×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Нулевая декларация

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 21.07.2011, 11:44
    Mina2010
    списываем на расходы,если есть выручка, а у меня ее нет!!!
  • 21.07.2011, 11:43
    Mina2010
    почему нельзя???? если это возможно!!!!
  • 21.07.2011, 10:55
    Над.К
    Вопросы про бухотчетность не относятся к спецрежимам и задавать их надо в другом разделе форума. Текущие расходы, коими и являются расходы на открытие счета не имеют никакого отношения к 97 счету. Не надо калечить бухучет
  • 21.07.2011, 10:20
    Mina2010
    Всем здравствуйте,если я в этом квартале зарегистрировала фирму,сейчас сдаю баланс,в нем будет только УК,как мне отразить расходы на открытие р/сч. можно ли эти расходы не на 91,2 а на 97 кинуть,чтобы списать расходы,когда деятельность появиться,ведь если я сейчас на расходы отнесу у меня получиться убыток,верно? т.е. отчет о прибылях и убытках у меня уже будет не нулевой а с убытком???
  • 05.07.2011, 08:04
    галава германа
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А надо ли письмо писать об отсутствии деятельноти?
    Обязанности нет. Но и запретить вам никто не может, если хочется написать.
  • 05.07.2011, 02:26
    Аноним
    Подскажите, плиз:
    ИП на ОСН, деятельности во 2 кв не было, подаю нулевую декларацию по НДС за 2 кв.
    А надо ли письмо писать об отсутствии деятельноти?
    Спасибо!
  • 01.07.2011, 10:11
    Над.К
    у ИП в связи с новым законом о том что работник обязательно должен отгулять отпуск 14 дней,
    Никаких новых законов нет. Отпуск положен 28 календарных дней в году.
    Оштрафовать Вас может трудовая инспекция, если придет на проверку
    Как расчитывается компенсация за неотгулянный отпуск, сотни раз писалось на форуме в разделе Оплата труда и кадровый учет
  • 01.07.2011, 09:12
    Mina2010
    Люди помогите,у меня ИП на ЕНВД все люди оформлены на пол ставки-3000руб. в месяц.сейчас у меня увольняется одна,как ей рассчитывать компенсацию за неиспользованный отпуск? И вообще какие обязанности у ИП в связи с новым законом о том что работник обязательно должен отгулять отпуск 14 дней,есть какие то штрафные санкции если он несколько лет вообще не находится в отпуске.
  • 01.07.2011, 00:19
    Над.К
    Ну так пока нет актов на штрафы, зачем платить? мало ли что они прислали квитанции, должны быть решение о привлечении к налоговой ответственности
  • 30.06.2011, 23:39
    Александр____
    а как узнать точную сумму штрафов?? В налоговой не сказали... и даже квитанции с пустой графой СУММА в письме прислали.
  • 30.06.2011, 23:10
    Над.К
    ПРавильно. Но штрафы все равно придется платить.
    Если Вы не работаете, так закрыли бы ИП, у Вас еще и взносы в ПФ и ФОМС ох как немаленькие тикают
  • 30.06.2011, 22:57
    Александр____
    Добрый день!

    Подскажите как луче действовать в такой ситуации:

    Чуть больше месяца назад пришло письмо с требованиями сдать декларации за 2008, 2009 и 2010 г. На мое имя зарегистрировано ИП, все не как не могу с ним разобраться. Посоветовался со знакомыми бухгалтерами, отреагировал на требования и сдал декларации с прочерками и подписями. Сегодня пришло письмо с "Актами об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных НК РФ налоговых правонарушениях...", за каждый год.
    В которой сказано, что "...в соответствии со ст. 346.23 Налогового кодекса РФ..." я сдал декларацию позже обозначенного срока и что сумма налога отсутствует, и что я совершил налог. правонарушение(ст. 119 НК РФ).

    штрафа в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1000 рублей.

    Не могу понять логику расчета штрафа, сколько в итоге мне надо заплатить за все "правонарушения".
    Правильно ли я сделал, выполнив требования и предоставив декларации с прочерками?
  • 16.01.2010, 14:53
    EugeneD
    Да по барабану! И НЕнулевые иногда цифры/даты от руки вписывал, и ничего... Хотя, конечно, могут быть и невменяемые инспекторы, но это уже не сюда.
  • 16.01.2010, 14:41
    Kverik
    Декларация по НДС
  • 16.01.2010, 14:40
    Kverik
    Уважаемые клерки! Подскажите пожалуйста, не будет ли нарушением если в декларации титульный лист будет заполнен на компьютере, а остальные разделы(прочерки, т.к. декларация нулевая, и дата) вручную?
  • 14.01.2010, 01:20
    Ирина-преподаватель
    Не могу нигде найти образец полностью заполненной нулевой декларации по УСН, наверняка что-то подобное есть для нас новичков. Или хотя бы не нулевой, а обычной. В бухгалтерской энциклопедии посмотрела, но там нет образца заполнения первого листа. Помогите пожалуйста.
  • 12.01.2010, 11:22
    Andyko
  • 12.01.2010, 11:10
    Stanislavquestiun
    Мы зарегистрировались(ООО) в 2009г в конце ноября, доходов,операций ни каких ни было по счету,есть счета за аренду и интернет (расход) по которым мы платили наличными из кармана за декабрь. Какой налог мы должны заплатить и должны ли мы что нить платить по налогам? Или можно просто сдать нулевую декларацию (как можно её сделать самим если нет бухгалтера?) Спасибо.!!!!!
  • 17.04.2009, 14:26
    Над.К
    Есть ли такое понятие для коэф К2 как смешанный вид торговли?
    Вряд ли. 1 у Вас будет. Но перечитывать таблицу я не буду, там пунктов много
  • 17.04.2009, 13:29
    valeriyaa
    Подскажите, в нулевом расчете по авансам ЕСН в разделе1 коды бюджетных классификаций(строки 020) заполнять или пустыми оставить? как правильно?
  • 16.04.2009, 09:53
    Алексей1986
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Алексей1986, вверху страницы есть ссылка "новости вашего региона", выходите в регионы, ищете там СПб, там есть наш закон по ЕНВД
    Спасибо, нашел.
    Закон "О введении на территории Санкт-Петербурга системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" в редакции от 21.11.2008

    Подскажите, пожалуйста. Судя по закону, для розничной торговли новыми товарами (телерадиотовары) коэф К2 = 1.
    А как быть в ситуации, когда розничная торговля новыми телерадиотоварами и сотовыми телефонами б.у. ? Какой тогда будет К2 ?

    Есть ли такое понятие для коэф К2 как смешанный вид торговли?
  • 15.04.2009, 22:10
    Bagira1985
    Подскажите!!!!Сдаю нулевую декларацию по НДС (ИП-производство пеноблоков,без работников)....р\с нет...кассы нет....деятельности нет....только расходы.Нужно их указывать в декларации?И там прочерки ставить или нули?
  • 14.04.2009, 12:02
    Над.К
    Просто пустые оставьте
  • 14.04.2009, 11:35
    Fobiya
    О, и сразу же еще маленький нюанс.
    Страхователь - для УСН это 50?
  • 14.04.2009, 11:34
    Fobiya
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ни в каких. Прочерки ставятся там, где нет данных.
    Заполняю нулевую по ОПС.
    Раздел 1. Авансовый платежи, подлежащие уплате по данным страхователя.
    Пытаюсь поставить там прочерки, программа не даёт.
    Это смертельно? Или возможен вариант просто пустых этих граф?
  • 13.04.2009, 17:40
    Над.К
    Алексей1986, вверху страницы есть ссылка "новости вашего региона", выходите в регионы, ищете там СПб, там есть наш закон по ЕНВД
  • 13.04.2009, 17:25
    Алексей1986
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Сергей_77, а причем тут решение по Кировскому району Ленобласти, если это вообще другой субъект Российской Федерации?
    В Питере один закон на все районы
    ОКАТО лучше узнать в своей налоговой, если у Вас нет информационного письма статистики. КБК 182 1 05 02000 02 1000 110
    Не подскажете ссылочку на закон СПб по ЕНВД? В нем я так понимаю есть и К2 ?


    П.С.
    Извините за дублирование темы. Просто попросил знакомого создать тему, а он не зарегистрирован на форуме.
  • 13.04.2009, 15:59
    руслан001
    Ego, вы написали:

    до 01.01.2009 декларация сдавалась поквартально нарастающим итогом

    Сейчас за год, а сами отчисления по какому приципу рассчитывать?
  • 13.04.2009, 15:50
    Над.К
    Сергей_77, а причем тут решение по Кировскому району Ленобласти, если это вообще другой субъект Российской Федерации?
    В Питере один закон на все районы
    ОКАТО лучше узнать в своей налоговой, если у Вас нет информационного письма статистики. КБК 182 1 05 02000 02 1000 110
  • 13.04.2009, 14:59
    Сергей_77
    Вот нашел решение "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области" № 84 от 26.11.2008
    http://www.klerk.ru/doc/?141926
    из него понял что для меня базовая доходность - 1800 р.
    но непонятно все таки про коэф К2

    В народной бухгалтерской энциклопедии : коэф К1 на 2009 г = 1,148

    поправьте меня пожалуйста если не прав

    где же узнать код бюджетной классификации (строка 010), код по ОКАТО (строка 020)
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •