Ответить в теме: Вопрос про НДС.ОС.ст.149.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Узнала. НДС исчисляется с разницы между продажной и остаточной стоимостями.
Может, кто-нибудь подскажет... В 2007 году организация имеет льготу по НДС в соответствии со ст.149. Приобретались основные средства для использованияч в деятельности, не облагаемой НДС. Т.е.входной НДС был включен в стоимость основных средств и частично уже самортизирован. Сейчас осноные средства решили продать. Следовательно, возникает исходящий НДС к уплате. Итак, вопрос: а возможно ли входной НДС при покупке этих основных средств принять к зачету, чтобы уменьшить исходящий НДС?
Правила форума