×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Переплатил по УСН

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 25.10.2007, 07:55
    Malina_
    Спасибо!
  • 24.10.2007, 18:01
    Cooler
    должна ли я подавать уточненную декларацию за полугодие?
    Раз налог переплачен - не должны. Но имеете право.
    налогооблагаемый доход, указанный в предыдущей полугодовой декларации уменьшить на 8 000?
    Вот так. Подаются не изменения к декларации, а правильная декларация.
    Или показать уменьшенный на 8тыс. налогооблагаемый доход за 9 месяцев?
    Проще всего.
  • 24.10.2007, 16:11
    Malina_
    Здравствуйте!
    такая ситуация, не знаю, как поступить правильно:
    организация (новая для меня) не вела деятельности в 3 квартале.
    В декларации по УСН предыдущий бухгалтер включила в налогооблагаемый доход сумму пособия на рождение ребенка (8 тыс.руб.)
    Вопрос: должна ли я подавать уточненную декларацию за полугодие? Если да, надо поставить в ней только сумму корректировки (-8 000) или налогооблагаемый доход, указанный в предыдущей полугодовой декларации уменьшить на 8 000? (никогда еще не сталкивалась с уточненными декларациями, извините))

    Или показать уменьшенный на 8тыс. налогооблагаемый доход за 9 месяцев?
    Огромное спасибо
  • 23.10.2007, 12:49
    Над.К
    А как выровнять в следующей декларации
    Да оно само выровняется. Просто ставите в декларации за 9 месяцев свои доходы и расходы, так как есть на самом деле.
  • 23.10.2007, 09:48
    marina_ch
    Спасибо Вам огромное!
  • 23.10.2007, 09:12
    Над.К
    marina_ch, при УСН кассовый метод, и никто ничего не считает поквартально. Можно обойтись и без уточненок, все выровняется в отчете за 9 месяцев
  • 23.10.2007, 08:49
    marina_ch
    Здравствуйте! У меня такой же вопрос, кто опытнее подскажите, как правильно отражать неучтенные расходы предыдущего квартала (позже принесли акты по аренде за июнь), нужно ли сдавать уточненку за 2-й кв или можно бух справку и уменьшить расходы 3-го квартала????
  • 23.10.2007, 06:54
    glasshopper oy
    просто выравняйте в декларации следующего отчетного периода.
    А как выровнять в следующей декларации? Моя ошибка в том что я просто не досчитал расходы и поэтому единый налог получился больше на 3,5 тыс рублей.
  • 23.10.2007, 06:49
    glasshopper oy
    По итогам года уверен что попаду на минимальный налог. Интересует как вернуть авансовые платежи.
  • 22.10.2007, 22:38
    Над.К
    Авансы - никак. Только по итогам года, когда будет известен налог
  • 22.10.2007, 21:05
    glasshopper oy
    А как получить эти авансы обратно?
  • 22.10.2007, 20:31
    Cooler
    Как выровнять если следующий отчетный период это год.
    Я сужу по
    но декларации еще не подавал.
    Сейчас как раз сдача 9-месячной декларации. В ней все и выравняйте.

    Если это сделать невозможно - увы, придется ждать конца года, чтобы потребовать возврата налога: авансы не возвращаются.
  • 22.10.2007, 20:01
    glasshopper oy
    Цитата Сообщение от Cooler Посмотреть сообщение
    Переплатили или ошиблись в начислении?

    Уплата (неуплата, переплата) в декларации вообще не отражается.

    Ошибка в начислении при УСН не принципиальна - просто выравняйте в декларации следующего отчетного периода.
    Как выровнять если следующий отчетный период это год. А я как писал выше попадаю на минимальный налог, а единый и минимальный не зачитываются
  • 22.10.2007, 19:35
    Cooler
    Случайно переплатил единый налог, но декларации еще не подавал.
    Переплатили или ошиблись в начислении?

    Уплата (неуплата, переплата) в декларации вообще не отражается.

    Ошибка в начислении при УСН не принципиальна - просто выравняйте в декларации следующего отчетного периода.
  • 22.10.2007, 17:55
    glasshopper oy
    Добрый вечер господа! Помогите с проблемой (УСН 15%). Случайно переплатил единый налог, но декларации еще не подавал.Что теперь делать не знаю. Либо подавать декларацию с ошибкой, а потом уточненку, либо сразу правильную? как лучше посоветуйте ? По итогам года зачесть излишне уплаченную сумму не получится так как чувствую что попадаю на минимальный налог, а единый с минимальным не зачитывается, ведь так?Что делать???????

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •