Ответить в теме: После писем о пояснениях убытка- камералка по прибыли
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
МИМ, у меня за 1 квартал 2007 убыток и за полугодие был бы тоже, но вызвали в налоговую и попросили письменное объяснение по убыткам с расшифровкой по статьям затрат(без предоставления договоров), я расшифровала все по строкам и суммам до деталей и пояснила что в полугодии будет прибыль, они отстали. В полугодии вывела прибыль в налоговом учете 3 тысячи рублей(смешная )кое что не приняла к расходам. За 9 месяцев показала 750 рублей. Проверок больше не было пока....... к концу года нарисую прибыль и приняли решение закрыть контору..... явно подбираются на выездную проверку.
У меня убыток за полугодие и 9 месяцев.Нужно нести пояснения.Директор не хочет нести договора по контагентам.Они требуют их,либо в прямую говорят: переделывайте на прибыль.Я могу скорректировать себестоимость,только вот тогда полное расхождение со сданной отчетностью.Опять очень подозрительно.Просто у нас сорвался контракт,а товар был закуплен,плюс небольшие обороты в этот период.По году должна быть прибыль.Что мне делать? Может кто уже имел такой опыт?
Можно ли объяснить исправленную декларации(и естественно учет),сбоем в программе? Я не готова,предоставлять данные по поставщикам(как написано в посте 2)
Сообщение от Svetishe Убыток не может быть хроническим, ибо тогда существование фирмы становится абсолютно не понятным. Если не брать в расчет некоммерческие организации, цель которых не получение прибыли, то кого волнует куда частное лицо тратит свои капиталы? И как понять хронический убыток или нет, если завтра-через год будет прибыль, ведь поди каждый надеется, что ему в будущем повезет? Во всем остальном согласен.
Вот вернулась из налоговой. Совет от них такой: в бух. учете у вас может быть убыток, а вот в налоговом-нет. (как это?) , поэтому, во избежание проверки, подавайте утосненную дукларацию по прибыли. Что думаете на этот счет? Я думаю, что это бред. Убыток не может быть хроническим, ибо тогда существование фирмы становится абсолютно не понятным. Но убыток эпизодический вполне нормальное явление, далеко не все работают ровно, есть провальные периоды. Как только вы сдаете уточненку, у них возникает возможность камеральной проверки по старому периоду. Если убыток реальный и обосновывается, стоять на своем. Исправление прибыльности по их просьбе свидетельствует о том, что учет рисованый.
подобно мы объяснялись на словах на комиссии в налоговой по поводу убытка за 1,5 года , но вот они письмо запросили думаю-думаю, ничего не придумаю, что и как писать пока что показала за 9 месяцев прибыль, но уменьшила ее на часть прошлогоднего убытка, к уплате 0 а в письме нам надо ПООБЕЩАТЬ им выйти в прибыль, но так, чтоб потом если получим убыток, нам его никак не инкриминировали ПОМОГИТЕ!
Подмосковье
Если не секрет, какая у вас налоговая?
Такое ощущение, что таким советом они облегчают себе работу. Объяснительное письмо нужно прочитать, подумать. принять решение, согласиться или нет, а так ноль в декларации и все вопросы отпадают сами собой.
[quote]но лучше сделать в налоговом учете чтобы убытка не было, quote] Мне кажется вы так не сделаете...у вас все расходы обоснованы и учитываются в целях налогообложения...
Вот в налоговой час назад все объяснила, что и почему, сначала сказали напишите письмо, в котором все изложите, т.е. причину убытка, что тут объяснять - всё понятно, но лучше сделать в налоговом учете чтобы убытка не было, а в бух.учете (баланс, форма 2) пусть будет. Вот как это?
А почему бы вам в таком случае не показать этот убыток ( он же у вас как нарастающий получается) и при случае обосновать его?
У меня в расходах з/п + налоги зарплатные всё это в январе, думали работать будем. но не получилось, вот отсюда убыток, как мне сейчас поправить ситуацию, подскажите? Или просто в декларации по прибыли нули поставить? Тупо?
Совет от них такой: в бух. учете у вас может быть убыток, а вот в налоговом-нет. (как это?) , Я надеюсь у меня так будет в 3 кв..в бухгалтерском - убыток а в налоговом небольшая прибыль ( некоторые расходы для целей налогообложения не приму..)
Вот вернулась из налоговой. Совет от них такой: в бух. учете у вас может быть убыток, а вот в налоговом-нет. (как это?) , поэтому, во избежание проверки, подавайте утосненную дукларацию по прибыли. Что думаете на этот счет?
Похоже это на всех нас навалилось!
Сегодня "сдавалась". У инспектора лежат списки всех убыточных. Далт письмо , в котором предлагают еще раз проверить не ошиблись ли мы при сосотавлении отчетности, сообщают , что налоговая оказывает консультации б е с п л а т н ы е по вопросу заполнения декларации по нал на прибыль, ненавязчиво так предлагают внести изменения, т.е. не показывать убыток, после этого будет решаться вопрос о назначении ( неназначении) прверки. У меня убыток появился вот из-за чего: деятеоьности не было с начала года, но начислили з/п за январь и налоги начислили и уплатили, вот получился на эту сумму убыток 13000-00, пойду завтра проконсультируюсь, раз бесплатно, как поправить ситуацию, вообще что то навалилось на меня июнь, июль, август НДС проверяют поодному преприятию, теперь вот за другое взялись,,,,
По итогам полугодия получила такое письмецо, типа обосновать убыток, т.ч. 9 месяцев сдала прибыль с базой=0, все-в РБП! Знаю, что не правильно, надо бы убыток показать, но сил уже нет от налоговых изобретений!
Добрый совет хочу дать тем кто в Москве и кто получал "письма счастья" по убытку в декларации по прибыли. Второй шаг ИФНС- камералка, для этого вы опять пишете почему так и что это за расходы, и заполняете табличку такого плана: Расшифровка по затратам в разрезе контрагентов по произведенным расходам: материальные расходы, услуги приобретенных у сторонних (субподрядных) организаций, прочие расходы 1 столбец № п/п 2 столбец № и дата договора дата и № акта выполненных работ 3 столбец Наименование организации-поставщика, ИНН 4 столбец Наименование приобретенных (потребленных) товаров, работ услуг 5 столбец Сумма, руб. (в т.ч. сумма НДС) 6 столбец № и дата первичного документа (накладная, счет) и это за пять дней, 2 из которых уже прошли- а у меня период отчетности. 3 столбец- это как обоснование встречной проверки Так что ребята, у кого убыток, готовьтесь, особенно если поставщиков не один, два- а поболе будет.
Правила форума