Ответить в теме: Декларация УСН 15%
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Freya Подскажите, плиз.... По итогам 2007 года получилось, что мы должны были заплатить минимальный налог, но в то же время в 2007 году за 9 мес. заплатили единый налог. В итоге получилась переплата в сумме единого налога. Должна ли я перенести эту сумму в декларацию по УСН за 1 кв.2008 года по строкам 120 и 140???? Присоединяюсь к вопросу???
Сообщение от Larik Но в 1 квартале не надо учитывать годовую декларацию, если вы об этом. Подскажите, плиз.... По итогам 2007 года получилось, что мы должны были заплатить минимальный налог, но в то же время в 2007 году за 9 мес. заплатили единый налог. В итоге получилась переплата в сумме единого налога. Должна ли я перенести эту сумму в декларацию по УСН за 1 кв.2008 года по строкам 120 и 140????
Спасибо!
Хотелось бы аргументов НК РФ ст.346.16 "...2. Расходы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимаются при условии их соответствия критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 настоящего Кодекса..." ст.252 "1...Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода..."
В строке 30 за 1-й квартал пишем ХХХ Ставим прочерк. как понимать этот шедевр, "сумма разницы..." между 15% налогом и минимальным, в случае уплаты минимального по результатам года.
Че-то не совсем понятно... В строке 30, "сумма разницы между суммой уплаченного миним. налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период": мы заплатили за 2007 год (начало деятельности - 4-й квартал) налог 15%, минимальный, естес-но, не платили. Т.е., минимальный - 0, налог 15% - ХХХ. В строке 30 за 1-й квартал пишем ХХХ, или?.. И вообще, как понимать этот шедевр, "сумма разницы..."?
Хотелось бы аргументов... А что другие думают по этому поводу?
1.Имеет место в такой ситуации деятельность или ее нет? 2.Отражать мне в КУДИР и декларации УСН за 1 кв.08г убыток(усл.банка) или ставить прочерк? ИМХО, нет. Ставить прочерк. 3.И если в такой ситуации считается, что деятельности не было, то мы не имеем права учесть расходы 1-го квартала во втором, когда деятельность начнется? Не имеете.
Искорка, Над.К, Коллеги, Ситуация: В 1кв.08г: реализации не было; на складе лежит товар; ген директор работал 2 дня(остальные дни б/с, второй сотрудник давно в отпуске б/с), за что начислены (но не выплачены) з/п и ОПС; банк ежемес.списывал комиссию за услуги. 1.Имеет место в такой ситуации деятельность или ее нет? 2.Отражать мне в КУДИР и декларации УСН за 1 кв.08г убыток(усл.банка) или ставить прочерк? 3.И если в такой ситуации считается, что деятельности не было, то мы не имеем права учесть расходы 1-го квартала во втором, когда деятельность начнется?
Спасибо! А если я уже отправил неправильно заполненную декларацию за 1кв это очень страшно? или можно будет потом уточненную сделать и ей все исправить?
Налоги за предыдущие периоды при том, что налоговый период по налогу год. Все считается с нарастающим итогом. Но в 1 квартале не надо учитывать годовую декларацию, если вы об этом.
А почему сумма налога подлежащего к уплате (графа 130) считается как графа 080 (сумма исчисленного налога) - графа 120 (исчислено налога за предыдущий период)? При чем здесь вообще налоги за предыдущие периоды?
1.А если деятельность была, а доходов не было, тогда как? Тогда будут убытки. 2.Например, в 1кв.деятельности не было, а во 2кв. была, могу я учесть во 2кв. расходы первого квартала Нет, т.к. расходы 1 квартала не относились к деятельности УСН15.
Сообщение от Над.К Если не было деятельности (а отсутствие доходов не всегда говорит об отсутствии деятельности), то и расходов в книге нет. 1.А если деятельность была, а доходов не было, тогда как? 2.Например, в 1кв.деятельности не было, а во 2кв. была, могу я учесть во 2кв. расходы первого квартала в случае если: а) во 2кв. доходов не было; б) во 2кв. доходы были. Спасибо большое всем, кто откликается.
Так
Пожалуйста, подтвердите или опровергните. Организация, УСНО, 15%. По итогам 3, 6, 9 месяцев, если доходы превышают расходы, платим 15% с разницы между ними, абсолютно не задумываясь ни о каком минимальном налоге, и не сравнивая величину минимального с рассчитанным 15%. Если расходы больше доходов - не платим ничего. А вот по итогам года смотрим и минимальный, и рассчитанный в обычном порядке 15%. Если минимальный больше - платим его, если нет, платим 15% с разницы между доходами и расходами. Так?
Если не было деятельности (а отсутствие доходов не всегда говорит об отсутствии деятельности), то и расходов в книге нет.
Может, я не прав (не читал еще инструкцию по заполнению 15% части декларации), но при наличии принимаемых к уменьшению налоговой базы расходов указал бы их, даже при отсутствии доходов.
У меня тоже в 1 кв.08. доходов нет. И я не знаю надо ли указывать расходы в КУДИР и в Декларации УСН. Или расходы можно будет показать только после получения доходов. Вразумите, пожалуйста.
Платить ничего не надо. Но ведь что заполнять и так понятно, все в самой декларации написано Что именно там не понятно?
Сообщение от Над.К вероятно да, я как-то неанализировала с этой точки зрения декларацию Хорошо, тогда вы не могли бы мне подсказать, какие строки мне заполнять, если у меня за 1 кв убыток и нужно ли что-то платить?
а там где написано налоговый период-эти строки заполняются только когда годовой отчет, а где отчетный период-квартальные? вероятно да, я как-то неанализировала с этой точки зрения декларацию
Сообщение от Над.К Ничего. Да даже если бы и был минимальный налог, он учитывается только в декларации за год, а не за 1 квартал Простите меня неуча, а там где написано налоговый период-эти строки заполняются только когда годовой отчет, а где отчетный период-квартальные?
Ничего. Да даже если бы и был минимальный налог, он учитывается только в декларации за год, а не за 1 квартал
Подскажите в строке 030 нужно взять сумму уплаченного минимального налога из декларации за год 2007 и вычесть из нее сумму налога начисленную в общем порядке за год 2007? А если у нас была в декларации за год 2007 сумма налога исчисленная в общем порядке, то что нужно написать в строке 030?
Правила форума