Ответить в теме: и снова комиссия
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
По опыту скажу, что в наименовании так и пишу ..."аванс в части комиссионного вознаграждения в соответствии с п.п. дог.№ от..." и с/ф выписывается на принципала
а у меня вопрос такой остался не разрешенным- если я выписываю сч/ф на аванс в части своего агентского вознаграждения, какое наименование писать? и на кого все же эту сч/ф выписывать. читала-читала так и не нашла ответа
mvf , Код: В марте получили аванс, в апреле отгрузrа: В марте: 51 - 62.П :: получен аванс от покупателя (100%) 62.П - 76.К :: задолженность комитенту по авансу (100%) Карточка Покупателя. Сальдо на нач. месяца ,00 Обороты Дт 100,00 Кт100 Сальдо на конец месяца 0,00 А где наша задолженность перед Покупателем?
В марте получили аванс, в апреле отгрузrа: В марте: 51 - 62.П :: получен аванс от покупателя (100%) 62.П - 76.К :: задолженность комитенту по авансу (100%)
согласна. А вот с проводками по Покупат. ???? А что с ними не так? Составьте проводки по комитенту - может согласитесь сразу.
mvf , В марте получили аванс, в апреле отгрузrа: В марте: Код: 51 - 62.П :: получен аванс от покупателя (100%) 62.П - 76.К :: задолженность комитенту по авансу (100%) 76.К - 62.2.К :: уменьшен долг комитенту в сумме вознаграждения с аванса 76.НДС - 68 :: исчислен НДС с авансового вознаграждения 76.К - 51 :: перечислили комитенту На 01.04 с-до Карточка Покупателя – 0,00 ( получаетсяПокуп. Нам деньги , перечислил , а задолженности мы перед не имеем. Карточка Комитента по 76К - 0,00 Карточка Комитента по 62.2К - отражен аванс. С проводками по Комитент. согласна. А вот с проводками по Покупат. ????
51 - 62.П :: получен аванс от покупателя (100%) 62.П - 76.К :: задолженность комитенту по авансу (100%) 76.К - 62.2.К :: уменьшен долг комитенту в сумме вознаграждения с аванса 76.НДС - 68 :: исчислен НДС с авансового вознаграждения 76.К - 51 :: перечислили комитенту
Но только как в 1С7.7 учесть этот с/ф, он должен попасть в журнал выданных с/ф, но не должен попасть в кн.продаж?... Проводки отключить можно
Спасибо! Но только как в 1С7.7 учесть этот с/ф, он должен попасть в журнал выданных с/ф, но не должен попасть в кн.продаж?...
От меня теперь покупатель требует с/ф на аванс. Вот я и не пойму, кто должен ему этот с/ф давать, а? Принципал что-ли Вы агент, продаете что-то от своего имени? Вы покупателю счет-фактуру и выписываете, только НДС не платите.
Сообщение от Svet.a Поздравьте меня! Я наверное с луны упала! 8 лет с комиссией и агентскими договорами работаю, ни разу не удерживали аванс по вознаграждению с аванса покупателя. Только само вознаграждение. Я тоже никогда НДС с предоплаты от покупателя не начисляла, только с вознаграждения. Только вот с 01.01.2009 года ситуация несколько изменилась. От меня теперь покупатель требует с/ф на аванс. Вот я и не пойму, кто должен ему этот с/ф давать, а? Принципал что-ли?
ааа...ясно, тогда и читайте налоговый кодекс, зачем вопросы-то задавать.
А логика вся в налоговом кодексе!
[QUOTE=Маринюк;51932507 При формировании книги покупок эти суммы отразились в ней. Правильно ли это что этот аванс у нас теперь и в книге покупок и в книге продаж?[/QUOTE] А где логика?
Вы имеете ввиду выставила ли я счет-фактуру комитенту на ком.вознаграждение- то да выставила. Имеем ли мы право принять сумму ком.вознаграждения перечисленного аванса к налоговому вычету по НДС
А не могли бы по подробнее А подробнее в правилах ведения книг покупок/продаж и в НК РФ
Если вознаграждение предъявили - правильно.
Уважаемые бухгалтера,помогите! мы получили аванс в счет будущего комиссионного вознаграждения от комитента ,зарегистрировали аванс в книге продаж.При формировании книги покупок эти суммы отразились в ней. Правильно ли это что этот аванс у нас теперь и в книге покупок и в книге продаж?
А не могли бы по подробнее,а то у меня жуткие сомнения по этому вопросу. Заранее благодарю.
Абсолютно правильно.
мы получили аванс в счет будущего комиссионного вознаграждения от комитента ,зарегистрировали аванс в книге продаж.При формировании книги покупок эти суммы отразились в ней. Правильно ли это что этот аванс у нас теперь и в книге покупок и в книге продаж?
62 76.к - 100 отгружен товар и что мы делаем с 76.К? где висит 100? Дт76.к Кт76.к зачет аванса? Увеличим продажу (для наглядности) 62.П - 76.К :: 200 :: продали за двести 76.К - 62.П :: 100 :: зачли ранее полученный аванс 51 - 62.П :: 100 :: покупатель доплатил 76.К - 51 :: 100 :: доплату отдали комитенту P.S. Svet.a,
Вознаграждение как и у автора начислялось на отгрузку, а не на ВСЕ полученные от покупателей деньги. А вот уже в сумме начисленного удерживалось из поступающих средств. Все это отражается в отчете комиссионера (агента)
Svet.a, ну это видимо потому что раз в месяц все авансы становились вознаграждением
к004 - отгружен товар
Поздравьте меня! Я наверное с луны упала! 8 лет с комиссией и агентскими договорами работаю, ни разу не удерживали аванс по вознаграждению с аванса покупателя. Только само вознаграждение.
62 76.к - 100 отгружен товар и что мы делаем с 76.К? где висит 100? Дт76.к Кт76.к зачет аванса?
я и говорю про учет у комиссионера расчетов с комитентом 51 - 62.П :: 100 62.П - 76.К :: 100 76.К - 51 :: 100 ЧТО у комиссионера "не закрывается" в расчетах с комитентом?
я и говорю про учет у комиссионера расчетов с комитентом
у покупателя все закрывается, а у комитента? ru17, в этой теме речь об учете у комиссионера, а не у комитента. И то уже третья страница пошла...
хорошо, а когда вы отгружаете продукцию... у покупателя все закрывается, а у комитента? Делаете дополнительно 76 76 на сумму зачтенного аванса?
76/расчеты с комитентом 51 С такой проводкой искажается баланс. У Вас образовалась дебиторская задолженность комитента (хотя он абсолютно ничего вам не должен, а должен покупателю) И кредиторская задолженность полкупателю (хотя вы ему абсолютно ничего не должны, а должен комитент).
Правила форума