×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 12.03.2009, 23:42
    Бухинспектор
    Попробую ответить сам на свой вопрос

    Цитата Сообщение от Бухинспектор Посмотреть сообщение
    мы ни одного отчета ещё не сдавали, с 4-го кв на ОСН перешли
    Поправка: декларация по НДС за 4 кв. сдавалась 20 января, но работать начал позже, поэтому опомнился не сразу ох уж эти заморочки с перескоками на осн в 4-м квартале...

    Для начала нужно пересчитать реализацию, учесть налог не как в т.ч., а накрутить сверху на оплаты. Затем подать уточненку. Доплатить налог в бюджет.

    Главное, успеть все это до 30 марта. А доплатить, желательно, до 20 марта.

    PS Тогда, если в договоре присутствует пункт о возмещении налога, в случае возникновения налоговой нагрузки или делается доп.согл. с этой поправкой, то операция по возмещению НДС пройдет гладко и без последствий...

    скоректируйте, если где не прав.
  • 06.03.2009, 17:11
    Бухинспектор
    Цитата Сообщение от shrilanka Посмотреть сообщение
    такое возможно?
    ещё как возможно =)

    2 FM:Услуги оказывали с момента перехода до настоящего момента.

    Выставили сейчас счет на сумму 18% от тех оплат.

    Расчет такой за все время покупатель заплатил 100 уе (только сумма услуг),
    с них при проведении реализации учли НДС 15,25 уе,
    сейчас выставили покупателю счет на неоплаченный им НДС - 18 уе
    наш фирма уже оплатила 2 платежа НДС в бюджет за 4-й кв,
    декларации не сдавались ещё ни разу

    Может у кого-нибудь была такая история? Как сделать чтобы не накручивать на возмещении покупателем суммы налога лишний НДС?
  • 06.03.2009, 16:35
    FM
    А услуги оказывали покупателю когда?
  • 06.03.2009, 16:33
    shrilanka
    с 4-го кв на ОСН перешли
    такое возможно?
  • 06.03.2009, 16:23
    Бухинспектор
    Так лучше сейчас успеть придумать как тут лучше быть, мы ни одного отчета ещё не сдавали с 4-го кв на ОСН перешли. Вот и сижу голову ломаю теперь...
  • 06.03.2009, 15:49
    FM
    Придется делать уточненки, чтобы все срослось.
  • 06.03.2009, 15:45
    Бухинспектор
    Выставляли сумму 100 % в счетах не было НДС
    Эти 100% учли как 118% как будто был
    А теперь они хотят вернуть недоплаченный НДС 18% к тем 100%
  • 06.03.2009, 15:35
    FM
    Не понятно.
    Вы выставляли ему 118 в т.ч НДС а в реализацию включали только 100 в т.ч НДС?
  • 06.03.2009, 15:15
    Бухинспектор
    Покупатель не резидент оплачивал услуги по счетам без ндс, т.к. не могли с ними договориться о прибавлении 18 % к счету, теперь есть договоренность о возмещении 18%(например 100 у.е.) по всем платежам

    На реализацию были сделаны акты с суммами как в счетах и из тех сумм был выделен ндс и учтен.

    Может ли покупатель оплатить только сумму неоплаченного НДС(100 у.е.)? Без накручивания ещё 18% за платеж(118 у.е)?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •