Ответить в теме: Нулевая декларация
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
списываем на расходы,если есть выручка, а у меня ее нет!!!
почему нельзя???? если это возможно!!!!
Вопросы про бухотчетность не относятся к спецрежимам и задавать их надо в другом разделе форума. Текущие расходы, коими и являются расходы на открытие счета не имеют никакого отношения к 97 счету. Не надо калечить бухучет
Всем здравствуйте,если я в этом квартале зарегистрировала фирму,сейчас сдаю баланс,в нем будет только УК,как мне отразить расходы на открытие р/сч. можно ли эти расходы не на 91,2 а на 97 кинуть,чтобы списать расходы,когда деятельность появиться,ведь если я сейчас на расходы отнесу у меня получиться убыток,верно? т.е. отчет о прибылях и убытках у меня уже будет не нулевой а с убытком???
Сообщение от Аноним А надо ли письмо писать об отсутствии деятельноти? Обязанности нет. Но и запретить вам никто не может, если хочется написать.
Подскажите, плиз: ИП на ОСН, деятельности во 2 кв не было, подаю нулевую декларацию по НДС за 2 кв. А надо ли письмо писать об отсутствии деятельноти? Спасибо!
у ИП в связи с новым законом о том что работник обязательно должен отгулять отпуск 14 дней, Никаких новых законов нет. Отпуск положен 28 календарных дней в году. Оштрафовать Вас может трудовая инспекция, если придет на проверку Как расчитывается компенсация за неотгулянный отпуск, сотни раз писалось на форуме в разделе Оплата труда и кадровый учет
Люди помогите,у меня ИП на ЕНВД все люди оформлены на пол ставки-3000руб. в месяц.сейчас у меня увольняется одна,как ей рассчитывать компенсацию за неиспользованный отпуск? И вообще какие обязанности у ИП в связи с новым законом о том что работник обязательно должен отгулять отпуск 14 дней,есть какие то штрафные санкции если он несколько лет вообще не находится в отпуске.
Ну так пока нет актов на штрафы, зачем платить? мало ли что они прислали квитанции, должны быть решение о привлечении к налоговой ответственности
а как узнать точную сумму штрафов?? В налоговой не сказали... и даже квитанции с пустой графой СУММА в письме прислали.
ПРавильно. Но штрафы все равно придется платить. Если Вы не работаете, так закрыли бы ИП, у Вас еще и взносы в ПФ и ФОМС ох как немаленькие тикают
Добрый день! Подскажите как луче действовать в такой ситуации: Чуть больше месяца назад пришло письмо с требованиями сдать декларации за 2008, 2009 и 2010 г. На мое имя зарегистрировано ИП, все не как не могу с ним разобраться. Посоветовался со знакомыми бухгалтерами, отреагировал на требования и сдал декларации с прочерками и подписями. Сегодня пришло письмо с "Актами об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных НК РФ налоговых правонарушениях...", за каждый год. В которой сказано, что "...в соответствии со ст. 346.23 Налогового кодекса РФ..." я сдал декларацию позже обозначенного срока и что сумма налога отсутствует, и что я совершил налог. правонарушение(ст. 119 НК РФ). штрафа в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1000 рублей. Не могу понять логику расчета штрафа, сколько в итоге мне надо заплатить за все "правонарушения". Правильно ли я сделал, выполнив требования и предоставив декларации с прочерками?
Да по барабану! И НЕнулевые иногда цифры/даты от руки вписывал, и ничего... Хотя, конечно, могут быть и невменяемые инспекторы, но это уже не сюда.
Декларация по НДС
Уважаемые клерки! Подскажите пожалуйста, не будет ли нарушением если в декларации титульный лист будет заполнен на компьютере, а остальные разделы(прочерки, т.к. декларация нулевая, и дата) вручную?
Не могу нигде найти образец полностью заполненной нулевой декларации по УСН, наверняка что-то подобное есть для нас новичков. Или хотя бы не нулевой, а обычной. В бухгалтерской энциклопедии посмотрела, но там нет образца заполнения первого листа. Помогите пожалуйста.
Оптимально - найти бухгалтера. http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=312862 http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=313125
Мы зарегистрировались(ООО) в 2009г в конце ноября, доходов,операций ни каких ни было по счету,есть счета за аренду и интернет (расход) по которым мы платили наличными из кармана за декабрь. Какой налог мы должны заплатить и должны ли мы что нить платить по налогам? Или можно просто сдать нулевую декларацию (как можно её сделать самим если нет бухгалтера?) Спасибо.!!!!!
Есть ли такое понятие для коэф К2 как смешанный вид торговли? Вряд ли. 1 у Вас будет. Но перечитывать таблицу я не буду, там пунктов много
Подскажите, в нулевом расчете по авансам ЕСН в разделе1 коды бюджетных классификаций(строки 020) заполнять или пустыми оставить? как правильно?
Сообщение от Над.К Алексей1986, вверху страницы есть ссылка "новости вашего региона", выходите в регионы, ищете там СПб, там есть наш закон по ЕНВД Спасибо, нашел. Закон "О введении на территории Санкт-Петербурга системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" в редакции от 21.11.2008 Подскажите, пожалуйста. Судя по закону, для розничной торговли новыми товарами (телерадиотовары) коэф К2 = 1. А как быть в ситуации, когда розничная торговля новыми телерадиотоварами и сотовыми телефонами б.у. ? Какой тогда будет К2 ? Есть ли такое понятие для коэф К2 как смешанный вид торговли?
Подскажите!!!!Сдаю нулевую декларацию по НДС (ИП-производство пеноблоков,без работников)....р\с нет...кассы нет....деятельности нет....только расходы.Нужно их указывать в декларации?И там прочерки ставить или нули?
Просто пустые оставьте
О, и сразу же еще маленький нюанс. Страхователь - для УСН это 50?
Сообщение от Над.К Ни в каких. Прочерки ставятся там, где нет данных. Заполняю нулевую по ОПС. Раздел 1. Авансовый платежи, подлежащие уплате по данным страхователя. Пытаюсь поставить там прочерки, программа не даёт. Это смертельно? Или возможен вариант просто пустых этих граф?
Алексей1986, вверху страницы есть ссылка "новости вашего региона", выходите в регионы, ищете там СПб, там есть наш закон по ЕНВД
Сообщение от Над.К Сергей_77, а причем тут решение по Кировскому району Ленобласти, если это вообще другой субъект Российской Федерации? В Питере один закон на все районы ОКАТО лучше узнать в своей налоговой, если у Вас нет информационного письма статистики. КБК 182 1 05 02000 02 1000 110 Не подскажете ссылочку на закон СПб по ЕНВД? В нем я так понимаю есть и К2 ? П.С. Извините за дублирование темы. Просто попросил знакомого создать тему, а он не зарегистрирован на форуме.
Ego, вы написали: до 01.01.2009 декларация сдавалась поквартально нарастающим итогом Сейчас за год, а сами отчисления по какому приципу рассчитывать?
Сергей_77, а причем тут решение по Кировскому району Ленобласти, если это вообще другой субъект Российской Федерации? В Питере один закон на все районы ОКАТО лучше узнать в своей налоговой, если у Вас нет информационного письма статистики. КБК 182 1 05 02000 02 1000 110
Вот нашел решение "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области" № 84 от 26.11.2008 http://www.klerk.ru/doc/?141926 из него понял что для меня базовая доходность - 1800 р. но непонятно все таки про коэф К2 В народной бухгалтерской энциклопедии : коэф К1 на 2009 г = 1,148 поправьте меня пожалуйста если не прав где же узнать код бюджетной классификации (строка 010), код по ОКАТО (строка 020)
Правила форума