Ответить в теме: НДС и авансы (оформление)
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Спасибо! Об этом не думала.
Можно разбивать на две части, а можно в выписке не указывать счет и тогда 1С автоматом разнесет суммы, как положено и в счет-фактуре на аванс будут именно 47 тыс, а не 100.
А как оформить эти 47 тыс. В 1С я оформляю с/ф на аванс на основании выписки. А в выписке 100 тыс. - приходится разбивать выписку на 2-е части по этому платежу - только так получается. Может кто по другому делает?! Поделитесь опытом.
Сообщение от Аноним Как это оформить (книга покупок, книга продаж)? В растеренности! Заранее спасибо! На сумму 47 тыс. руб. выпишите сч- ф на аванс, зарегистрируйте в книге продаж. На сумму 53 тыс. руб. вы уже должны были выписать сч-ф при реализации и тоже зарегистрировать ее в книге продаж.
Ну как минимум 53 тыс. уже не аванс, т.к. перечислен после отгрузки. А вот про 47 тыс. это уж вы сами должны знать, не просто же так вым клиент заплатил в два раза больше чем положено.
Здравствуйте! Сразу предупрежу, что я лузер в ОСНО и по этому задам наверное для кого-то глупый вопрос: Вопрос: Как оформить аванс, поступивший на счет, если клиент просто бухнул ровную сумму несмотря на счета и накладные. Т.е. сначала мы отгрузили товар на сумму 53 тыс. руб., а затем он нам перечислил 100 тыс руб. Как это оформить (книга покупок, книга продаж)? В растеренности! Заранее спасибо!
Правила форума