Ответить в теме: Претензия поставщику
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Спасибо большое!!! Я, вроде, так и думала, но посоветоваться и удостовериться нелишне. Еще раз благодарю за помощь!
Можно и сторно, тогда Д 19 К 68 - восстановление ранее предъявленного НДС к вычету не надо.
Фу ты, вы же уже написали про книгу продаж! Глаза мои уже не видят ничего. Значит в книгу покупок?
Hru, ну а про записи в книги продаж и покупок что можете сказать? Вернее всего сделать сторно в книге покупок?
скорее всего, не надо формировать с-фактуру на претензию и не делать запись в книгу продаж Да, это же не продажа. Д 19 К 68 - восстановление ранее предъявленного НДС к вычету - я бы сделала. Если отгрузили другую: Д 41 К 76/2 Д19 К 76/2 Д68 К 19
И 51/76,2 не надо, так как нам отгрузили другую продукцию на сумму претензии.
У нас возврат произошел в том же налоговом периоде, когда и был получен этот товар. Поэтому возвращать ранее зачтенный НДС не надо. скорее всего, не надо формировать с-фактуру на претензию и не делать запись в книгу продаж, а сделать сторно в книге покупок? Верно ли это?
Д 76,2 К 41,1 -претензия на покупную стоимость без НДС Д 19 К 68 - восстановление ранее предъявленного НДС к вычету Д 76,2 К 19 - предъявл. претензия на сумму НДС Д 51 К 76,2 - вернул деньги
Мы выставили претензию поставщику (брак ТМЦ). Проводки такие: 76,2/ 41,1 - 105508,48 р. 76,2/68,2 - 18991,52 р. 60,1/76,2 - 124500 р. Нужно ли создавать счет-фактуру по данной операции? Я создала и она попала в книгу продаж. А потом, при заполнении декларации в 1-С Бухгалтерии эта сумма претензии (105508,48 р.)сидит в строке 020 (реализация товаров, работ и услуг..). Хотя это ведь не реализация. Помогите разобраться, что я не так делаю. Спасибо.
Правила форума