Ответить в теме: Покупатель платит ндс не включенный ранее в оплаты
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Попробую ответить сам на свой вопрос Сообщение от Бухинспектор мы ни одного отчета ещё не сдавали, с 4-го кв на ОСН перешли Поправка: декларация по НДС за 4 кв. сдавалась 20 января, но работать начал позже, поэтому опомнился не сразу ох уж эти заморочки с перескоками на осн в 4-м квартале... Для начала нужно пересчитать реализацию, учесть налог не как в т.ч., а накрутить сверху на оплаты. Затем подать уточненку. Доплатить налог в бюджет. Главное, успеть все это до 30 марта. А доплатить, желательно, до 20 марта. PS Тогда, если в договоре присутствует пункт о возмещении налога, в случае возникновения налоговой нагрузки или делается доп.согл. с этой поправкой, то операция по возмещению НДС пройдет гладко и без последствий... скоректируйте, если где не прав.
Сообщение от shrilanka такое возможно? ещё как возможно =) 2 FM:Услуги оказывали с момента перехода до настоящего момента. Выставили сейчас счет на сумму 18% от тех оплат. Расчет такой за все время покупатель заплатил 100 уе (только сумма услуг), с них при проведении реализации учли НДС 15,25 уе, сейчас выставили покупателю счет на неоплаченный им НДС - 18 уе наш фирма уже оплатила 2 платежа НДС в бюджет за 4-й кв, декларации не сдавались ещё ни разу Может у кого-нибудь была такая история? Как сделать чтобы не накручивать на возмещении покупателем суммы налога лишний НДС?
А услуги оказывали покупателю когда?
с 4-го кв на ОСН перешли такое возможно?
Так лучше сейчас успеть придумать как тут лучше быть, мы ни одного отчета ещё не сдавали с 4-го кв на ОСН перешли. Вот и сижу голову ломаю теперь...
Придется делать уточненки, чтобы все срослось.
Выставляли сумму 100 % в счетах не было НДС Эти 100% учли как 118% как будто был А теперь они хотят вернуть недоплаченный НДС 18% к тем 100%
Не понятно. Вы выставляли ему 118 в т.ч НДС а в реализацию включали только 100 в т.ч НДС?
Покупатель не резидент оплачивал услуги по счетам без ндс, т.к. не могли с ними договориться о прибавлении 18 % к счету, теперь есть договоренность о возмещении 18%(например 100 у.е.) по всем платежам На реализацию были сделаны акты с суммами как в счетах и из тех сумм был выделен ндс и учтен. Может ли покупатель оплатить только сумму неоплаченного НДС(100 у.е.)? Без накручивания ещё 18% за платеж(118 у.е)?
Правила форума