Ответить в теме: Проблемка с заполнением декларации за год - поможите плиз...
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Спасибо! Ага, то есть: 1) в 130 ставлю 0, 2) в 140 ставлю 296, 3) за год (2008) ничего не плачу, 4) за первый квартал 2009 заплачу на 296 рублей меньше, update: 5) в строке 030 пишу 0, 6) в строке 060 (декларация за 2008 год) пишу 296. Правильно?
Не может быть в стр 130 отрицательных чисел. Заполняется либо 130, либо 140 Не надо никаких письменных заявлений. Просто в этом году заплатите на эту сумму меньше
У меня ситуация получилась как у анонимной участницы обсуждения - при заполнении декларации (УСн-6%) за год в строке 130 получается отрицательное число Получилось так из-за того, что в 4-ом квартале доход получился мизерный, и в этом же квартале разом уплатил фиксированные взносы в ПФ (которые получились больше налога за этот период ). Т.е. вот что получилось: 010: 348900 060: 348900 070: 6 080: 20934 110: 2576 120: 18654 130: -296 140: 296 Правильно заполнил? Как бы мне эти 296 рублей зачесть в счет будущих платежей? В НК написано, что нужно письменное заявление, не подскажете что в нем написать?
Спасибо за ответы,надеюсь, что с учетом все порядке. Ладненько, покажем к уменьшению...
То, что налог получается к уменьшению, так в этом нет ничего страшного, если у вас всё с учетом впорядке... Смотрите, конечно, сами, что вам показывать... Как говорится "волков бояться...."
доходы
У Вас доходы или доходы-расходы?
Мне не хочется к себе привлекать внимание проверками.
Вам хочется заплатить побольше налогов?
Да, простите, описка, я имела в виду сумму исчисленного налога за 2008год, он составляет примерно 21000, взносы 5000, а уплачен за 9 мес. 18000. Получается к уменьшению. Это нормально? Или я могу сумму взносов меньше показать, чтобы на 0 выйти?
Вы должны уменьшать не налоговую базу, а налог. Т.е., если у Вас исчислен налог 5000 руб, а взносы составляют 10000 руб, то вы можете уменьшить налог только на 2500 руб
Или так бывает и это нормально? Просто я 1 раз сдаю УСНО...
У меня налоговая база не уменьшается более чем на 50%, но когда я минусую от неё сумму уплаченных страх.взносов и исчисленный налог за пред.период, то получается налог к уменьшению. (доход в 4 квартале был маленький, а выплатили з/п и премию)
Какая бы сумма уплаченных (в пределах исчисленных сумм) взносов за тот же период не была, вы все равно не имеете право уменьшать сумму налога более, чем на 50%
Подскажите, пожалуйста, а могу я сумму уплаченных страховых взносов на опс не показывать полностью, а то у меня по итогам года убыток получается.
А я-то думал, что рас я на 6%, то уменьшать не могу Можете, - п.3 ст. 346.21 НК РФ Но пока что взносы в ПФ у меня больше налога То есть я налог просто уполовиниваю? Если выполнены условия, что взносы исчислены за тот же период и оплачены, то "уполовиниваете" А могу я переплату налога, возникшую в этой связи, перенести на следующий год и учесть ее там? Можете, - ст. 78 НК РФ Получается, что декларацию за 1 год я правильно заполнил, так, что ли? С учетом того, что есть начисленные и уплаченные взносы на ОПС за тот же период, то неправильно
Сообщение от Бух_Ник следуя вашим данным в декларации за 6 мес д.б: ... стр 120 = 931 стр 130 = 380 .... Получается, что декларацию за 1 год я правильно заполнил, так, что ли?
Сообщение от Бух_Ник Исчисленный налог у вас сидит в стр 080. А страховые взносы ОПС платили? Если да, то имеете право уменьшать сумму налога на сумму уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за тот же период взносов ОПС (не более 50% от налога), которые отражаете в стр 110. Зачем переплачивать гос-ву лишние деньги... Хм-хм... спасибо А я-то думал, что рас я на 6%, то уменьшать не могу. И что должно получиться тогда? Я беру сумму, уплаченную в Пенс.фонд и вычитаю ее из исчисленного налога? Но пока что взносы в ПФ у меня больше налога То есть я налог просто уполовиниваю? А могу я переплату налога, возникшую в этой связи, перенести на следующий год и учесть ее там? (блин, я счас себе голову сломаю )
Да, еще, - строка 040 при УСН-Доходы не заполняется (Х)
следуя вашим данным в декларации за 6 мес д.б: ... стр 120 = 931 стр 130 = 380 ....
Ну раз я УСНО-6, то исчисленный налог равен подлежащему к оплате, я так понимаю? Исчисленный налог у вас сидит в стр 080. А страховые взносы ОПС платили? Если да, то имеете право уменьшать сумму налога на сумму уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за тот же период взносов ОПС (не более 50% от налога), которые отражаете в стр 110. Зачем переплачивать гос-ву лишние деньги...
Papazol, вы ИП или где? Если ИП, то почему в строке 110 нет взносов в ПФ?
Сообщение от Бух_Ник В строке 030 указывается сумма не исчисленного налога за год, а подлежащего к уплате за год Если не разберетесь, - скиньте данные, которые указывали подекларационно с 1кв в виде 010 020 030 и т.д - поможем Теоретически, если у вас в итоге с 3кв изменений ни в 080, ни в 110 не было, то будут прочерки Ну раз я УСНО-6, то исчисленный налог равен подлежащему к оплате, я так понимаю? В 1 квартале зафиксирован доход 15524,16 Во 2 квартале зафиксирован доход 6324,72 Вот что у меня поквартально было: - - - - - - - - - - - - - - - Декларация за 3 месяца - - - - - - - - - - - - - - - Раздел 1 Строка 030 = 931 Раздел 2 Строка 010 = 15542 Строка 020 = 0 Строка 030 = 0 Строка 040 = 15542 Строка 041 = 0 Строка 050 = 0 Строка 060 = 15542 Строка 070 = 6 Строка 080 = 931 Строка 090 = х Строка 100 = х Строка 110 = - Строка 120 = - Строка 130 = 931 Строка 140 = - Строка 150 = х - - - - - - - - - - - - - - - Декларация за 6 месяцев - - - - - - - - - - - - - - - Раздел 1 Строка 030 = 380 Раздел 2 Строка 010 = 21849 Строка 020 = 0 Строка 030 = 0 Строка 040 = 21849 Строка 041 = 0 Строка 050 = 0 Строка 060 = 21849 Строка 070 = 6 Строка 080 = 1311 Строка 090 = х Строка 100 = х Строка 110 = - Строка 120 = - Строка 130 = 1311 Строка 140 = - Строка 150 = х - - - - - - - - - - - - - - - Декларация за 9 месяцев - - - - - - - - - - - - - - - Раздел 1 Строка 030 = 0 Раздел 2 Строка 010 = 21849 Строка 020 = 0 Строка 030 = 0 Строка 040 = 21849 Строка 041 = 0 Строка 050 = 0 Строка 060 = 21849 Строка 070 = 6 Строка 080 = 1311 Строка 090 = х Строка 100 = х Строка 110 = - Строка 120 = 1311 Строка 130 = - Строка 140 = - Строка 150 = х - - - - - - - - - - - - - - - Декларация за 1 год - - - - - - - - - - - - - - - Раздел 1 Строка 030 = 0 Раздел 2 Строка 010 = 21849 Строка 020 = 0 Строка 030 = 0 Строка 040 = 21849 Строка 041 = 0 Строка 050 = 0 Строка 060 = 21849 Строка 070 = 6 Строка 080 = 1311 Строка 090 = х Строка 100 = х Строка 110 = - Строка 120 = 1311 Строка 130 = - Строка 140 = - Строка 150 = х
В строке 030 указывается сумма не исчисленного налога за год, а подлежащего к уплате за год Если не разберетесь, - скиньте данные, которые указывали подекларационно с 1кв в виде 010 020 030 и т.д - поможем Теоретически, если у вас в итоге с 3кв изменений ни в 080, ни в 110 не было, то будут прочерки
Сообщение от Бух_Ник Ну зачем же так сразу... смотрите по 2 разделу к чему приходите по стр 130, если там у вас "0", то и в 030 переносите "0" Но у меня и в декларации за год тоже 0 в строке 130, т.к. налог исчислен за предыдущие отчетные периоды (и уплачен тоже). Опять запутался Вот только собрался писать сумму исчисленного налога за год, а оказалось что нужен все-таки ноль в итоге (пардон, прочерк) Видимо надо все-таки пойти спать и разбираться с этой наукой на свежую голову...
если там у вас "0", то и в 030 переносите "0" Не 0, а прочерк. Нули в декларациях не ставятся
Ну зачем же так сразу... смотрите по 2 разделу к чему приходите по стр 130, если там у вас "0", то и в 030 переносите "0"
Сообщение от Бух_Ник Следовательно, указывается сумма налога, подлежащая уплате за весь гд Спасибо! Хм... Но тогда получается, что в декларации за 9 мес я ошибся. Теперь что, нужно корректирующую декларацию сдавать?
подлежащая уплате за год, - это стр 080 минус 110 минус 120 = 130 = 030
По коду строки 030 указывается сумма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащая уплате за налоговый (отчетный) период. ст. 346.19 НК РФ "Налоговым периодом признается календарный год." Следовательно, указывается сумма налога, подлежащая уплате за весь гд
Правила форума