Ответить в теме: Выплата по гражданским договорам
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
ФСС по гражданско-правовым договорам не платится. Прошу прощения. Да, не платится, знаю, согласна
Спасибо
Пардон, пропустила вопрос. Можете.
На учет в ПФ стал сразу как заключил договора. А вот на вопрос не ответили: выплыты по гр-прав. договорам я в расходы могу поставить?
2. Учтите, что КБК по Вашему НДФЛ и по НДФЛ работников разные. Так же разные и статусы плательщика - перечисляя НДФЛ за работников надо ставить статус 02 5. Та же история с ЕСН, только статус надо ставить 14. ФСС по гражданско-правовым договорам не платится. И не забудьте сдать декларацию по ЕСН (ту, которую сдают при наличии выплат физ.лицам). А ИП встал на учет в ПФ как работодатель?
Спасибо за исчерпывающий ответ. Только в ФСС по гр.-правовым договорам мне сказали не платить. В налоговой мне сказали, что все платежи мне лучше показывать через банк, т.к. это прозрачно, поэтому не через кассу. Во-вторых кассы у меня нет. И забыл спросить: Выплаты в пользу работников я ставлю к вычету из моих (ИП) доходов? Мне же и за себя НДФЛ платить.
1.Выплачиваете за минусом 13%, каким образом (карточки, сберкнижки и проч.) это должно быть прописано в гр-прав. договоре. А почему через кассу выплатить не хотите? 2.Удержанные 13% переводите на счет ИФНС, в которой зарегистрированы вы. В данном случае вы - налоговый агент по НДФЛ. НДФЛ, удержанный платите по месту своей регистрации. Платите одной платежкой. 3. Начисления в ПФР персонифицированно - т.е. по каждому отдельно. Это начисления, а уплата двумя платежками - одна платежка на уплату страховой части ПФР, другая - на накопительную. 4. Персонифицированные сведения подаете до 01.03.2008. По форме СЗВ-4-2 (кажется) - это про каждого работника, АДВ -11 - это в совокупности про всех и про уплату. Эти формы формирует 1С или специализированная программа ПФР. Кроме того до 01.04.2008 подаете сведения в ИФНС где стоите на учете по форме 2-НДФЛ, где указывается доход каждого работника и сумма удержанного и перечисленного налога. Сформировать можно в 1С или в спец. программе кот. можно получить в ИФНС. 5.ЕСН исчисляете отдельно по каждому работнику, а перечисляете отдельной платежкой в каждый фонд. В ФБ платите 6% (Начисляете 20%. А т.к. вы платите 14% в ПФР, то к уплате в ФБ остается 6%). Итого у вас получается: одна платежка по НДФЛ, две платежки в ПФР (отдельно на страховую и накопительную), четыре платежки по ЕСН (ФБ, ТФОМС, ФФОМС, ФСС), одна платежка на взносы от НС и ПЗ (если платите?) по окончании года до 01.03.2008 - отчет в ПФР, до 01.04.2008 - отчет в ИФНС.
Помогите, пожалуйста , советом. ИП заключил гр.-правов.договора с людьми на полгода с выплатой по окончании работ. Срок подходит в конце декабря. Не очень понятен порядок оплаты. Поправьте меня, если неправ: 1. Выплату (минус НДФЛ 13%) я могу произвести на их личные сбер.книжки и пластик.карты, которые они мне принесли; 2. Тут же перевожу НДФЛ 13% на счет налоговой по каждому сотруднику отдельной платежкой (или можно общей суммой?); 3. В ПФ начисляю в зависимости от года рождения 10 и 4%% (тоже отдельно по каждому или одним платежом?); 4. Уже вначале след.года подаю персонифиц.данные по каждому раб-ку в ПФ и там они сами распределяют взносы. 5. Т.к. я на ОСНО, то перечисляю еще и ЕСН (за минусом 14%ПФ). Тоже отдельными платежками или общая сумма -в Федер.бюдж., общая- В ФФОМС, общ.- в ТФОМС?
Правила форума