×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: НДС с аванса.

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
Визуальный редактор текста
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 08.07.2009, 08:42
    SvetaSG
    А тогда о каком делении по пропорции вообще речь
    я делю пропорционально ВСЕ расходы, потому что разделить эти операции невозможно. Мероприятие (услуга) -1 штук, а вот выручка за него из двух частей - реклама (с НДС), билеты (без НДС). Аванс придет за рекламу, проплачивать авансом тоже будем скорее всего рекламу, полиграфию и т.п.
  • 07.07.2009, 22:55
    Январь
    эти услуги напрямую связаны с НДС-облагаемой деятельностью
    да
    А тогда о каком делении по пропорции вообще речь? Делятся же общие, а если прямая связь, так весь НДС к вычету.
  • 07.07.2009, 20:11
    Лора
    Ну тогда конечно, стребывай счета-фактура, и все нормально будет..
  • 07.07.2009, 20:03
    SvetaSG
    эти услуги напрямую связаны с НДС-облагаемой деятельностью
    да
  • 07.07.2009, 19:37
    jul-2000
    проаванструет услуги с НДС.
    Все-таки уточню: эти услуги напрямую связаны с НДС-облагаемой деятельностью?
  • 07.07.2009, 19:09
    бух2007
    А я так поняла, что Вы 90 перечислите в 3 квартале и всё.
  • 07.07.2009, 18:55
    SvetaSG
    Не, дебетового точно не будет. Придет, например, аванса 100 тыс. - из них 90 перечислим поставщикам, 10 на з/п себе оставим.
    сч/ф с поставщиков на аванс стребую.
    Январь, спасибо
  • 07.07.2009, 18:38
    Январь
    бух2007, откуда дебетовый НДС? С аванса они же заплатят.
    ИМХО, так и сделать - всё к вычету в 3 квартале, потом пересчитать и восстановить
  • 07.07.2009, 18:36
    бух2007
    Если у Вас будет сч-ф на этот аванс полученный- то почему бы и нет. Нет выручки- нет пропорции.
    Только вот вряд ли налоговая обрадуется дебитовому НДС.
  • 07.07.2009, 18:20
    SvetaSG
    Организация имеет выручку как облагаемую НДС, так и не облагаемую.
    В 3 квартале выручки не будет, зато будет аванс, облагаемый НДС. С этого аванса организация также проаванструет услуги с НДС.
    Вопрос - могу ли я зачесть в 3 кв. весь НДС с сумм, перечисленных в качестве аванса?
    А уже в 4 кв., когда будет выручка, рассчитать пропорцию облагаемых и необлагаемых услуг, восстановить зачтенный в 3 кв. НДС и зачесть часть, которая получится согласно пропорции.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •