×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Как срочно перейти с упрощенки?

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 27.02.2007, 23:09
    Над.К
    А продажа другой фирме подразумевает оплату? а если просто передача,
    Если обе фирмы коммерческие, то ни о какой "просто передаче" речи идти не может. Дарение запрещено между коммерческими фирмами.
  • 27.02.2007, 22:59
    Хоттабыч
    Увеличение уставного капитала за счет второго юр. лица. Было 10т.р. станет 14.
  • 27.02.2007, 17:00
    Consuelo
    Цитата Сообщение от Natalia Abakumova Посмотреть сообщение
    самый простой вариант - продать долю 25% юридическому лицу :
    берем учредительные документы свои и какой-нибудь другой фирмы (лучше не чужой для вас) и идем к юристу - за 3500 руб вам оформят все документы - или сами вносим изменения в учредительные документы о том , что теперь доля не 100% принадлежит физическому лицу (что у вас в Уставе написано и в выписке из ОГРН), а на 75% только, и что остальные 25% УК теперь принадлежат другой фирме.
    А продажа другой фирме подразумевает оплату? а если просто передача, то для другой фирмы это внереализационный доход?
  • 02.02.2007, 17:23
    Над.К
    22,6 - это в прошлом году. В этом 24,820
  • 02.02.2007, 17:17
    Andyko
    Аноним, что б уж наверняка...
  • 02.02.2007, 17:13
    Аноним
    А почему сумма доходов 25 млн. руб, а не 22,6 млн руб.?
  • 25.01.2007, 21:04
    Над.К
    Nev, все-таки, какая у Вас упрощенка 6 или 15%
  • 25.01.2007, 20:59
    ликвидация предприятия процесс очень затяжной и муторный, пока налоговая проверит (даже нулевую), пока что да как, открытие новой фирмы тоже небыстрое дело, пока где-то что-то зарегистрируется, и ведь только с момента регистрации можно документы ыписывать, а покупать фирму тоже муторное дело и дорогостоящее, пока ты найдешь этого самого учредителя-генерального директора, либо пьяница денег подзаработал, либо вообще не существующий паспорт или утерянный.
    А переход с УСН на стандарты быстро и просто. И документы можно уже сейчас выписывать и принимать.
    И я уверенна, что эта фирма выйграет на НДС
  • 25.01.2007, 20:20
    Andre
    хотя за два месяца данную проблему можно решать не спеша и еще останется куча времени
    лучше не откладывать и не тянуть с решением, а то потом, как у нерадивого студента, в спешке неизбежны ошибки.
  • 25.01.2007, 19:49
    SSBB
    Фирма нулевая, проще ликвидировать и новую открыть.
  • 25.01.2007, 16:59
    Вы можете выставлять счета-фактуры и выделять в них НДС без проблем. В данном случае вы должны предоставлять в налоговую инспекцию декларацию по НДС и уплачивать этот налог в бюджет. Ваши клиенты могут без проблем предъявлять ваши счета-фактуры для вычета НДС. Им никто в обязанность не ставил узнавать у вас ваш режим налогообложения и реальная ли вы фирма, есть ли у вас ОГРН. Проблемы возникают у вас в данном случае.
    Если вы выставляете счета-фактуры с НДС сейчас, то все что вы выставите с 1 января по 31 марта своим покупателям и укажите в графе «Сумма налога» вы должны всё это сложить и уплатить в бюджет.
    При этом, если вы успеете перейти с УСН на стандартную систему до 31 марта, то вы сможете принять к вычету весь НДС, который указан в счетах-фактурах ваших поставщиков с 1 января по 31 марта.
    И тогда в бюджет вы должны будете уплатить:

    сумма налога, указанного вами в счетах-фактурах вашим покупателям, вычесть сумма налога, указанного в счетах-фактурах, выставленных вам вашими поставщиками.

    Пр-р:
    Вы ООО «А» выставили покупателю сч-ф № 1 от 02.02.07 на сумму 11 800 руб , в т.ч. НДС 18% 1 800 руб, и сч-ф № 2 от 03.03.07 на сумму 23 600 руб, в т.ч. НДС 18% 3 600 руб.
    Ваш поставщик ООО «Б» выставил вам сч-ф № 15 от 01.01.07 на сумму 17 700 руб, в т.ч. НДС 18% 2 700 руб, и сч-ф № 25 от 31.03.07 на сумму 29 500 руб, в т.ч. НДС 18% 4 500 руб.
    Расчет: (1 800 + 3 600) – (2 700 + 4 500) = - 1 800 руб – в данном случае мы ничего не платим в бюджет, а предоставляем декларацию в ИМНС и указываем, что НДС у нас к зачету (или возмещению).

    Если вы не успеете перейти до 31 марта, то вы должны будете уплатить в бюджет всю сумму налога, указанную в ваших счетах-фактурах, а все, что указано в счетах-фактурах ваших поставщиков принять к вычету не сможете. (хотя за два месяца данную проблему можно решать не спеша и еще останется куча времени другим помочь  )

    Если что не понятно спрашивайте, с радостью отвечу
  • 25.01.2007, 13:55
    Nev
    Наталия, благодарю за развернутый ответ!
    В догонку вопрос: пока я на УСН, я могу выставлять сч-фактуры
    с выделенным НДС? не будет сложностей у контрагентов в
    зачете "моего" НДСа?
  • 24.01.2007, 20:51
    самый простой вариант - продать долю 25% юридическому лицу :
    берем учредительные документы свои и какой-нибудь другой фирмы (лучше не чужой для вас) и идем к юристу - за 3500 руб вам оформят все документы - или сами вносим изменения в учредительные документы о том , что теперь доля не 100% принадлежит физическому лицу (что у вас в Уставе написано и в выписке из ОГРН), а на 75% только, и что остальные 25% УК теперь принадлежат другой фирме.
    в начале следующего года все можно вернуть на прежнее место, т.е. 100% будут принадлежать опять физическому лицу - т.е. вернем изначальные учредительные документы.
    и если успеете получить из налоговой новые учредительные документы и подать заявление в произвольной форме вашему инспектору до 31 марта , то все затраты начиная с 1 января будут зачитываться с НДС - по стандартной системе налогообложения - не по УСН.
    если документы из ИМНС будут получены 1 апреля (к примеру, или позднее) - то с 1 января по 31 марта вы на УСН и не принимаете НДС к вычету , а с 1 апреля по стандартной системе. т.е. ориентируйтесь на отчетные даты
    оформляются изменения в ИМНС 2 недели максимум , ну крайний случай 3 недели - очень крайний
  • 23.01.2007, 14:46
    Andyko
    Не обязательно. Даже если 31.03 будет превышение или несоответствие, упрощенки не будет с 01.01.
  • 23.01.2007, 14:41
    Nev
    Я наверное спрашиваю одно и тоже, просто в бухгалтерии я
    ни бум-бум )) Но все же спрошу еще раз: если в уже в феврале
    (допустим до 10.02) я внесу все изменения в учредительные документы
    и обзаведусь или филиалом или учредителем-юр. лицом, смогу я
    засчитывать входной НДС, который я заплатил (пока ничего не заплатил,
    но, допустим, 03.02 куплю кое-что с НДС-ом) только с 11.02
    или с начала квартала, т.е. с 01.01?..

    Т.е. стоит ли подождать с покупками до момента внесения изменений в учредительные документы или не обязательно?

    Спасибо большое!!!
  • 23.01.2007, 14:15
    Andyko
    В январе у меня нет активности.
    Тогда нет проблем. Просто
    налогоплательщик считается утратившим право на применение упрощенной системы налогообложения с начала того квартала, в котором допущены указанное превышение и (или) несоответствие указанным требованиям.
  • 23.01.2007, 14:11
    Nev
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    С января
    Но и начислять с января придется
    Что-то я не понял. В январе у меня нет активности. С февраля планируется ее начать. Мне придется в январе выставить хоть один
    счет с выделенным НДС?..
  • 23.01.2007, 14:06
    Andyko
    то с февраля я смогу засчитывать входящий НДС
    С января
    Но и начислять с января придется
  • 23.01.2007, 13:57
    Nev
    Если я до февраля открою филиал или продам 25% юр. лицу,

    то с февраля я смогу засчитывать входящий НДС??



    И что быстрее филиал или продать 25%? Спасибо!
  • 23.01.2007, 10:36
    Andre
    4. Продать долю более 25% в УК юрлицу
    Самый быстрый вариант. Необязательно продавать долю - можно увеличить УК для участия юр.лица. Всего 5 дней на регистрацию изменений в налоговой.
  • 23.01.2007, 10:20
    Шура
    Цитата Сообщение от Nev Посмотреть сообщение
    Подскажите как перейти с упрощенки на обычную систему нологообложения? Есть фирма, существующая год, но с нулевыми балансами.

    С февраля планируется ее "использовать",

    но сфера работы предполагает выдачу с-фактур, зачет НДС контрагентамм и прочее. Как срочно перейти на обычную систему, т.к. очевидно, что упрощенка не подходит? Новую фирму открывать нельзя. Спасибо за ответы!
    Находясь на УСн в данный момент на ОСНО вы передти не можете,но тем неменее можете выписывать накладные и сч.фактуры с НДС покупателям (в этом случае вы автоматически становитесь платильщиками НДС) только "входной ндс" зачесть не сможите будите платить ндс с "отгрузки"
  • 23.01.2007, 08:49
    Nev
    Т.е. если я открою филиал (сколько дней на это потребуется?),
    то в феврале я могу выставлять счета-фактуры с выделенным НДС,
    и мне зачтут входящий НДС (он будет) и моим контрагентам зачтут
    "мой" "исходящий" НДС? уже в феврале?
  • 23.01.2007, 00:06
    Над.К
    1. Открыть филиал
    2. Заняться производством подакцизной продукции или добычей полезных ископаемых
    3. Заняться игорным бизнесом
    4. Продать долю более 25% в УК юрлицу
    5.Принять на работу более 100 человек
    6. Купить ОС более 100 млн руб
    7. Получить выручку 25 млн руб
    Это все варианты.
  • 22.01.2007, 23:55
    Nev
    Подскажите как перейти с упрощенки на обычную систему нологообложения? Есть фирма, существующая год, но с нулевыми балансами.

    С февраля планируется ее "использовать",

    но сфера работы предполагает выдачу с-фактур, зачет НДС контрагентамм и прочее. Как срочно перейти на обычную систему, т.к. очевидно, что упрощенка не подходит? Новую фирму открывать нельзя. Спасибо за ответы!

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •