Ответить в теме: Расчет по ЕСН и налоговый вычет
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Ещё вопрос возник по теме! Я сделала уточненки по ЕСН и доплатила налог в фед. бюджет. А в б/у как отражать ЕСН в фед. бюдж.? В соответсвии с Расчетом по ЕСН или не зависимо от того, применялся ли вычет?
Дело в том, что у меня в УП закреплено, что взносы в ПФ относятся к прямым расходам. Наверное, мой вариант в данной ситуации более корректный? Не думаю что более корректный, вы тоже на сч.20 относите. Вообще взносы в ПФР это не расход, а налоговый вычет, поэтому вариант Аноним лучше отражает их суть. Типовые проводки мне надо утверждать отдельным приложением к УП? Но тогда нужно будет утвердить все-все типовые проводки, которые будут применяться у нас? Если действительно есть такая необходимость, то можно утвердить только несколько и оформить в виде приложения. Это вы решаете какие проводки типовые. Только сопоставьте свои трудозатраты и ожидаемый эффект. Не думаю, что это стоит делать только из-за начисления взносов 1С, скорее всего на это обратят внимание в самую последнюю очередь.
Дело в том, что у меня в УП закреплено, что взносы в ПФ относятся к прямым расходам. Наверное, мой вариант в данной ситуации более корректный? Типовые проводки мне надо утверждать отдельным приложением к УП? Но тогда нужно будет утвердить все-все типовые проводки, которые будут применяться у нас?
Татьяна07, можно, но думаю, налоговая их снимет сама с р/сч. Мармышка3, можно оставить, еще можно закрепить в учетной политике типовые проводки.
Сообщение от Аноним Все расчёты делаются по факту начисления. Я ЕСН в фед.бюджет начисляю так: д-т 20.1 к-т69/субсчёт ЕСН фед.б. =ФОТ*20% д-т69/субсчётЕСН фед.б к-т69/ПФР =ФОТ*14% (страховая и накопительная часть,думаю, что это знаете). Я делаю совершенно другие проводки: Д 20 К 69/фед - 6% Д 20 К 69/ПФР 14% Я понимаю, то верхний вриант более правильный, но 1С почему-то шлёпает так. Можно ли оставить такие проводки в учете или же надо всё корректировать? В налоговом учете я делаю так же, т.е. отношу 14% Пф на расходы.
Искорка, спасибо! Благодаря Вам разобралась с заполнением Расчета по ЕСН! Значит, всё-таки, ЕСН в фед. бюджет мне в любом случае не надо платить 20%! Я просто расчитываю и уплачиваю пени. А можно пени не платить? А ближе к концу года сходить на сверку и по ее итогам заплатить все пени скопом?
Если я опаздываю со сроком уплаты, то плачу как обычно взносы и фед. бюджет (6%), а вот в Расчете по ЕСН показываю нули за этот месяц в стр. 300... Да, 0310-0340. В Расчете же по ОПС я отражаю взносы в части начисления Да. Эти строки должны быть равны в расчетах ЕСН и ПФР: ЕСН р.2 стр.0320 = ПФР р.2.1 гр.4 стр.012 ЕСН р.2 стр.0330 = ПФР р.2.1 гр.4 стр.013 ЕСН р.2 стр.0340 = ПФР р.2.1 гр.4 стр.014
Искорка, правильно ли я Вас поняла? Если я опаздываю со сроком уплаты, то плачу как обычно взносы и фед. бюджет (6%), а вот в Расчете по ЕСН показываю нули за этот месяц в стр. 300... В Расчете же по ОПС я отражаю взносы в части начисления (с разделом 2.1 всё понятно) Про пени понятно!
Вот денежка пришла и я бегу в банк с платежкой... С какой? И на взносы и на фед. бюджет 6% или же с платежом в фед бюджет 20%? С тремя. Две в ПФР в общей сумме 14%, одна в бюджет 6%. Еще пени на 14% и на 20%.
Вычеты вы ставите фактически перечисленные на страх. и накопит часть на момент сдачи декларации, например 10 числа вы сдаете декларацию, а деньги еще не перечислили, так вот уменьшать ФБ вы не можете на неперечисленную сумму. Я сталкивалась с такой ситуацией, потом сдавала уточненку, когда деньги перечислены ,причем с опозданием, и мне начилили пени по стах и накопит части и естественно в ФБ.
Сообщение от Искорка Одновременно - нет. Если не будете платить в ПФР, то недоимка остается и надо платить федеральную часть полностью + пени. Дайте переварить... Если мы не платим налоги во время, то делаем это по всем налогам сразу , ибо денежки нет. Т.е. получается, что у меня не уплачены и взносы и фед бюджет на 15 число месяца. Вот денежка пришла и я бегу в банк с платежкой... С какой? И на взносы и на фед. бюджет 6% или же с платежом в фед бюджет 20%? Ведь в данном случае я д.б., на сколько я поняла, не показывать вычет в Расчете по ЕСН! Но в Расчете по ОПС я покажу начисленные взносы за тот месяц! Жуть!
И если у меня до 15 числа след. мес. не уплачены взносы (а у нас такое бываетс часто из-за отсутствия финансирования), то я должна уплатить 20% в фед. бюджет, да еще и взносы в ПФ? Одновременно - нет. Если не будете платить в ПФР, то недоимка остается и надо платить федеральную часть полностью + пени. Так всё же, как заполнять строки 300? До 15 числа у меня не получится заплатить взновы в ПФ. Я могу их указать в кач-ве вычета? (ведь они же начислены!) Не можете, и налоговики в этом очень заинтересованы, по этом циферкам вам пени начислят, а могут еще попытаться недоимку получить. Когда в ПФР заплатите, по федеральной части ЕСН будет переплата, но с даты платежки в ПФР, т.е. пени никто не пересчитает. З.Ы. Число роли не играет, включаются платежи до подачи декларации. Просто с 15-го пени уже закапают.
Сообщение от Татьяна07 Что же тогда получается? Для заполнения стр.300.. надо брать данные из Раздела 2.1 (стр. 011-014)? И если у меня до 15 числа след. мес. не уплачены взносы (а у нас такое бываетс часто из-за отсутствия финансирования), то я должна уплатить 20% в фед. бюджет, да еще и взносы в ПФ??? Ох! Круто! Мне это как-то не нравится! Вы так делаете? Да? У нас налоги проплачиваются вовремя, поэтому я с такой ситуацией не сталкивалась. А вопрос интересный.
Что же тогда получается? Для заполнения стр.300.. надо брать данные из Раздела 2.1 (стр. 011-014)? И если у меня до 15 числа след. мес. не уплачены взносы (а у нас такое бываетс часто из-за отсутствия финансирования), то я должна уплатить 20% в фед. бюджет, да еще и взносы в ПФ??? Ох! Круто! Мне это как-то не нравится! Вы так делаете? Да?
Извиняюсь, но со своим советом отразить неперечисленные в срок взносы в ПФР в качестве налогового вычета я, наверное, погорячилась.
А как же: "В случае, если в отчетном (налоговом) периоде сумма примененного налогового вычета превышает сумму фактически уплаченного страхового взноса за тот же период, такая разница признается занижением суммы налога, подлежащего уплате, с 15-го числа месяца, следующего за месяцем, за который уплачены авансовые платежи по налогу." (п. 3 ст. 243 НК) Или я чего-то не понимаю!
Да хоть до конца года не платите (это уже другая проблема).Раз начислили - отразите в расчётах.А платежи тут ни при чём. Сообщение от Аноним Все расчёты делаются по факту начисления.
Так всё же, как заполнять строки 300? До 15 числа у меня не получится заплатить взновы в ПФ. Я могу их указать в кач-ве вычета? (ведь они же начислены!) Ответьте пожалуйста! Завтра еду подписывать Расчет у директора.
Все расчёты делаются по факту начисления. Я ЕСН в фед.бюджет начисляю так: д-т 20.1 к-т69/субсчёт ЕСН фед.б. =ФОТ*20% д-т69/субсчётЕСН фед.б к-т69/ПФР =ФОТ*14% (страховая и накопительная часть,думаю, что это знаете). суммы по второй проводке и есть налоговый вычет, который показывается по строкам 300... в расчёте ЕСН и в разделе 2 расчёта по ОПС. Взносы уплачивать не позднее 15 числа след. месяца.
Подскажите пожалуйста. Совсем запуталась! Строки 300...(Налоговы вычет) в Расчете по ЕСН заполняются на основании уплаченных или начисленных взносов? Я должна брать их из Расчета по ОПС из раздела 2 или 2.1? Читала, что если вычет больше, чем уплачено фактически взносов, то налоговая доначислит ЕСН в фед. бюджет... Взносы д.б. уплачены до 15 числа слудующего месяца?? Запуталась! Помогите.
Правила форума