Онлайн-курсы с сертификатами
Официальное повышение квалификации прямо на «Клерке»
Обучение, консультации,
сервисы в одной подписке
Ответить в теме: Расчет по ОПС заполнение раздела 2,1 уплата платежей
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Я тоже не могу понять. Нужно начисленные писать в разделе 2.1 или уплаченные. у меня по накопит. большая переплата, а по страховой наоборот недоимка. что теперь писать, уплаченную или начисленную...
Пока всё было в ределах квартала, вопросов не возникало! Но как только появилась какая-то недоплата по итогам квартала, сразу же возник вопрос: Как показать? За последние мес. разница получается 5000 р. (не оплачено). Это с учетом июньской оплаты и того, сто за сентябрь мы опять не сможем заплатить взносы в ПФ до 15 числа! На самом же деле, у нас д.б. Разница на сумму сентября, т.е. 26 т.р.! Получается, что надо суммировать стр. 015 за полугодие и 016 за 9 мес.?Так что ли?
Сообщение от Белка ТНТ в отчет третьего квартала "14. По строкам 010 - 014 отражаются уплаченные суммы авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование с разбивкой на страховую и накопительную части трудовой пенсии, которые на основании назначения платежа, указанного в платежном поручении, относятся к суммам, начисленным за соответствующий период:" Я так понимаю, что придется подавать уточненку Может, кто поправит?
Этот раздел уже всех задолбал своим непонятным заполнением. Каждый квартал по нему люди думают что бы на этот раз там нарисовать. Не могут "по человечески" этот раздел придумать для заполнения, чтобы ни одного вопроса у нас не возникало. Лично я корректирую этот раздел и указываю все перечисленные платежи в текущем периоде.
Сообщение от Белка ТНТ в отчет третьего квартала Не могу я понять по какому принципу заполняется стр. 015 (Разница) Надо ли ее плюсовать с разницей, которую указывала в Расчете за полугодие?
И уплата произведена не 15/07, а завтра только будет. И куда писать эти суммы? в отчет третьего квартала
т.е. в т.ч. уплаченное до 15.07.08) Так вся фишка в том, что у меня сроки уплаты просрочены. И уплата произведена не 15/07, а завтра только будет. И куда писать эти суммы? А относятся они понятное дело к июню 2008 года.
Сообщение от Январь В 2.1 пишете а вот это: должно было быть написано в отчете за 1 кв. спасибо) хотя и непонятно)))
В 2.1 пишете 500 500 400 а вот это: 15.04 300 за март должно было быть написано в отчете за 1 кв.
Сообщение от Январь Пишете уплаченное ЗА 2й квартал (т.е. в т.ч. уплаченное до 15.07.08) т.е., если у меня начислено апр. 500 май 500 июнь 400 платил я: 15.04 300 за март 15.05 500 за апрель 15.06 500 за май 15.07 400 за июнь в разделе 2.1 я пишу что? 500 500 400 как начислял или 300 500 500 как платил или как??? ничего не пойму...
Пишете уплаченное ЗА 2й квартал (т.е. в т.ч. уплаченное до 15.07.08)
Подскажите, плиз. Все-таки в расчете взносов на пенсионное страхование, в разделе "Уплата страховых взносов" ставится сумма уплаченная ВО втором квартале (то есть в том числе и кусочек первого квартала и здолженности, если были) или же сумма, причитающаюся к уплате ЗА второй квартал, в том числе и уплаченная частично в третьем квартале? Вот что нам приказ говорит по этому поводу По строкам 010 - 014 отражаются уплаченные суммы авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование с разбивкой на страховую и накопительную части трудовой пенсии, которые на основании назначения платежа, указанного в платежном поручении, относятся к суммам, начисленным за соответствующий период: по строке 010 в графах 3, 5, 6 - к суммам, начисленным и отраженным в Разделе 2 в графе 5 по строкам 0200, 0300, 0400, соответственно; а по строке 010 в графе 4 - к суммам, начисленным и отраженным по строке 0200 в графе 6 Раздела 2; по строке 011 в графах 3, 5, 6 - к начисленным суммам, отраженным в графе 5 по строкам 0210, 0310, 0410, соответственно; а по строке 011 в графе 4 - к суммам, начисленным и отраженным по строке 0210 в графе 6 Раздела А если мы заплатили больше чем начислили за соответствующий период, отражать в декларации то что заплатили, или все-таки то что отразили в разделе 2 по строкам 0200, 0300, 0400 соответственно? Читаю и не пойму
Правила форума