×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Талоны ГСМ в фондовой кассе!!

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 20.10.2008, 03:28
    Птичка2006
    Цитата Сообщение от VLDMR Посмотреть сообщение
    Ну а к первоначальному вопросу - ну тут г-жа ~Plesen все нарисовала
    так против этого я ничего не имею, хотела воспользоваться немного другим вариантом, тока при его осуществлении возникли сложности, которые решила обсудить.
  • 20.10.2008, 03:26
    Птичка2006
    упс
  • 18.10.2008, 00:48
    VLDMR
    Ну а к первоначальному вопросу -
    Цитата Сообщение от БухПиН
    Приходуем Талоны ГСМ в кассу. Дальше водителям выдаем , а когда они отчитались, то приходум как бензин
    ну тут г-жа ~Plesen все нарисовала
    Цитата Сообщение от ~Plesen
    20105510 - 30222730 118=
    20822560 - 20105610 118=
    30222830 - 20822660 118=
    10503340 - 30222730 100=
    21001560 - 30222730 18=
    Цитата Сообщение от БухПиН
    В эту стройную схему учет НДС не вписывается... в конце месяца НДС делится -к зачету и на увеличение расходов, в том числе и на увеличение стоимости материалов ...
    Почему не вписывается? Как раз таки в конце месяца:
    30304830 - 21001660 - 10= к зачету
    401012хх - 21001660 - 5= на расходы
    10604340 - 21001660 - 3= на увеличение стоимости
    проблемка может быть только - правильно подсчитать пропорцию. Но если известно, сколько конкретно ушло ГСМ на тот или иной вид, то и вопроса нет.
  • 17.10.2008, 20:40
    VLDMR
    Цитата Сообщение от Птичка2006 Посмотреть сообщение
    ...(уточняю )...
    Извиняюсь, ввел Вас в заблуждение. Я уж и позабыл, что немножко дорабатывал программу в этой части
    В типовой конфигурации все так, как Вы говорите. Отдельно счет-фактуру (т.е. общую счет-фактуру на несколько документов-поступлений) выписать не удается.
  • 16.10.2008, 01:33
    Птичка2006
    релиз 628
    ошибка: В строке 0 по КБК "" сумма НДС превышает остаток по счету 210.01.2:
    даже если заполнить на основании и потом убрать док.основания выдает ошибку (это к тому, что КБК тотже)
    а Вы счет-фактуру полученную заполняли? (уточняю )

    еще один момент галачку в счет-фактуре на принятие к вычету проставляете? Без нее проводится тока в книгу не попадает.
  • 16.10.2008, 01:21
    Птичка2006
    конечно пробовала
    выдает, что нет суммы, точно не помню
    ща еще раз сделаю
  • 15.10.2008, 23:02
    VLDMR
    Цитата Сообщение от Птичка2006 Посмотреть сообщение
    но она заполняется и проводится только на основании документа
    не знаю, не знаю... у меня прекрасно заполняется вручную и проводится, не выбирая документа-основание.
    А у Вас что-то сообщает при непроведении?
    Или Вы просто не пробовали не выбирать документ-основание, а заполнить счет-фактуру ручками?
  • 15.10.2008, 02:01
    Птичка2006
    счет-фактуру дают сразу на талоны
    счет-фактуру в 1С нужно только одну
    да, я была с этим согласна, но она заполняется и проводится только на основании документа, из этого и выходит, что поступлений несколько от разных водителей(чеки, авансовые отчеты), а счет-фактура одна.
  • 14.10.2008, 18:26
    VLDMR
    Цитата Сообщение от Птичка2006 Посмотреть сообщение
    а когда авансовым делают поступление бензина по талонам т.е.
    10503000-20822000?
    Опять же, а какими первичными документами это сопровождается?
    А то кажется мне, что это выглядит, как неотфактурованная поставка.
    И в этом варианте, счет-фактуру в 1С нужно только одну. Настоящую.
    Имхо.
  • 14.10.2008, 02:43
    Птичка2006
    VLDMR,
    в данном варианте все нормуль
    а когда авансовым делают поступление бензина по талонам т.е.
    10503000-20822000?
  • 13.10.2008, 16:27
    VLDMR
    Или под авансовым отчетом Вы подразумеваете операцию, которую г-жа Plesen~ отразила проводкой №3. Ну таки да, эта проводка отражает авансовый отчет, но только не операцию "поступление мз", а операцию "отдавание талона ГСМ заправщице".
    А "поступление мз" отражено следующей проводкой (№4). И как раз к ней то и будет уместно приложить и накладную (одну) и счет-фактуру (одну). И это будет не "авансовый отчет".

    Все вышесказанное - имхо. Могу и ошибаться. Так что слишком "на веру" не принимайте
  • 13.10.2008, 16:09
    VLDMR
    Вы имеете в виду счет-фактуру как налоговый документ? Для отражения в книге покупок? Для выделения НДС? Мне кажется , надо в 1С делать ровно столько, сколько их в реальности - одна значит одна. Чтобы в книге покупок отразить настоящую счет-фактуру, с нормальными реквизитами.
    Или под "счет-фактурой" Вы подразумеваете документ, отражающий поступление МПЗ - к примеру, накладная там, товарный чек и т.п.?
    Тогда непонятен вопрос -
    счет-фактуру полученную необходимо делать в 1с на каждое поступление мз(по авансовым отчетам)...?
    ибо в вопросе подразумевается, что к авансовому отчету должен прилагаться какой-либо документ "поступления мз" - та самая накладная, товарный чек или что еще. Ну и зачем к ним дополнительно придумывать какую-то "левую" счет-фактуру?
  • 13.10.2008, 02:25
    Птичка2006

    смущает количество счетов-фактур, если на каждое поступление делать, в реальности она одна
  • 09.10.2008, 06:19
    Птичка2006
    подниму старую тему
    замутнение у меня
    счет-фактуру полученную необходимо делать в 1с на каждое поступление мз(по авансовым отчетам) или она должна быть единственная
  • 24.10.2006, 18:08
    БухПиН
    Извините, некоректно сформулировала вопрос.
    Трудность не в счетах.Просто у меня есть облагаемая и необлагаемая НДС реализация.И в конце месяца НДС делится -к зачету и на увеличение расходов, в том числе и на увеличение стоимости материалов (т.е. талоны надо было выдавать по другой стоимости)Вопрос наверно не для бюджета, но комерческие проблему "фондовой кассы" не понимают.Заранее спасибо!
  • 20.10.2006, 05:43
    Plesen~
    20105510 - 30222730 118=
    20822560 - 20105610 118=
    30222830 - 20822660 118=
    10503340 - 30222730 100=
    21001560 - 30222730 18=
  • 20.10.2006, 05:36
    Plesen~
    то есть когда делаешь Дт 10503000 выдели НДС
  • 19.10.2006, 22:25
    пекарь
    Попробуй приходовать талоны в кассу с НДС, а НДС выделять в момент заправки (где надо).
  • 19.10.2006, 12:49
    БухПиН
    Помогите!Теряем НДС, а не хотелось бы.По предпринимательской деятельности ведем раздельный учет облагаемой и необлагаемой продукции.Приходуем Талоны ГСМ в кассу (без НДС).Дальше водителям выдаем , а когда они отчитались, то приходум как бензин и списываем на расходы по путевым листам.В эту стройную схему учет НДС не вписывается, а раздельный учет воообще никак! Если работали помогите!

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •