сумму продажи - 35065, делаю 62.4/76 "Услуги стор.организаций" на 35065 между покупателем и постащиком.
    Нужно ли с-ф от поставщика на 35065 включать в книгу покупок ?
    6. К004 - списываю товар - бух.справкой?
    6. 76/51 оплата поставщику 28052.

    При отгрузке покупателю делаю ТОРГ-12 и с-ф на 35065, не формируя проводки. На какую сумму нужно включить с-ф в книгу продаж?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •