×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: УСН и специально выставленный НДС

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 22.01.2008, 09:00
    mvf
    "Не заставят" переходить на ОСНО?
    Не заставят.
  • 22.01.2008, 07:20
    Аноним
    Другой вопрос, если я выставлю с НДС, мне, кроме оплаты этого НДС и не принятия к вычету счетов-фактур с НДС от поставщиков, чем-то грозит? "Не заставят" переходить на ОСНО? Ну , к примеру, в суд налоговая подаст.
  • 21.01.2008, 20:49
    Аноним
    Да, понятия подкачали ... меняю на " преобрели " и " передали ".
    С НДС всё понятно - и овцы целы и волки сыты )
    А как, в случае агентского договора, мне поступить с другими расходами: таможенный сбор, агентское вознаграждение брокера, расходы по доставке до Принципала ?
    Раньше все эти суммы я писал в КУДиР в расходы, а сейчас ? Указывать в отчете агента ? Агент должен Принципалу как-либо подтвердить эти расходы документально, кроме записи в отчете ?
  • 21.01.2008, 20:24
    Cooler
    купили за 1000 + 180ндс
    продали за 1000 + 180ндс + 27% (агентские) = 1500
    Сами понятия "купили-продали" никак не стыкуются с термином "агентский договор", при котором ничего не покупается, а продается чужое.
  • 21.01.2008, 18:15
    Аноним
    А если вот так:
    купили за 1000 + 180ндс
    продали за 1000 + 180ндс + 27% (агентские) = 1500
    От меня- счет-фактура с НДС (что купили, то и указываем в сч-ф) и отчет. И агентский договор, я - агент на УСН, покупатель - принципал на ОСНО.
    При этом у меня уменьшается сумма минимального налога с дохода.
    Было - 1500*1% = 15, стало - 320*1%=3,2
    Это тоже радует )

    ТАК всё законно ???

    А есть ли максимальная ставка в % по агентским договорам ?
  • 21.01.2008, 17:01
    mvf
    и принять к зачету уже оплаченный, а в бюджет заплатить разницу ???
    Это обязанность принципала/комитента, а не агента/комиссионера.
  • 21.01.2008, 16:56
    Аноним
    А если фирма заключит с покупателем-ОСНО агентский договор или договор комиссии на поставку (закупку) товара. В этом случае мы можем ОТ СВОЕГО ИМЕНИ выставить счет-фактуру с НДС и принять к зачету уже оплаченный, а в бюджет заплатить разницу ???
    Очень хочется найти выход из этого положения без перехода на ОСНО. А сегодня последний день, когда это можно сделать по письму в налоговую.
    Посмотрел сколько на ОСНО отчетов надо сдавать - жуть берет, а ещё БУ надо вести ...
  • 21.01.2008, 16:10
    mvf
    Да
  • 21.01.2008, 16:03
    Аноним
    Т.е. в бюджет - 228,81 ???
  • 21.01.2008, 15:42
    mvf
    Могу ли я, оставаясь на УСН так поступать и нет
    И нет. Вычесть оплаченный НДС не можете (не налогоплательщик).
  • 21.01.2008, 15:38
    Аноним
    ООО на УСН-15, оптовая продажа ТНП
    Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить.
    Один из наших клиентов на ОСНО и ему не выгодно у нас покупать товар, потому что мы не выставляем НДС. У нас есть два варианта решения этой проблемы:
    1. перейсти на ОСНО - очень не хочется 2. выставлять ему счета-фактуры с НДС
    Для меня вариант 2 предпочтительней, потому что товар покупается с НДС и расходы фирмы из-за уплаты НДС в бюджет сильно не возрастут.
    Вот пример:
    БЫЛО без выставления нами НДС - купили за 1000 + ндс 180, продали за 1500
    СТАНЕТ с выставленным НДС - купили за 1000 + ндс 180, продали за 1271,18 + ндс 228,81, НДС к уплате - 48,81
    Могу ли я, оставаясь на УСН так поступать и нет ли в моих дейстиях каких-либо нарушений законодательства ???

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •