×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: НДС и авансы - помогите!

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 26.12.2007, 13:43
    Январь
    НДС с аванса платит комитент
    alb, смотря что автор темы имел ввиду под словом "посредники", возможно просто перепродавцы, и нет никакого договора комиссии.
  • 26.12.2007, 09:27
    alb
    мы - посредники, поэтому сразу же перечислили деньги на счет нашего поставщика (соответственно тоже авансом).
    НДС с аванса платит комитент, а вы указываете сумму аванса в отчете комиссионера
  • 26.12.2007, 07:49
    AZ 2
    мы - посредники
    Перепродавцы или агенты (комиссионеры)?
  • 25.12.2007, 22:29
    ksyuha-ufa
    Счет-фактура на аванс является внутренним документом. Она выписывается в единственном экземпляре. Но даже если вы уговорите своего поставщика, НДС к вычету вы принять все равно не сможете, т.к. не выполняется одно из условий: принятие на учет товара. Оно у вас будет выполненно только в январе.
  • 25.12.2007, 21:50
    Katerina3783
    А если у поставщика требовать сч-факт на аванс?
  • 25.12.2007, 21:43
    ksyuha-ufa
    1) С аванса полученного нужно заплатить налог в бюджет. Вы выставляете счет-фактуру. Пишете: "Предварительная оплата". В месяце отгрузки товара покупателю вы делаете запись в книге покупок на сумму счет-фактуры на предоплату (при условии, что предоплата погашена полностью). Также делаете запись в книге продаж в обычном порядке (т.е. выставляете "нормальную" счет-фактуру покупателю).
    2) НДС в зачет не пойдет до тех пор, пока у вас на руках не будет счета-фактуры. Соответственно, если вы получите товары в январе, то и вычет сможете сделать только в 1 квартале. У поставщика требуйте накладную и правильно оформленную счет-фактуру.
  • 25.12.2007, 21:26
    Katerina3783
    Я совсем запуталась! Нам покупатель перечислил деньги по счету (аванс), мы - посредники, поэтому сразу же перечислили деньги на счет нашего поставщика (соответственно тоже авансом).
    1)Значит с аванса покупателя НДС я должна заплатить в бюджет - мне нужно выставить сч-факт и что там надо написать: в предмете - авансовый платеж по счету (или договору) такому-то, а потом в январе я должна сторнировать эту сч-факт и выставлять уже нормальную на товар?
    2) А касаемо поставщика - этот НДС идет в зачет или нет? И какие документы требовать у поставщика, исходя из того что отгрузка товаров будет в январе?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •