×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: переход с УСНО на ОСНО и оформление книги продаж

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 30.03.2009, 07:39
    Январь
    Но замечание все равно будет
    Замечание какое? НДС начислен правильно, книга в наличии есть. Пусть озвучит размер налоговых претензий, а вы уж решите стоит ли что-то переделывать
  • 30.03.2009, 07:29
    Стефани
    Никто не сталкивался?
  • 27.03.2009, 09:08
    Стефани
    ООО потеряло право на применение УСНО в декабре 2007 г, т.е. с 01.10.07 мы оказались на ОСНО. За октябрь-ноябрь было сделано много реализаций "без НДС". Дополнительные соглашения к договорам не заключали, акты выполненных работ не переподписывали. Когда я начала формировать книги продаж, то на суммы этих реализаций доначислила НДС из собственных средств, в книгу продаж занесла контрагента "общий список", сумму реализации и начисленный сверху НДС из собственных средств.
    Сейчас аудитор делает замечание, говорит, что раз мы находимся на ОСНО, то книгу продаж должны вести по всем правилам, т.е. с наименованием контрагента, а контрагента "общий список" нет. Предлагаю назвать контрагента "переходный период", "реализация без НДС", но она не соглашается, говорит, это не правильно и налоговые органы к этому обязательно придерутся.
    Я объясняю, что не могу внести счет-фактуру с именем контрагента, потому что контрагент эту счет-фактуру не получал, НДС к вычету не ставил. И вообще, как быть в случае встречной проверки, почему у контрагента одна сумма прошла, а у меня по книге продаж - другая?
    Ну да, говорит, не ясно. Но замечание все равно будет .

    Теперь мне самой интересно, как правильно оформлять такую ситуацию? Просто у нас еще в 2008 году тянулись договоры, заключенные в период УСНО, дополнительное соглашение с выделенной суммой НДС подписать было нереально, поэтому выставляли акты "без НДС", а НДС накручивали сверху за счет собственных средств . Соответственно, книги продаж за 2008 год тоже содержат контрагента "общий список".
    Права ли я, и если нет, как оформить все правильно?
    Спасибо.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •