×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
Визуальный редактор текста
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 26.03.2008, 23:53
    Naumov
    Это информация к контролю, а не сообщения об ошибках.
  • 26.03.2008, 23:27
    Аноним
    Я не правильно написала. Красным отражаются не введенные остатки на 01 января, а ЕСН (сч. 69) с зарплаты, начисленной за январь и февраль этого года. Ну и сама зарплата, начисленная за этот же период, т.е. сч. 70. В БУ цифры есть, а в НУ их нет, хотя все проводки и по БУ и по НУ отражены в регламентированном учете. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
  • 26.03.2008, 00:47
    Аноним
    Занесла все документы. Вроде все получилось.
    Но когда попробовала проверить соответствие бухгалтерского и налогового учетов, то программа выдала много красных цифр.
    В основном это введенные мной 31.12.07г остатки по 69 и 70 счетам на 01.01.08 . И еще расходы буд-х периодов, кот. начислились при закрытии месяца. Начисленная сумма оказалась и на 97 сч. и на 20.01.01 и на 20.01.02. Все красным. Что это такое и как с этим бороться?
    Технологический анализ показал, что ошибок нет.
  • 14.03.2008, 23:18
    Аноним
    Большое спасибо! Может ответите и на такой вопрос?
    Заношу платежку на перечисление взносов по проф риску, ставлю статус составителя 08 и тип платежа АВ, а программа ругается, говорит, что если пишу 08, то тип платежа д.б. 0. А мы всегда так отправляли платежки.
    Как правильно?
  • 14.03.2008, 16:12
    вопрос был о корректности внесеных документов, будет ли это ошибкой

    А восстановление последовательности, это регламентная процедура необходима формирования книг покупок и продаж. И если появится желание их получить то придётся это сделать.
  • 14.03.2008, 16:02
    НЕБо1996
    К вопросу о занесении документов.Если занести весь банк, а потом заносить счета на оплату и реализацию товара и прочие. То можно одним перепроведением установить проследовательность проведения документов
  • 14.03.2008, 15:28
    НЕБо1996, это ты к какому вопросу?
  • 14.03.2008, 15:20
    НЕБо1996
    В 1С 8 в меню Сервис есть групповое перепрведение документов. Надо указать дату с какой (в вашем случае с начала года) и выполнить
  • 14.03.2008, 14:30
    все будет нормально, как все введете. перепроведете документы все скопом.

    Ну полную картину получите после ввода всех данных, и сформированных регламентных операций.
  • 14.03.2008, 14:22
    Аноним
    Хочу занести в Бухгалтерию 1С: 8.1 все док-ты с начала этого года. Насколько важна хронология занесения этих док-тов? Если я сейчас занесу весь банк, а потом буду заносить счета на оплату и реализацию товара, у меня не будет проблем с программой? Она даст мне все док-ты провести? Подскажите плиз.
    А то, если заносить последовательно, за 2,5 месяца будет ооочень долго.
    Спасибо!

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •