×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: НДС с авансов

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 01.10.2008, 17:11
    lopa
    Ой, спасибо. Пойду доложу начальству, чтобы зарплату повысили.
  • 01.10.2008, 16:50
    Ксения84
    Какая же Вы умница lopa!
  • 01.10.2008, 16:08
    lopa
    Не, ну так конечно не бывает даже в волшебных организациях. Куда-нибудь да засунули. Иногда даже просто интересно становится куда могли засунуть с невинным видом.
    Но если не хотите искать, скорректируйте с 91 счетом. Если доход будет, то берите для целей налогообложения, а если расход, то не берите.
  • 01.10.2008, 16:02
    Ксения84
    А просто так, не перенесли и все! Организация такая волшебная!
  • 01.10.2008, 14:28
    lopa
    А куда же разницу тогда отнесли при переносе остатков?
  • 01.10.2008, 14:11
    Ксения84
    Цитата Сообщение от lopa Посмотреть сообщение
    Вообще лучше, конечно, выяснить причину расхождения. А потом уже корректировать.
    Причина - неправильно перенесенный остаток из базы 2006 года
  • 01.10.2008, 14:09
    Ксения84
    Цитата Сообщение от lopa Посмотреть сообщение
    Да нет, налоговая нагрузка увеличится только в виде штрафов и пени за неверные декларации и несвоевременную уплату.
    А так у вас вся сумма полученных денег уйдет в реализацию, а авансов как будто бы и не было.
    Сумма будет одинаковая налога, что с авансами, что без. Только по периодам будет прыгать сумма НДС, которая подлежала уплате в бюджет.
    Вы правы, факт очевидный, а опыта не хватает, чтобы это сразу понять.
  • 01.10.2008, 13:54
    lopa
    Да нет, налоговая нагрузка увеличится только в виде штрафов и пени за неверные декларации и несвоевременную уплату.
    А так у вас вся сумма полученных денег уйдет в реализацию, а авансов как будто бы и не было.
    Сумма будет одинаковая налога, что с авансами, что без. Только по периодам будет прыгать сумма НДС, которая подлежала уплате в бюджет.
  • 01.10.2008, 13:50
    lopa
    Вообще лучше, конечно, выяснить причину расхождения. А потом уже корректировать.
  • 01.10.2008, 13:47
    Ксения84
    Налоговая нагрузка на предприятие увеличится, т.к. я не смогу зачесть НДС с аванса в дальнейшем при отгрузке следующих партий товара.
  • 01.10.2008, 13:45
    Шмымзик
    попробую исчислить НДС с авансов по формуле (Кредитовое сальдо по 62 счету/118*18)?
    попробуйте, конечно....
    например, на начало 2007 года - сальдо нулевое.
    январь - поступило 118 авансов - сальдо 118 - НДС(по сальдо) 18
    февраль - поступило 236 авансов - зачлось 59 авансов - сальдо 295 - НДС (по сальдо) 45

    Итого по декларациям за два месяца НДС к уплате - 63

    А должно быть: за январь 18
    за февраль 36-9=27
    Итого по декларациям за два месяца 18+27=45

    Так что делайте по сальдо, отчего ж не делать... Деньги-то чужие.
  • 01.10.2008, 13:45
    Ксения84
    И ещё вопрос. Пусть в III квартале текущего года выяснилось, что сальдо по покупателю на начало года неправильное. Как провести корректировку?
  • 01.10.2008, 13:29
    lopa
    Как-то не понятен вопрос, почему речь уже идет об увеличении налоговой нагрузки на предприятие? В связи с чем? С тем, что вы не отразите НДС на счете 76АВ?
  • 01.10.2008, 13:26
    Ксения84
    И все таки я правильно думаю?

    Не вводя сальдо по счету 76.АВ я увеличиваю налоговую нагрузку на компанию, но при этом не столкнусь с возражениями налоговых инспекторов?
  • 01.10.2008, 12:56
    Январь
    Ксения84, если вы занимаетесь восстановлением учета, то надо это делать по каждой операции.
  • 01.10.2008, 12:15
    Ксения84
    Не вводя сальдо по счету 76.АВ я увеличиваю налоговую нагрузку на компанию, но при этом не столкнусь с возражениями налоговых инспекторов?
  • 01.10.2008, 11:30
    Январь
    Ксения84, а что вам даст общая сумма начисленного НДС с аванса? Если надо исправления вносить, так надо искать, в какой период НДС этот возник, чтобы к вычету принять надо тоже больше информации
  • 01.10.2008, 11:23
    Ксения84
    Сальдо по 62 счету верить можно. Учитывая все рекомендации, попробую исчислить НДС с авансов по формуле (Кредитовое сальдо по 62 счету/118*18)? Это правильно?
  • 30.09.2008, 21:19
    Искорка
    Практически нужно смотреть в каждом конкретном случае по поставщику
    покупателю
  • 30.09.2008, 18:27
    Январь
    Правильно ли будет его исчислить исходя из сальдо по 62 счету?
    А вы уверены, что он правильный?
  • 30.09.2008, 17:06
    lopa
    Смотря какой учет был: если с использованием счета 76АВ, тогда теоретически возможно взять кредитовое сальдо и начислить. Практически нужно смотреть в каждом конкретном случае по поставщику, за что были деньги перечислены и правильно ли зачислены на 62 счет, судя по тому, что учет, видимо, запущен.
    Второй вариант мог быть и без использования счета 76 АВ, а путем уменьшения счета 62 на сумму НДС.
  • 30.09.2008, 16:54
    Ксения84
    Уважаемые клерки, помогите разобраться. Необходимо восстановить учет по ндс за 2007-2008 годы. Информации о сальдо по счету 76.АВ нет. Правильно ли будет его исчислить исходя из сальдо по 62 счету?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •