Ответить в теме: Неправильное отражение авансов
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
У нас в налоговой в обязательном порядке требуют заявление на зачет переплаты.
Сообщение от Ola2012 По итогам года у нас получается сумма к возмещения из-за уплаченных авансов. Естественно такие же авансы мы платив и в 1-м квартале. Могу ли я не перечислять аванс 28.03, т.к итак переплата в бюджет. А перезачесть эти деньги. Нужно ли заявление на перезачет или автоматом перезачитаются??? у меня такая же ситуация. я все таки март оплачу, и в апреле запрошу сверку по налогу, а потом уже увидев сумму буду писать письмо на перезачет..но письмо писать у нас обязательно
По итогам года у нас получается сумма к возмещения из-за уплаченных авансов. Естественно такие же авансы мы платив и в 1-м квартале. Могу ли я не перечислять аванс 28.03, т.к итак переплата в бюджет. А перезачесть эти деньги. Нужно ли заявление на перезачет или автоматом перезачитаются???
Я бы сдала одновременно и уточненку с правильными цифрами и годовуй декларацию. При разнесении ваших цифр в свою базу, у налоговой не пойдет, если вы не сдадите уточненку.
Сообщение от Ola2012 Неужели никто не может поделиться своими соображениями?? Или я непонятно сформулировала? нам пришло письмо из налоговой, о том что авансы были разнесены не правильно за 9 мес, сказали подать уточненку за 9 мес...ну и потом уже прибыль правильно за год сдать
Неужели никто не может поделиться своими соображениями?? Или я непонятно сформулировала?
При заполнении декларации по прибыли за 9 месяцев накосячила: по стр. 290 - должна была отразить 45 000. А я написала - 15 000. Хотя в разделе 1.2 отразила правильные суммы, т.е. по 15 000 каждый месяц. А теперь вот думаю, как мне заполнять стр. 210 вгодовой декларации, ведь это 180 за 9 мес + 290 за 9 месяцев. А у меня стр. 290 заполнена не правильно, хотя раздел 1.2 - верно. Что посоветуете? 1. Сдать уточненку за 9 месяцев и вопросы отпадут. 2. Уточненку не сдавать, а в стр. 210 за год написать стр.180 + правильная сумма (т.е платежи по разделу 1.2)? Ведь налоговаЯ в карточке начисления проводят по разделу 1.1 и 1.2 , а не по 290 строке.
Правила форума