Ответить в теме: пересдача баланса?!
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Вы полагаете, наоговая смотрит квартальные балансы???????????? Годовые - да, будет смотреть если проверка, а квартальные.. Исправьте текущим периодом и все.
Исправить во 2 квартале, так, чтобы за полугодие все встало правильно.
Нашла ошибку в балансе за 1 кв 2009 года. строка задолженность по налогам и сборам: сумма больше, чем должна быть. Ошибка в налоге на прибыль: прибыль, например, 6000 р. ( в декларации по налогу на прибыль и как есть на самом деле), а вот по в проводках ошибка, видимо, вводили вручную налог на прибыль и еще в каком-то месяце поставили галку при закрытии месяца расчет налога на прибыль, поэтому по проводкам на 2000 больше, в связи с этим налог на прибыль д.б 6000, а в баланс 2000 лишних попало по строке задолженность по налогам и сборам. как поступить? оставить как есть? Ума не приложу, как поправить в 1 полугодие в балансе?
Да, кстати, разговор шел о доначислении налога на имущество. Возможно ли это?
Здравствуйте. Тоже по поводу "уточненных" балансов. Фирма деятельность не ведет, но в 2007 году купили оборудование, до сих пор не введенное в эксплуатацию, т.е. "висит" на 08 счете. В балансе ошибочно отражалось по строке 135, хотя надо по строке 130. Теперь звонят из налоговой, говорят, что у них ревизия и просят пересдать все балансы заново. На мой вопрос о том, сдаются ли уточненные балансы, они ответили: кому надо - приходят и сдают. Грозит ли нам это чем-нибудь? Стоит или нет сдавать заново? Ответьте, пожалуйста.
Ярослав, спасибо большое . значит, все оставлю как есть и буду надеяться что не оштрафуют
Сообщение от JD Добрый вечер. Подскажите, плиз, как правильно поступить. Правлю фирму за два года. Первичку, договора и пр. почти вся Отчетность сдавалась верно, единственно мне кажется годовю придется сдавать уточненку, налоги проплачивались правильно. Подства с балансами...за два года сдавались неверные. А последний сдан вообще черновой (сама в шоке). Все сдавалось по почте. Где то приблизительно год назад делалась сверка с налоговой. вопросов не было. Фирма оч. маленькая. В штате только директор. Оборотов минимум в основном только расходы. Подскажите, пожалуйста, как поступать с балансами, особенно с годовым? Заранее спасибо. Никак не поступать. Пусть остаются как есть.
Добрый вечер. Подскажите, плиз, как правильно поступить. Правлю фирму за два года. Первичку, договора и пр. почти вся Отчетность сдавалась верно, единственно мне кажется годовю придется сдавать уточненку, налоги проплачивались правильно. Подства с балансами...за два года сдавались неверные. А последний сдан вообще черновой (сама в шоке). Все сдавалось по почте. Где то приблизительно год назад делалась сверка с налоговой. вопросов не было. Фирма оч. маленькая. В штате только директор. Оборотов минимум в основном только расходы. Подскажите, пожалуйста, как поступать с балансами, особенно с годовым? Заранее спасибо.
Баланс уточненный не сдается. Заново сделать - это значит уточненки, ведь Вы же их уже сдавали. Ну соответственно налоги доплатить, если по уточненкам к доплате получится. Штрафы вряд-ли, только если пени
а если я просто занаво сделаю за 9 месяцев НДС, имущество, прибыль, баланс и сдам. приложу письмо, что была проведена в учете не состоявщаяся операция? это как карается? Наверняка штраф огромный какой-нить. но по крайней мере так будет совпадать прибыль и баланс и нормально без перекосов пойдет годовой отчет... P/S знаю, что балансы не пересдают, но может в данной ситуации это будет все же вернее.
Ого... Ошибки сразу найдут ))) Контрольные соотношения проверят... и вызовут для дачи пояснений во там и будете писать и грить ... что виновата программа.... что я вооще не бухгалтер... Смотрите что сдаете....
В бухучете исправляйте датой обнаружения, по налогам - уточненки, ИМХО
Кто может подсказать, как поступить в следующей ситуации: в конце сентября был заключен договор купли продажи ОС стоявшего у нас на учете на 08 счете. нами были документы подготовлены и переданы на подпись.оплату по договору получили сразу в конце сентября. так как подошло время сдачи отчетности за 9 месяцев, то была сдана прибыль, имущество, баланс с отражением этой операции без документального подтверждения ее. Сейчас конечно понимаю, что это самая ГРУБАЯ ошибка, которую я допустила. Позже, в феврале, оказалось что фирме-контрагенту это оборудование не нужно, а хотят они приобрести другое, которого у нас собственно говоря и нет. и предлагают они какую-то дичайшую схему - они нам возвращают наше оборудование, мы у кого-то (неизвестно кого) приобретаем нужное им оборудование и продаем им в счет той оплаты, что получали от них в сентябре!!! В противном случае они отказываются подписывать все наши документы, в том числе договор, накладную и т.п. Что делать - ума не приложу. Ген.дир говорит - анулируй ту операцию, пусть у нас просто висит их ОГРОМНЫЙ аванс... я и не понимаю, как поступить лучше. вообще переделать прибыль, НДС, баланс за 9 месяцев и сдать уточненки и будет уже нормальный годовой. или оставить как есть 9 месяцев, провести возвратную операцию в октябре и сдать год. но ведь это настолько большое расхождение будетю и как я могу провести возвратную операцию, если у меня нет ни одной бумаги вообще по этой сделке. получается я ее придумала. караул!!!
Сообщение от Нака Кроме КоАП есть ещё и НК. Ваша статья 120... "Под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения для целей настоящей статьи понимается отсутствие первичных документов, или отсутствие счетов-фактур, или регистров бухгалтерского учета, систематическое (два раза и более в течение календарного года) несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета и в отчетности хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых вложений налогоплательщика". А исправить в текущем периоде. 3 способа: 1.Сторно ошибочной суммы и внесение правильной записи (в основном, для корректировки ошибок тек.п-да) 2.Внесение доп.записи на неотраженную сумму 3. Признание внереализационых доходов или расходов(для исправления ошибок прошлых периодов) а какое отношение НК имеет к формам бух отчетности?
Сообщение от Экаунтер А сейчас и нет никакой связи. Форма 2 отражает данные бухгалтерского учета, а декларация по прибыли - налогового. Декларация по НДС - в зависимости от учетной политики. Так как у большинства она "по оплате", следовательно, никакой связи с формой 2 и декларацией по прибыли. ню-ню! а если разницы +/- к прибыли из ф. 2, то как раз и получите прибыль по декларации
Сообщение от Нака Почему 50р? 2000-3000 на должностное лицо за искажение любой строки болле, чем на 10% по КоАП. Это как минимум. а тче, есть арбитражная практика?
Сообщение от ната В но ведь строки не превышают 10%-это точно. А как исправить то? баланс пересдавать нельзя. А по КоАП если меньше 10%-то не относиться к грубому нарушению. Разве не так? Кроме КоАП есть ещё и НК. Ваша статья 120... "Под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения для целей настоящей статьи понимается отсутствие первичных документов, или отсутствие счетов-фактур, или регистров бухгалтерского учета, систематическое (два раза и более в течение календарного года) несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета и в отчетности хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых вложений налогоплательщика". А исправить в текущем периоде. 3 способа: 1.Сторно ошибочной суммы и внесение правильной записи (в основном, для корректировки ошибок тек.п-да) 2.Внесение доп.записи на неотраженную сумму 3. Признание внереализационых доходов или расходов(для исправления ошибок прошлых периодов)
Сообщение от Нака Скажите, пожалуйста, чем грозит пересдача баланса? Пересданных балансов не существует, но в городе-герое Москве многие налоговые принимают не моргнув глазом (с письмом). Письмо о том что просим принять. А если Вам так страшно, то либо ничего не сдавайте, но сделайте бух. справку - где все изложите и к балансу приколите, или же сдайте ценным письмом по почте
Причем здесь это?
Сообщение от ната В Ну неужели никто не ответит? Вы в каком городе находитесь?
Видимо придется.
А может сделать пару "неверных" проводок, чтобы подогнать баланс к сданному в налоговую., а потом в следующем квартале сторно сделать и написать бухгалтерскую справку, размером с простынь, так и так...технический сбой...устранены все неверные проводки. Вроде и повода для штрафа нет.
но ведь строки не превышают 10%-это точно. А как исправить то? баланс пересдавать нельзя. А по КоАП если меньше 10%-то не относиться к грубому нарушению. Разве не так?
Вообще-то, если ошибку исправить, то вроде бы и не должны. В любом случае, платить штраф - только через суд. Там могут принять всякие смягчающие обстоятельства, несоразмерность штрафа со ошибкой и т.д... Сам штраф они, конечно, не отменят, но снизить могут существенно...
Ну неужели никто не ответит?
Сообщение от Нака Почему 50р? 2000-3000 на должностное лицо за искажение любой строки болле, чем на 10% по КоАП. Это как минимум. Если строка баланса искажена менее чем на 10%, но все же искажена, могут ли меня привлечь за грубое нарушение по ст 120?
Сообщение от Mela в общем-то 50-тью рублями штрафа тоже никто мараться не будет - гемору больше Почему 50р? 2000-3000 на должностное лицо за искажение любой строки болле, чем на 10% по КоАП. Это как минимум.
А сейчас и нет никакой связи. Форма 2 отражает данные бухгалтерского учета, а декларация по прибыли - налогового. Декларация по НДС - в зависимости от учетной политики. Так как у большинства она "по оплате", следовательно, никакой связи с формой 2 и декларацией по прибыли.
Сообщение от БВБ В догон. Ф2 не с прошлым годом подгонять нужно, а с декларацией по прибыли. Вот их различия заметить могут. Но все равно, если у Вас не налажен личный контакт в инспекции, лучше не дергаться. мне вот все интересно - в налоговой есть программы, проверяющие связи между Ф №№ 1 и 2 и декларациями по прибыли и НДС? все грозятся, грозятся, я каждый раз, когда изготавливаю - внимательно смотрю все, но все-таки?
Сообщение от Нака Оштрафуют ли за грубое нарушение, если перепослать баланс вместе с сопроводительным письмом, в котором объяснить причину (все-таки учёт велся правильно) ещё вопрос. А вот точно оштрафуют после сдачи 9 месячной отчетности 2006. В Ф2 ведь указываются показатели за аналогичный период прошлого года! Тут-то всё и вылезет! Отяжеляет мою ситуацию и то, что в банк (у нас там кредит) я послала верную отчётность, а она несколько отличается от той, что в НИ сейчас. Что делать, даже не знаю! та успокойтесь вы! вот, конечно, тот факт, что вам баланс предоставлять в банк нужно, немного осложняет ситуацию но из ваших слов я поняла, что они там без отметки налоговой требуют? единственное, для чего налоговой нужен баланс - это выявление ошибок в налоговой отчетности, больше ни для чего в общем-то 50-тью рублями штрафа тоже никто мараться не будет - гемору больше если очень хочется получить штамп на правильном балансе - сходите к инспектору, почирикайте, она вам заодно разъяснит важность баланса в наших условиях
Правила форума