×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Завышенные расходы

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
Визуальный редактор текста
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 01.08.2008, 13:26
    ГИрина
    Были проводки следующие: Д26 К60, теперь мы делаем Д60 К91/1 как доходы прошлых лет. За 4 кв. 2007 делаем уточненную декларацию по прибыли с уменьшением расходов, а в 3 кв. 2008 в декларации не учитываем доходы прошлых лет и начисляем ОНО на разницу доходов в б/у и н/у. Правильно или нет?
  • 01.08.2008, 11:48
    Сафа
    То есть, в 2007 году ошибочно признали больше расходов, в текущем признаем их уже как внереал. доходы?
    И это не исправление, а отражение доходов и расходов прошлых лет? Получается так. Спасибо. Буду знать.
  • 01.08.2008, 11:04
    degna
    справкой Дт 62,1 Кт 91,1
  • 01.08.2008, 11:03
    degna
    тогда на 91,1 в бухучете
  • 01.08.2008, 08:52
    Сафа
    Ну значит надо сделать уменьшение по бух.справке. ИМХО.
  • 01.08.2008, 05:58
    ГИрина
    Нет у меня наоборот, были акты на большую сумму, а сейчас прнесли исправленные на меньшую сумму.
  • 31.07.2008, 22:57
    degna
    а те акты сторнировать?
    и необлагаемые расходы?
    я думаю что не сторнировать, а провести дополнительные суммы, и расходы это будут принимаемые, как убытки прошлых лет, то есть в бухг учете они уменьшат прибыль этого года, а налоговый учет за прошлый год вы пересчитаете по уточненкам
  • 31.07.2008, 11:17
    Сафа
    Ирина, возможно я ошибаюсь.
    Другой вариант: в 2007 году сделать доначисления по НУ и сдать уточненные, а в этом году сделать доначисления в БУ с отражением на 91.2, как советовала degna
  • 31.07.2008, 11:08
    ГИрина
    Спасибо
  • 31.07.2008, 11:06
    Сафа
    Текущей датой бухсправкой снимите начисления по БУ, не затрагивая НУ, а новые акты-проведите. ИМХО.
  • 31.07.2008, 10:50
    ГИрина
    а те акты сторнировать?
    и необлагаемые расходы?
  • 31.07.2008, 10:48
    degna
    Дт 91,2 Кт 60,1
    Дт 19,3 Кт 60,1 или 76,5
  • 31.07.2008, 08:06
    ГИрина
    В июле 2008 поставщик принес новые акты и счета- фактуры за октябрь, ноябрь, декабрь 2007г. Оказывается за эти месяцы были выставлены на большую чем надо сумму. По прибыли уточненку за год подавать -это понятно. А какими проводками исправить в б/у?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •