×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: пересдача баланса?!

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 22.07.2009, 12:09
    Аноним
    Вы полагаете, наоговая смотрит квартальные балансы???????????? Годовые - да, будет смотреть если проверка, а квартальные.. Исправьте текущим периодом и все.
  • 22.07.2009, 10:19
    tinkaer
    Исправить во 2 квартале, так, чтобы за полугодие все встало правильно.
  • 22.07.2009, 08:20
    buh_ru
    Нашла ошибку в балансе за 1 кв 2009 года.
    строка задолженность по налогам и сборам:
    сумма больше, чем должна быть.
    Ошибка в налоге на прибыль: прибыль, например, 6000 р. ( в декларации по налогу на прибыль и как есть на самом деле), а вот по в проводках ошибка, видимо, вводили вручную налог на прибыль и еще в каком-то месяце поставили галку при закрытии месяца расчет налога на прибыль, поэтому по проводкам на 2000 больше, в связи с этим налог на прибыль д.б 6000, а в баланс 2000 лишних попало по строке задолженность по налогам и сборам.
    как поступить? оставить как есть?
    Ума не приложу, как поправить в 1 полугодие в балансе?
  • 16.06.2009, 09:28
    nata_v_v
    Да, кстати, разговор шел о доначислении налога на имущество. Возможно ли это?
  • 16.06.2009, 09:27
    nata_v_v
    Здравствуйте. Тоже по поводу "уточненных" балансов. Фирма деятельность не ведет, но в 2007 году купили оборудование, до сих пор не введенное в эксплуатацию, т.е. "висит" на 08 счете. В балансе ошибочно отражалось по строке 135, хотя надо по строке 130. Теперь звонят из налоговой, говорят, что у них ревизия и просят пересдать все балансы заново. На мой вопрос о том, сдаются ли уточненные балансы, они ответили: кому надо - приходят и сдают. Грозит ли нам это чем-нибудь? Стоит или нет сдавать заново? Ответьте, пожалуйста.
  • 15.06.2009, 18:34
    JD
    Ярослав, спасибо большое . значит, все оставлю как есть и буду надеяться что не оштрафуют
  • 15.06.2009, 00:02
    Ярослав
    Цитата Сообщение от JD Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Подскажите, плиз, как правильно поступить. Правлю фирму за два года. Первичку, договора и пр. почти вся Отчетность сдавалась верно, единственно мне кажется годовю придется сдавать уточненку, налоги проплачивались правильно. Подства с балансами...за два года сдавались неверные. А последний сдан вообще черновой (сама в шоке). Все сдавалось по почте. Где то приблизительно год назад делалась сверка с налоговой. вопросов не было. Фирма оч. маленькая. В штате только директор. Оборотов минимум в основном только расходы. Подскажите, пожалуйста, как поступать с балансами, особенно с годовым? Заранее спасибо.
    Никак не поступать. Пусть остаются как есть.
  • 14.06.2009, 22:40
    JD
    Добрый вечер. Подскажите, плиз, как правильно поступить. Правлю фирму за два года. Первичку, договора и пр. почти вся Отчетность сдавалась верно, единственно мне кажется годовю придется сдавать уточненку, налоги проплачивались правильно. Подства с балансами...за два года сдавались неверные. А последний сдан вообще черновой (сама в шоке). Все сдавалось по почте. Где то приблизительно год назад делалась сверка с налоговой. вопросов не было. Фирма оч. маленькая. В штате только директор. Оборотов минимум в основном только расходы. Подскажите, пожалуйста, как поступать с балансами, особенно с годовым? Заранее спасибо.
  • 28.03.2008, 13:42
    tinkaer
    Баланс уточненный не сдается. Заново сделать - это значит уточненки, ведь Вы же их уже сдавали. Ну соответственно налоги доплатить, если по уточненкам к доплате получится. Штрафы вряд-ли, только если пени
  • 28.03.2008, 13:41
    marvy
    а если я просто занаво сделаю за 9 месяцев НДС, имущество, прибыль, баланс и сдам. приложу письмо, что была проведена в учете не состоявщаяся операция? это как карается? Наверняка штраф огромный какой-нить.
    но по крайней мере так будет совпадать прибыль и баланс и нормально без перекосов пойдет годовой отчет...
    P/S знаю, что балансы не пересдают, но может в данной ситуации это будет все же вернее.
  • 28.03.2008, 13:30
    Ruffik
    Ого... Ошибки сразу найдут ))) Контрольные соотношения проверят... и вызовут для дачи пояснений во там и будете писать и грить ... что виновата программа.... что я вооще не бухгалтер... Смотрите что сдаете....
  • 28.03.2008, 13:28
    tinkaer
    В бухучете исправляйте датой обнаружения, по налогам - уточненки, ИМХО
  • 28.03.2008, 13:25
    marvy
    Кто может подсказать, как поступить в следующей ситуации:
    в конце сентября был заключен договор купли продажи ОС стоявшего у нас на учете на 08 счете. нами были документы подготовлены и переданы на подпись.оплату по договору получили сразу в конце сентября. так как подошло время сдачи отчетности за 9 месяцев, то была сдана прибыль, имущество, баланс с отражением этой операции без документального подтверждения ее. Сейчас конечно понимаю, что это самая ГРУБАЯ ошибка, которую я допустила. Позже, в феврале, оказалось что фирме-контрагенту это оборудование не нужно, а хотят они приобрести другое, которого у нас собственно говоря и нет. и предлагают они какую-то дичайшую схему - они нам возвращают наше оборудование, мы у кого-то (неизвестно кого) приобретаем нужное им оборудование и продаем им в счет той оплаты, что получали от них в сентябре!!!
    В противном случае они отказываются подписывать все наши документы, в том числе договор, накладную и т.п.
    Что делать - ума не приложу. Ген.дир говорит - анулируй ту операцию, пусть у нас просто висит их ОГРОМНЫЙ аванс...
    я и не понимаю, как поступить лучше.
    вообще переделать прибыль, НДС, баланс за 9 месяцев и сдать уточненки и будет уже нормальный годовой.
    или оставить как есть 9 месяцев, провести возвратную операцию в октябре и сдать год. но ведь это настолько большое расхождение будетю и как я могу провести возвратную операцию, если у меня нет ни одной бумаги вообще по этой сделке. получается я ее придумала.
    караул!!!
  • 12.11.2005, 16:13
    Mela
    Цитата Сообщение от Нака
    Кроме КоАП есть ещё и НК. Ваша статья 120...
    "Под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения для целей настоящей статьи понимается отсутствие первичных документов, или отсутствие счетов-фактур, или регистров бухгалтерского учета, систематическое (два раза и более в течение календарного года) несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета и в отчетности хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых вложений налогоплательщика".
    А исправить в текущем периоде. 3 способа:
    1.Сторно ошибочной суммы и внесение правильной записи (в основном, для корректировки ошибок тек.п-да)
    2.Внесение доп.записи на неотраженную сумму
    3. Признание внереализационых доходов или расходов(для исправления ошибок прошлых периодов)
    а какое отношение НК имеет к формам бух отчетности?
  • 12.11.2005, 16:12
    Mela
    Цитата Сообщение от Экаунтер
    А сейчас и нет никакой связи. Форма 2 отражает данные бухгалтерского учета, а декларация по прибыли - налогового. Декларация по НДС - в зависимости от учетной политики. Так как у большинства она "по оплате", следовательно, никакой связи с формой 2 и декларацией по прибыли.
    ню-ню! а если разницы +/- к прибыли из ф. 2, то как раз и получите прибыль по декларации
  • 12.11.2005, 16:11
    Mela
    Цитата Сообщение от Нака
    Почему 50р?
    2000-3000 на должностное лицо за искажение любой строки болле, чем на 10% по КоАП. Это как минимум.
    а тче, есть арбитражная практика?
  • 09.11.2005, 16:50
    Нака
    Цитата Сообщение от ната В
    но ведь строки не превышают 10%-это точно. А как исправить то? баланс пересдавать нельзя. А по КоАП если меньше 10%-то не относиться к грубому нарушению. Разве не так?
    Кроме КоАП есть ещё и НК. Ваша статья 120...
    "Под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения для целей настоящей статьи понимается отсутствие первичных документов, или отсутствие счетов-фактур, или регистров бухгалтерского учета, систематическое (два раза и более в течение календарного года) несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета и в отчетности хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых вложений налогоплательщика".
    А исправить в текущем периоде. 3 способа:
    1.Сторно ошибочной суммы и внесение правильной записи (в основном, для корректировки ошибок тек.п-да)
    2.Внесение доп.записи на неотраженную сумму
    3. Признание внереализационых доходов или расходов(для исправления ошибок прошлых периодов)
  • 09.11.2005, 16:23
    Аноним
    Цитата Сообщение от Нака
    Скажите, пожалуйста, чем грозит пересдача баланса?
    Пересданных балансов не существует, но в городе-герое Москве многие налоговые принимают не моргнув глазом (с письмом). Письмо о том что просим принять. А если Вам так страшно, то либо ничего не сдавайте, но сделайте бух. справку - где все изложите и к балансу приколите, или же сдайте ценным письмом по почте
  • 09.11.2005, 16:16
    ната В
    Причем здесь это?
  • 09.11.2005, 16:12
    Аноним
    Цитата Сообщение от ната В
    Ну неужели никто не ответит?
    Вы в каком городе находитесь?
  • 09.11.2005, 15:53
    ната В
    Видимо придется.
  • 09.11.2005, 15:48
    Аноним
    А может сделать пару "неверных" проводок, чтобы подогнать баланс к сданному в налоговую., а потом в следующем квартале сторно сделать и написать бухгалтерскую справку, размером с простынь, так и так...технический сбой...устранены все неверные проводки. Вроде и повода для штрафа нет.
  • 09.11.2005, 12:47
    ната В
    но ведь строки не превышают 10%-это точно. А как исправить то? баланс пересдавать нельзя. А по КоАП если меньше 10%-то не относиться к грубому нарушению. Разве не так?
  • 09.11.2005, 12:14
    Нака
    Вообще-то, если ошибку исправить, то вроде бы и не должны.
    В любом случае, платить штраф - только через суд. Там могут принять всякие смягчающие обстоятельства, несоразмерность штрафа со ошибкой и т.д... Сам штраф они, конечно, не отменят, но снизить могут существенно...
  • 09.11.2005, 11:32
    ната В
    Ну неужели никто не ответит?
  • 09.11.2005, 09:21
    ната В
    Цитата Сообщение от Нака
    Почему 50р?
    2000-3000 на должностное лицо за искажение любой строки болле, чем на 10% по КоАП. Это как минимум.
    Если строка баланса искажена менее чем на 10%, но все же искажена, могут ли меня привлечь за грубое нарушение по ст 120?
  • 08.11.2005, 17:19
    Нака
    Цитата Сообщение от Mela
    в общем-то 50-тью рублями штрафа тоже никто мараться не будет - гемору больше
    Почему 50р?
    2000-3000 на должностное лицо за искажение любой строки болле, чем на 10% по КоАП. Это как минимум.
  • 08.11.2005, 15:39
    Экаунтер
    А сейчас и нет никакой связи. Форма 2 отражает данные бухгалтерского учета, а декларация по прибыли - налогового. Декларация по НДС - в зависимости от учетной политики. Так как у большинства она "по оплате", следовательно, никакой связи с формой 2 и декларацией по прибыли.
  • 08.11.2005, 15:19
    Mela
    Цитата Сообщение от БВБ
    В догон.
    Ф2 не с прошлым годом подгонять нужно, а с декларацией по прибыли. Вот их различия заметить могут.
    Но все равно, если у Вас не налажен личный контакт в инспекции, лучше не дергаться.
    мне вот все интересно - в налоговой есть программы, проверяющие связи между Ф №№ 1 и 2 и декларациями по прибыли и НДС? все грозятся, грозятся, я каждый раз, когда изготавливаю - внимательно смотрю все, но все-таки?
  • 08.11.2005, 15:12
    Mela
    Цитата Сообщение от Нака
    Оштрафуют ли за грубое нарушение, если перепослать баланс вместе с сопроводительным письмом, в котором объяснить причину (все-таки учёт велся правильно) ещё вопрос.
    А вот точно оштрафуют после сдачи 9 месячной отчетности 2006.
    В Ф2 ведь указываются показатели за аналогичный период прошлого года! Тут-то всё и вылезет!
    Отяжеляет мою ситуацию и то, что в банк (у нас там кредит) я послала верную отчётность, а она несколько отличается от той, что в НИ сейчас.
    Что делать, даже не знаю!
    та успокойтесь вы! вот, конечно, тот факт, что вам баланс предоставлять в банк нужно, немного осложняет ситуацию
    но из ваших слов я поняла, что они там без отметки налоговой требуют?
    единственное, для чего налоговой нужен баланс - это выявление ошибок в налоговой отчетности, больше ни для чего
    в общем-то 50-тью рублями штрафа тоже никто мараться не будет - гемору больше
    если очень хочется получить штамп на правильном балансе - сходите к инспектору, почирикайте, она вам заодно разъяснит важность баланса в наших условиях
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •